Это когда получено от учредителя?
А что означает вообще понятие "объем прав"?
Вид для печати
А я так поняла, что в извещении отражается только новое поступление недвиж. и ОЦДИ за 2012 г. или выбытие по балансовой стоимости :o
И насчет справки 504833 - не совсем понятно, ее нужно делать новую без амортизации по б/с по состоянию на 01.10.12 ?!
Вопрос отпадает, разобралась.
Добрый день! Кто знает счет 210 06 в 721 форме показывается с плюсом или минусом ?
210 06 В 480 строке встает как разница между концом и началом года
спасибо . и еще вопрос есть ли какие нибудь МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по постановке на учет ОЦДИ. т.е. насколько владею ситуацией в этом вопросе, ряд учреждений все приобретенные ОС вначале ставят как иное движимое имущество , а потом впоследствии, после согласования списков, переводят на ОЦДИ. А другие сразу ставят как ОЦДИ. Может видел кто нибудь что то подобное, пускай и не на федеральном уровне ?
Спасибо) Я понимаю что на федеральном законодательном уровне таких разъяснений нет . просто думал на уровне местных учредителей что нибудь посмотреть .
Есть Письмо МинФина тут его бурно обсуждают от 18.09.2012 N 02-06-07/3798 Я так думаю если уж решили отнести вновь приоретенное ОС как ценное то на 106.20 а после всех согласований принимаем к учету. Логика есть. Правда сколько это согласование продлиться и каким числом пройдет? Особенно в конце года актуально будет. Наверное этот вопрос лучше с учредителем решать.
Я ставлю на счет "оцди" сразу, без всяких согласований, в соответствии с постановлением 447.
А какой даты постановление
кстати, у меня праздник великий, удалось наконец то согласовать с Минобрнауки списание двух позициий ОЦДИ :D
До этого не получалось ?
эт точно - долгий и нудный :yes:
Коллеги ! Еще один вопрос по имуществу бюджетных учреждений. Как считаете в балансе ф.730 в графах 3 и 7 (целевые субсидии КФО 5) могут быть сумму на счетах 101, 104 , 105 ? Или же только 106?
с 3-8 сентября в Геленджике проводился всероссийский семинар, на которым нашим представителям мин. фина задавали наболевшие вопросы , один из которых этот . так они сказали что только может показываться 106. ссылки правда на нормативку нет никакой. Хотя наверное думаю ее и в природе то нет.
Так вот и не могу понять - надо проводкой снимать амортизацию или просто писать в справке балансовую стоимость??
Учредитель пишет - "необходимо отразить уточненные данные по расчетам с учредителем" - в моем представлении это означает сделать новую справку с другими данными, а не корректировать старую...
В письме написано:
В целях составления годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности Учредителем (учреждениями) за 2012 год, в случае отражения в годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности Учредителя (учреждения) за 2011 год показателей на 01.01.2012 по счетам 120433000 (221006000, 421006000) в размере стоимости особо ценного имущества с учетом начисленной амортизации <1>, Учредителям (учреждениям) необходимо осуществить в межотчетный период корректировку входящих остатков 2012 года в части показателей по счетам 120433000 (221006000, 421006000) путем формирования следующих бухгалтерских записей на суммы амортизационных отчислений ОЦИ, отраженных на 01.01.2012:
учреждением — по дебету счета 440130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов» и кредиту счета 421006000 (дебету счета 221006000 и кредиту счета 240130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов») с последующим формированием и направлением Учредителю Извещения (ф. 0504805);
Вроде понятно, что должно получиться, но почему-то Учредитель извещение-то (с этой проводкой) как раз и не просит, а просит форму 0504833...
Вот и у меня такой же вопрос - письмо это вышло в сентябре, т.е. по идее нужно за 9 мес. проводки по амортизации отсторнировать, и дать справку по состоянию на 01.10.2012, но они же просят на 01.01.2012 !!! Получается, действительно что ли проводки просто удалить ?!?!?! а журналы, а главная книга, а оборотки ?! все тогда перепечатывать заново с января ?!
Rat1972,
Вопрос только когда сделать проводку - раз будут сведения об изменении валюты на 01/01/2012 - то проводку в межрасчетном до 01/01/12.
Ну, хотят ОЦДИ и НИ прировнять к акциям...
Но теперь баланс может получиться отрицательным...