то-то и оно что печати у водителя никогда не бывает. но правильно ли будет такое заполнение. т.е. в п. 23 и 24 я указываю покупателя? или не надо заполнять п. 23, только п. 24?
Вид для печати
то-то и оно что печати у водителя никогда не бывает. но правильно ли будет такое заполнение. т.е. в п. 23 и 24 я указываю покупателя? или не надо заполнять п. 23, только п. 24?
и еще вопрос: если покупатель нанимает перевозчика, то он уже должен приехать с смр где стоит печать перевозчика? и получается что я должна отдать свой экземпляр смр покупателю - он поставит отметку о получении и пришлет по почте? у меня на руках ничего не остается?
Уважаемые клерки, чтобы не плодить тем, решил спросить в этом разделе.
Мы экспортируем в Казахстан поакцизную продукцию. Протокол от 11.12.09 ("порядок взымания косвенных налогов...") устанавливает в ст. 1 нулевые стаки по НДС и освобождает от уплаты акциза, при придоставлении налогоргану комплекта документов, подтверждающие экспорт. П.3 говорит о том, что срок предоставления этих документов 180 дней с даты отгрузки Товара.
Вопрос - требование ст. 184 НК РФ о предоставлении банковской гарантии на акцизный товар сохраняется при перемещении товара в пределах таможенного союза или нам позволено не платить акциз 180 дней (с последующим подтверждением операции).
Очень смущает п.3 протокола, в предпоследнем абзаце которого говорится о применении мер обеспечения со стороны налогового органа (в соответсвии с национальными требования государства - члена союза).
Коллеги! У меня первая отгрузка в Казахстан. Скажите, пож-та, кто оформляет паспорт сделки.
Паспорт сделки оформляет банк.
а с таджикистаном такая же схема работы?
Что есть "схема"? В чем-то такая же, в чем-то нет.
имею ввиду если я им буду бартером менять мой уголь на их продукты.мне те же док-ты(смр,ттн и т.п.) нужны.ущё интересна пошлина-искал не нашёл об этом.
:o
Именно бартер? Не забудьте, что там паспорт бартерной сделки надо оформлять, а не обычный паспорт по 117-И.
Здравствуйте и спасибо, что помогаете своими ответами.
У меня вопрос: если я правильно поняла, то при реализации в Казахастан у меня могут быть расхождения (180 дней) между базой по Прибыли и базой по НДС (в декларациях) Камеральные отделы налоговых это пропускают? У них разве нет претензий или придется им давать ответ?
Это вопрос бухгалтера? Жестоко... :o Вы не в состоянии будете письменно ответить, что налоговые базы по налогу на прибыль и НДС формируются в разных налоговых периодах?Цитата:
У них разве нет претензий или придется им давать ответ?
Я с удовольствием напишу письмо налоговикам, :yes: просто практики в этом вопросе нет, вот и готовлюсь. Если верно поняла, то сдаю НДС не указывая базу (неподтвержденной документально отгрузки), ожидаю запроса камеральщиков, отвечаю и все оки!? Спасибо огромное.
Ожидайте.Цитата:
ожидаю запроса камеральщиков
в какие сроки покупатель в казахстане должен подать заявление о ввозе товаров в свою налоговую и уплатить ндс?
до 20-го числа .т.е если право собственности на товар перешло к казахам в сентябре, то заплатить они должны до 20-го октября
вопрос: торгуем с казахами, внешние договора заключаем только с казахскими фирмами, ПС, ндс, все понятно....собственно сам вопрос..обратился клиент, резидент РФ, с желанием заключить договор поставки, грузополучатель казахская фирма, плательщик Российская, поставщик-мы. Возможно ли заключение такого контракта?Либо будет нарушение ВК по ст 19?
Не вижу каким образом Вас касается валютный контроль.
173-ФЗ не про Вас. У вас нет валютной операции, если только вы не осуществляете доставку сами.
Переход права собственности на товар у вас когда?
на нас ложится бремя доставки груза до станции назначения.Право собственности на товар переходит в момент перехода границы на кулунде.
Агаш, скажите пожалуйста, какая валюта расчетов планируется по договору.
в рублях
по ст.19 173-ФЗ это не попадает под определение валютной операции,
А по Соглашению - попадает, т.к. есть вывоз за таможенную территорию РФ.
Что у Вас с НДС?
казахам продаем без ндс,
раз в квартал подаем пакет документов на возврат ндс
да, вы правы с 0% НДС...а что касаемо россиянину....в этом и вопрос...еслиб он не был резидентом РФ, был бы 0, а так с 18%
Подскажите, пожалуйста, мы собираемся экспортировать товар из Россий в Казахстан, они требуют наклеить стикеры (с указанием импортёра) на каждую упаковку (это очень трудоёмко, т.к.продукция мелкая),объясняя это тем, что машину не разрешают принимать по закону.....это правда? Есть подтверждение этому?
