кстати, у меня праздник великий, удалось наконец то согласовать с Минобрнауки списание двух позициий ОЦДИ![]()
кстати, у меня праздник великий, удалось наконец то согласовать с Минобрнауки списание двух позициий ОЦДИ![]()
До этого не получалось ?
эт точно - долгий и нудный![]()
Коллеги ! Еще один вопрос по имуществу бюджетных учреждений. Как считаете в балансе ф.730 в графах 3 и 7 (целевые субсидии КФО 5) могут быть сумму на счетах 101, 104 , 105 ? Или же только 106?
с 3-8 сентября в Геленджике проводился всероссийский семинар, на которым нашим представителям мин. фина задавали наболевшие вопросы , один из которых этот . так они сказали что только может показываться 106. ссылки правда на нормативку нет никакой. Хотя наверное думаю ее и в природе то нет.
Последний раз редактировалось Rat1972; 30.10.2012 в 17:04.
Так вот и не могу понять - надо проводкой снимать амортизацию или просто писать в справке балансовую стоимость??
Учредитель пишет - "необходимо отразить уточненные данные по расчетам с учредителем" - в моем представлении это означает сделать новую справку с другими данными, а не корректировать старую...
В письме написано:
В целях составления годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности Учредителем (учреждениями) за 2012 год, в случае отражения в годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности Учредителя (учреждения) за 2011 год показателей на 01.01.2012 по счетам 120433000 (221006000, 421006000) в размере стоимости особо ценного имущества с учетом начисленной амортизации <1>, Учредителям (учреждениям) необходимо осуществить в межотчетный период корректировку входящих остатков 2012 года в части показателей по счетам 120433000 (221006000, 421006000) путем формирования следующих бухгалтерских записей на суммы амортизационных отчислений ОЦИ, отраженных на 01.01.2012:
учреждением — по дебету счета 440130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов» и кредиту счета 421006000 (дебету счета 221006000 и кредиту счета 240130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов») с последующим формированием и направлением Учредителю Извещения (ф. 0504805);
Вроде понятно, что должно получиться, но почему-то Учредитель извещение-то (с этой проводкой) как раз и не просит, а просит форму 0504833...
Вот и у меня такой же вопрос - письмо это вышло в сентябре, т.е. по идее нужно за 9 мес. проводки по амортизации отсторнировать, и дать справку по состоянию на 01.10.2012, но они же просят на 01.01.2012 !!! Получается, действительно что ли проводки просто удалить ?!?!?! а журналы, а главная книга, а оборотки ?! все тогда перепечатывать заново с января ?!
Rat1972,
Вопрос только когда сделать проводку - раз будут сведения об изменении валюты на 01/01/2012 - то проводку в межрасчетном до 01/01/12.
Ну, хотят ОЦДИ и НИ прировнять к акциям...
Но теперь баланс может получиться отрицательным...
Прикиньте, звонила куратору в Минобр, и вот что мне сказали:
- если приобретенное в 2012 году ОЦДИ у нас еще не внесено в перечень ОЦДИ (т.е. не утверждено Минобром) - то в справке 0504805 не отражается вообще ничего. Говорю - ок, на 210 не показываем, но скажите, если это ОЦДИ еще не внесено в перечень - на каких счетах мы его сейчас должны отражать в учете - на 101.20 или 101.30? Ответ убил: мы сейчас на этот вопрос ответить не можем, в конце года Минфин неизвестно что еще придумает![]()
А в справке 0504805 они сказали отразить просто балансовую стоимость (которую отражали на 01.07.2012), без амортизации.
Нам то же так ответил наш куратор в Минобр. в справке 050833 указываем только 2 проводки по 4 и 2 (показываем баланс.ст-ть), а извещение 504805 послали пустым хотя у нас было движение, нам сказали вам утвердили изменения если нет ,то ждите до годового отчета и теребите отдел где утверждают ваши перечни из мониторинга.А то что и после летнего мониторинга у нас были изменения в недвижимости и ОЦДИ она даже не захотела слушать....Короче что будет в годовой самому богу наверно не известно даже.![]()
идиотизм какой-та...
Не удивлюсь, если к годовому отчету может опять вернут назад амортизацию...
Мобильная бухгалтерия![]()
все табором придти ))))![]()
Скажите пожалуйста, а никого не смущает отрицательная валюта баланса при нулевой остаточной стоимости недвижимости и ОЦИ, ведь суммы по балансовой (т.е. первоначальной (восстановительной)) стоимости, начисленные по Кт сч. 421006 в ф.730 будут в активе с минусом, так же, как и по Дт 440130 - в пассиве с минусом?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)