Из кодекса такого вывода сделать нельзя.
Вид для печати
Из кодекса такого вывода сделать нельзя.
Цитата:
то сдавать единую декларацию нельзя
илиЦитата:
Из кодекса такого вывода сделать нельзя.
Цитата:
Объекта обложения налогом на имущество организаций также не возникает. Следовательно, ООО "Вымпел" за 2007 г. представит единую (упрощенную) декларацию по налогу на прибыль и налогу на имущество.
По ЕСН нужно представить налоговую декларацию за 2007 г., а по НДС - декларацию за IV квартал."
? :DЦитата:
Из кодекса такого вывода сделать нельзя.
LegO NSK, ну извини, что я в хоре самый последний оказался :D
Я отвечал на пост #38.
В общем, сжечь еретиков!Цитата:
Объекта обложения налогом на имущество организаций также не возникает. Следовательно, ООО "Вымпел" за 2007 г. представит единую (упрощенную) декларацию по налогу на прибыль и налогу на имущество.
По ЕСН нужно представить налоговую декларацию за 2007 г., а по НДС - декларацию за IV квартал."
:war: :demonstr: :razz:
;)
Подскажите пожалуйста.у меня усно 15%. Предыдущих налоговых периодов не было,мы образовались в ноябре. Теперь получается,что расход превышает расход. Теперь за год сдавать минимальный?в декларации заполнять только 010,020,041,100 и 150 строки?спасибо за помощь.
Вопрос: если сдаем упрощенную декларацию, то баланс и форму 2 сдавать надо?
Лихой, почему не надо?
Аноним, неправда это. Единая упрощенная декларация - это налоговая отчетность, бухгалтерскую она заменить не может.
Аноним, единая упрощенная декларация заменяет налоговые декларации при определенных условиях.
Бухгалтерскую отчетность она заменитиь не может.
Все-таки надо? =0
Рано отдыхать значит...
Это всё потому, что якобы упрощенный порядок нынче присвают всему чему не лень.
Поэтому единую упрощенную декларацию путают с декларацией по упрощенной системе налогообложения.
Добрый день, уважаемые Клерки! Ситуация такая, с отчетностью за 1 полугодие подавалась Единая упрощенная декларация, через месяц пришло требование из налоговой о предоставлении декларации по НДС за 2 кв., директор обратился к знакомому буху с просьбой сделать нулевку по НДС за этот период и отправили эту декарацию в налоговую еще через месяц. В результате налоговая присылает акт о проведении камеральной проверки в ходе которой выявлено непредумышленное нарушение, а именно несвоевременная подача декларации по НДС и следовательно штраф 100 р.
Насколько я понимаю Единая декларация заменяет предоставление деклараций по налогам, в т.ч. НДС, при отсутствии деятельности и движений по счетам и кассе. Эти требования соблюдены. Тогда насколько правомерны действия налоговой и можно ли оспорить результаты проверки (решение по этому акту налоговая будет выносить 21.01.10) или проще согласиться и заплатить этот штраф?
а зачем, если уже сдали единую упрощенную?Цитата:
директор обратился к знакомому буху с просьбой сделать нулевку по НДС за этот период и отправили эту декарацию в налоговую еще через месяц
А Бог их знает! Директору пришло требование о предоставлении декларации, а бух сделала то,о чем ее просили, не вникая в подробности.
а в единой упрощенной ндс был указан?
Да, конечно, в первой строке по коду строки 010 и налоговый период 3 и номер квартала 02...
Удивительная штука все-таки эта единая упрощенная декларация. С одной стороны сдавать ее можно только тогда, когда нет деятельности и движений по счетам, а с другой стороны зачем тогда предусмотрен выбор налогов, по которым она сдается?;)
А вот у нас фонд на ОСНО. Никакой деятельности. В декабре открыли р/с и заплатили банку комиссию за открытие р/с. Все. Можем сдавать упрощенную декларацию или раз комиссию банку заплатили надо кучу нулевой макулатуры в наложку тягать?
надо кучу
Простите, что старую тему поднимаю - давно просто не занималась "нулевой" отчетностью и видно что-то упустила. Упрощенную декларацию надо сдавать если не было движений за отчетный период? раньше помниться было ограничение по отсутствию деятельности в течение предыдущих 4х кварталов.
Не было такого.Цитата:
раньше помниться было ограничение по отсутствию деятельности в течение предыдущих 4х кварталов.
Но неопределенность была всегда и никуда не делать. Потому что по налогу на прибыль, например, периоды 1 кв, полугодие, 9 месяцев и год. Поэтому брать только 4 квартал как-то неправильно
Спасибо за оперативность :) осталось вспомнить, с чего это я взяла....
ООО первый, второй квартал были на ЕНВД, в конце второго кв снялись с ЕНВД, деятельности в третьем кв не велось. Сдавать упрощённую?
Лучше обычные, т.к. внутри года есть движения. По многим налогам налоговый период - год. Какая у вас система налогообложения?