вопрос в п. 34, есть желание увидеть Ваше мнение на этот вопрос (Елены Д)Цитата:
А вот ваша консультация по вопросу в посте 34,
Вид для печати
вопрос в п. 34, есть желание увидеть Ваше мнение на этот вопрос (Елены Д)Цитата:
А вот ваша консультация по вопросу в посте 34,
Ну так прочтите. Он же вам адресован как консультанту.Цитата:
А в посту № 34 я ничего не писала.
Цитата:
Справка КС-3 как раз предназначена для определения сумм авансовых платежей
Не сходитсяЦитата:
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(форма N КС-3)
Применяется для расчетов с заказчиком за выполненные работы. Справка составляется в необходимом количестве экземпляров. Один экземпляр - для подрядчика, второй - для заказчика (застройщика, генподрядчика). В адрес финансирующего банка и инвестора Справка представляется только по их требованию.
Выполненные работы и затраты в Справке отражаются исходя из договорной стоимости.
Предположим, что стройка короткая и имеется единственная КС. Даже если их много, то при оприходовании Итого, все авансовые с-ф сторнируются.
Да, она служит таким актом и к ней с-ф. Как нас спасает с-ф на аванс?
впрос про КС-3, а не актЦитата:
Если Вы откроете ГК РФ, то увидите, что акт составляется на результат выполненных работ.
Приношу извинения, но я предлагаю участникам все же подумать и почитать литературу. Кроме того, надеюсь, что данное сообщение не является нарушением правил форума.
акт входящий,выставлен заказчикомЦитата:
По поводу 1С - Я имела ввиду,как внести запись в базу 1С , если Акт выставлен без НДС...Так и вводить-без ндс...или самой указывать-в т.ч. НДС..??
Какой акт? Кем выставлен?
Берете в руки акт КС-2, выполнено работ на 100 рублей, кладете сверху справку КС-3, выполнено на 100 + НДС 18 = Итого 118. Приходуете Д20К60 100 Д19К60 18. Открываете с-ф, там все красиво, берете НДС к зачету Д68К19 18.
1С7ка? Вы имеет ввиду как сделать запись документа Услуги сторонних организаций?
Так Вы нам несколько постов назад объясняли, что если мы возьмем к зачету НДС с аванса, то нам будет щастье. Я не вижу щастья, потому как всё равно нужно оприходовать с-ф на реализацию, а в КС-2 нет НДС. Следуя Вашей логике, я в этот момент имебю большие риски и никакого спасения.Цитата:
Совершенно верно, и но вычет применяется на основании с/ф о реализации. В итоге в декларации по НДС будет 0. Это вопрос решается аналогично и в строительстве, и в оптовой торговле.
Цитата:
Ответ был дан выше.
;)Цитата:
все же подумать и почитать литературу.
Я тоже ответа не увидела.
Впринципе-да!Цитата:
1С7ка? Вы имеет ввиду как сделать запись документа Услуги сторонних организаций?
Спасибо!!! Этого я добивалась!) ***И КС-3 прикладывать все-таки нужно***)Цитата:
Берете в руки акт КС-2, кладете сверху справку КС-3. Приходуете Д20К60 100 Д19К60 18. Открываете с-ф, там все красиво, берете НДС к зачету Д68К19 18.
:yes: КонечноЦитата:
И КС-3 прикладывать все-таки нужно***)
какие же вы недальновидные. :D Ответ был в том, что если есть КС-3, то для вычета НДС больше ничего и ненать...Цитата:
Я тоже ответа не увидела.
Имелось ввиду-"Идите и читайте!" :) Вот такой вот ответ.Цитата:
Я тоже ответа не увидела.
__________________
А ссылку киньте, не без интереса почитаю! :yes:Цитата:
Могу ссылку дать, если это не запрещено.
Началось всё с КС-2 без НДС, и что это всё, трындец, спасет только с-ф на аванс. Как спасет, я не поняла.Цитата:
Ответ был в том, что если есть КС-3, то для вычета НДС больше ничего и ненать...
Ссылки на аналогичные ресурсы запрещены правилами форума!Цитата:
А ссылку киньте, не без интереса почитаю!
Тогда в личном сообщении!!!!
**Выход есть всегда!+)**
Так что, нельзя, все-таки только по КС-3 НДС к вычету? или как? вы вроде утверждали в посте #22 что можно... ;)
Цитата:
Так что, нельзя, все-таки только по КС-3 НДС к вычету?
:pЦитата:
В Латинской Америке - может быть.
Так пост 22 был о Латинской Америке? :wow: так надо ж предупреждать людей.... :) Интересно, откуда такое глубокое знание налоговых правил, применяющихся в Гондурасе, Панаме, Мексике и прочих странах этого региона?
Знаете,все окончательно запутались. Но по "КС-3 Справка" не стала бы принимать вычету. Тут работаю вкупе и КС-2 и КС-3-их нельзя отделять(мое мнение). А вычет только по сч-ф - как и по обычным видам деятельности....Цитата:
Так что, нельзя, все-таки только по КС-3 НДС к вычету? или как? вы вроде утверждали в посте #22 что можно...
FM, :nono: строгим голосом!
Участников, таких может и нет, зато читателей таких - предостаточно.
прошу не поминать всуе Гондурас. И вообще что это за дискриминация по признаку места нахождения?
:war:
Да, бывает, пытаются.... после прочтения таких постов... :(, потом звонят и жалуются...на аффтаров книжек по строительству....Цитата:
И в книге покупок они КС-3 способны зарегистрировать?
тогда примите это к сведению. :cool: и в дальнейшем будьте более корректны в своих высказываниях.
Можно ли разбить договор на 3 части помесячно, и в конце каждого месяца выставлять КС-2, КС-3 и счет-фактуру на каждую часть? Пусть это будут 3 этапа, назовем их так, и в договоре пропишем.
Этапы описываются в договоре, это нечто завершенное целое, нпример нулевой цикл здания- 1 этап, возведение коробки - 2 этап... А если вы обещали за три месяца покрасить пароход, то мне трудно понять как будет выделяться этап.
А Вам зачем?