Нажать внизу, под темой, метку Квартальная отчетность
Вид для печати
Нажать внизу, под темой, метку Квартальная отчетность
У меня два вопроса:
1) раньше вроде в НК РФ был критерий в 3 млн. руб. в квартал, при превышении которого отчетность нужно было сдавать ежемесячно, а не ежеквартально (НДС и прибыль вроде?), а сейчас не могу найти эту норму в НК РФ? Подскажите она исчезла?
2) сдаю отчетность в ПФ РСВ-1 нулевую на 4-х страницах (раздел 1 + раздел 2), как мне подсказали на этом форуме. Скажите, а можно ли таким же макаром сдавать ведомость в ФСС (тоже нулевую)? Если да, то какие страницы сдавать?
Семыч,
1) НДС все ежеквартально.
Авансовые платежи по налогу на прибыль при выручке свыше 3млн в квартал или 1 млн в месяц уплачивают вновь созданные организации (первый год существования), потом при выручке свыше 10 млн в среднем за четыре предыдущ.квартала
2) табл1,3,6,7
Коллеги, а НДС можно сдавать как обычно или уже приняли, что только в электронном виде? А то мой знакомый, "вновь созданный" директор, пошел сдавать НДС, а в наложке стали его напрягать на установку ЭЦП и пр...
Елена_N, с 2014 НДС только по ТКС сдавать нужно будет
Организация зарегестрирована 28 июня 2013 года. Уведомления из фондов получены 01.07.13г.В извещении Пенсионного стоит дата регистрации 01.07.2013. Нужно сдавать единую (упрощенную) налоговую декларацию за 2 квартал 2013 года?ФСС я не сдаю, я понимаю правильно?
Людмила фин, сдаете ФСС и РСВ-1. Единую упрощенную не надо. И среднесписочную до 20.07 не забудьте
Добрый день! Нахожусь на Украине и надо сдать отчет по ООО в Москве (там же зарегистрирована). Могу ли отправить отчетность по почте и не будет в дальнейшем проблем с подтверждением отчетности?
Если сдаешь ЕУД,то не надо отдельно НДС сдавать?
Аноним, не надо. Но ЕУД сдают, если не было никаких операций ввобще
спасибо за ответ. операций не было(зарег.14/06)еще и счета не было.Взнос в УК без НДС.
Аноним, а как вносили УК?
имуществом
Уважаемые Клерки, вот какой вопрос: сменили юр.адрес и перешли во вторую налоговую. Наши юристы сняли нас с учета и в ФСС и ПФР и поставили в новом месте...с ПФР все понятно, а вот с ФСС вопрос. В извещении и уведомлении (новом) о регистрации в качестве страхователя так и остался старый филиал...№ 17 если смотреть по отношению налоговой, то вторая налоговая это филиал ФСС №7.
Я что-то не понимаю? Разъясните, пожалуйста. Куда отчет сдавать?!
Заранее спасибо
Добрый день! На форуме впервые! Если не там пишу поправьте пожалуйста( Декларацию по НДС сдаю впервые (ввиду отсутствия пока бухгалтера). У меня ООО на ОСНО. За первый квартал сдавала Единую декларацию, т.к. операций не было никаких, кроме взноса в уставной капитал в виде компьютера! Во втором квартале открыла р/с, внесла 5000 рублей как взнос от учредителя за открытие р/с. Подскажите пожалуйста, мне надо нулевую декларацию сдавать или какие-то строки заполнять? И какие разделы сдавать в налоговую? Заранее буду очень благодарна за любой совет!
Анюта888, нулевую декларацию по НДС и по налогу на прибыль.
Добрый вечер!
Нами создается резерв по сомнительным долгам. Сейчас произошло списание дебиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности. Именно по этой задолженности резерв создавался.
То есть на сч 63 есть эта сумма и на сч Н09.
Как быть?! Я должна списать эту задолженность за счет резерва?!
То есть БУ
Дт 63 Кт 62.1
в налоговом что?! и как это повлияет на налог на прибыль :wow:
могу ли я в налоговом сделать следующую запись Дт Н03.08 Кт Н09 :wow:бред?!
У меня тогда возникает разница мужде БУ и НУ
на эту сумму *чешу репу*
подскажите пож., благодарю заранее.
Добрый день! Вот у меня возник вопрос по прибыли, в части авансовых платежей. В 2012 году фирма была на упрощенке, с января 2013 г перешла на ОСНО добровольно. За 2012 год выручка составила 9 млн.руб за весь год ( 4 квартала)
За 1 квартал я отчиталась и оплатила полностью авансовый платеж за 1 квартал 2013 года - 28 апреля 2013 года. Сейчас делаю декларацию за 2 квартал 2013, выручка в 1 квартале 2,6 млн во втором квартале больше 5 млн руб. Исходя из этих показателей авансовые пл. по прибыли я должна платить помесячно? Т.е. 29/07/13 оплачиваю полностью налог на прибыль за 2 квартал, подлежащий уплате (начисленный - оплаченный за 1 квартал) и в этот же день еще плачу 1/3 от суммы, начисленной за 1 квартал 2013? В декларации указывается эта сумма по строке 290 с разбивкой по бюджетам?
Заранее спасибо
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, нужно ли подавать расчет по авансовому платежу по налогу на имущество, если имущество (лизинговое) выбыло в феврале 2013 г. За 1 квартал расчет подавали. Если за полугодие произвести расчет, то получается переплата. Если нужно подавать, то как правильно рассчитать ав. платеж, чтоб не было переплаты по году? Остаточная стоимость есть на 01.01 и 01.02.
надо подавать до конца года, да
Аноним, будет переплата. Так у всех бывает в подобных случаях