Коллеги, выручайте.
Не оформили паспорт сделки по экспорту с Казахстаном (первая сделка, не знали). Остальные документы в порядке.
ИФНС теперь не подтверждает факт экспорта на основании отсутствия именно ПС, со всеми вытекающими.
Имеет право? В НК в списке документов для подтверждения экспорта ПС не значится. Реально ли оспорить их решение?
Нет. И откуда она вообще узнала, что нет ПС?Цитата:
Имеет право?
Реально. Решение уже вынесено?Цитата:
Реально ли оспорить их решение?
Тоня, решение уже вынесено, несмотря на наши возражения. Будем обжаловать в вышестоящую.
ООО на УСНО (доход-расход) реализуем продукцию за рубли в казахстан. Какие документы обязательны для налоговой? В отчете поступление средств из за рубежа в рублях никак не облагаются? учитываются как обычные поступления?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Продавали товар в Казахстан летом, выставили счет с ндс 18%, сделали накладную, счет фактуру, отправили все, по банку получили деньги с ндс 18% от Казахстанской компании с их рублевого счета. и всё. Ничего никуда бухгалтер не подавала, говорит , что с Казахстаном все сводобно. На счет поступления денег от Казахстана банк (Сбер) тоже никаких вопросов не задал.
Что- то надо сделать? А то я начиталась тут на форуме, теперь меня терзают смутные сомнения..... может все-таки настоять чтобы бух сдала как надо? и как правильно надо ?????????
Предъявить НДС по ставке 0% и подтвердить ее пакетом документов. Но теперь уже имхо смысла нет что-то исправлять. Право собственности покупателю где передавали, доставку вы обеспечивали?Цитата:
и как правильно надо ?????????
Ну и сделаете вид, что не знали о вывозе товара, если у налоговой вопросы возникнут. Вы передали на складе, а куда они его дальше дели не ваша проблема.
Тоня, спасибо вам большое за совет, так и сделаем, а то сейчас если начинать это ворошить, так влетим наверное не хило.
Огромное вам спасибо.
Тоня, а вы не могли бы в кратце рассказать о том, как надо? Ну или хотя бы сказать где можно почитать, ну что-нибудь для делетантов в этом деле? Сложно там все?
Тонечка и я присоединяюсь к вопросику. Руководство решило экспортировать в Казахстан, далее Белоруссия добавиться. А как вести учет налоговый и бухгалтерский в ВЭД понятия не имею. Особенно волнует конечно сопровождение документальное,понимаю что с налоговой на короткой ноге прийдется работать.Хочется помягче,чтоб все проходило.
Если сможете какую-то информацию подсказать,буду признательна до глубины души.
Пока за последний час выяснила что ПС оформляется на сделки более 50000 дол. ,и насколько я поняла возместить НДС получится,только если покупатели у себя НДС уплатят и декларацию подадут? (если ошибаюсь поправьте) А какой документ они нам должны выслать,чтоб мы в налоговую предъявили. В общем Тонечка,если не сложно дайте консультацию,чтоб какую-то картинку представить, а там уж будем копать глубже.
Заранее Вам спасибо огромное.
Единственное что могу сказать о нас, отправлять будем через перевозчиков, операции будут в рублях.Расчеты будут по предоплате, но возможен и по отсрочке. Сразу вопрос, договора лучше отдельные делать на предоплату и на отсрочку, или в одном договоре все условия прописать. вообще возможна ли отсрочка при экспорте. ох....ну в общем вы меня понимаете, я думаю. любые ссылочки от вас почитаю , любой информации, буду благодарна.
Читаем Протокол о порядке взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров Таможенном союзе от 11.12.09. Расписан порядок предоставления подтверждающих документов, их перечень и сроки. Думаю, никакие рассказы после прочтения не понадобятся.Цитата:
а вы не могли бы в кратце рассказать о том, как надо?
Для начала подтвердить ставку НДС 0%.Цитата:
возместить НДС получится,только если покупатели у себя НДС уплатят и декларацию подадут?
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой местной налоговой об уплате косвенных налогов. Изучаем документ, указанный мной в это посте.Цитата:
А какой документ они нам должны выслать,чтоб мы в налоговую предъявили
Зачем? Как вы раскидаете одну поставку по двум договорам... :oЦитата:
договора лучше отдельные делать на предоплату и на отсрочку,