Я тогда не понимаю в чем проблема.
Вид для печати
Я тогда не понимаю в чем проблема.
Проблема в том, что висит кредиторская задолженность, а как её убрать?
Исправить 2012 год нельзя? Бухотчетность за 2012 год не сдавали.
Конечно сдавали, в том то и дело, что нельзя. Думала списать как кредиторскую задолженность, хоть и не должны фактически, но это будет внереализационный доход, а это еще раз налог с него заплатить...
Бухгалтерский учет ведется в полном объеме, УСН+ЕНВД, баланс сдавался и в налоговую и в головную организацию.
Ну вот и зря сдавали, что еще могу сказать?
Исправлять значит придется этим годом. Но вот только причем тут уплата налога? У Вас в налоговом учете выручка должна была пройти.
Ну, баланс с кучей приложений мы и сейчас сдаем каждый квартал в головную организацию, это их требование, как и раньше.
А ошибку как все таки исправлять, отгрузку сделать не могу товара нет на складе? Какой проводкой?
Почему не можете сделать отгрузку, если у Вас есть накладная и товар по факту отгружен?
Если я провожу отгрузку в 1С, то она ругается, такого-то товара на складе 0 шт ( я писала, что его в 2012 году списали на недостачу, когда закрывали торговую деятельность), если отключить контроль остатков по складу, то она даст провести отгрузку, но появится минус на 41 счете. Или это как-то по другому можно сделать?
Знаете, если это вопрос по программе, то надо его в разделе по программа и задавать
Не программа указывает, как вести учет, а человек программе
хорошо, давайте на бумаге, проводки от этого не меняются, минус при отгрузке появится на 41 счете, разве нет, если там товара 0.
Так найдите неправильную проводку по списанию этого товара и отсторнируйте её. И сделайте правильную
2007-2008 на ОСНО, с 2009 на УСНО. Можно поставить прочерки в колонке на "31янв2011" и в форме 2 соответсв.? Нужно сдавать форму 2 ?
(Один учредитель, он же директор, больше никого нет, зарплата не начислялась. К концу 2013 наконец-то вытащила долги и соответств. расплатилась. дебеторской и кредиторской задолжности нет.)
Прочерки можно до 2013 года. Т.е. цифры должны быть в двух колонках "31.12.2012" и "31.12.2013"
Форма 2 нужна
Почему? цифры можно поставить только на 31.12.13, а везде прочерки. Нет обязанности сдавать баланс за 2012 год
Спасибо за ответы, как все-таки поступить ?
(((2007-2008 на ОСНО, с 2009 на УСНО. Можно поставить прочерки в колонке на "31янв2011" и в форме 2 соответсв.? Нужно сдавать форму 2 ? )))
У Вас данные только по 2013 году, их и ставите.
ФОрму 2 сдавать надо
Здравствуйте!
Открыла ООО,бухгалтера нет.Сдаю нулевые отчеты в ФСС,ПФР и в Налоговую(Выборг.р-н Спб).
В ФСС и ПФР приняли отчеты.
В Налоговой завернули.Возникли вопросы,подскажите,пожалуйста,я сама пока не разобралась.
на отчете написали:
Двойной штрихкод или машинообрабатываемый. Флешка формат XML "Налогоплательщик" 4,37
еще на второй стр. написали ручкой вместо ОКАТО ОКТМО
что мне нужно сделать?
в бланке на ОКТМО исправить можно.Исправлю.Бланки были с штрихкодом 8010.
Купила чистые бланки в налоговой.Там код 9017...
код октмо хотят правильно;
остальное хотят с целью избавить себя от работы пальцами на клаве
я коды не умею читать, я не сканер
поэтому думаю, что пофиг
Всем доброго дня ! Баланс выгдядит так, но на расч счете денег нет, ушли на оплату аренды помещения. на самом деле чтобы не показывать убыток не все расходы учтены. Что делать, сдавать так ?
На 31 декабря2013 На 31 декабря2012
АКТИВ
Денежные средства и денежные эквиваленты 25 0
Финансовые и другие оборотные активы 0 135
БАЛАНС 25 135
ПАССИВ
Капитал и резервы 25 15
Кредиторская задолженность 0 120
БАЛАНС 25 135
Видимо привычка не показывать убыток в Книге ДиР. 15 % Налог УСН за 2013 уже заплачен полностью.
Да и на счете на конец 2013 всего 1 т.р.
Уважаемые клерки,подскажите: новая организация, баланс сформировала в 1С 8.2,-не приняли, требуют по форме КНД 0710098, скажите,насколько законно это требование?
Форма эта выбирается в 1с в качестве печатной формы.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :
Какой код строки ставить "Расходы по обычной деятельности" в отчете о прибылях и убытках в сокращенной форме приложение №5
Нужно переименовывать форму "отчета о прибылях и убытках" в "отчет о финансовых результатах" ?
(прочитала в "Главбухе")
В "Законе о БУ" - о финрезультатах, в приказе 66н - о прибылях и убытках.
Чтобы не плодить темы, спрашиваю здесь. Форум посмотрела, похожие темы поизучала, но ответа не нашла.
Прошу помочь в заполнении баланса, я и учредитель, и директор, и главбух.
ООО на УСНО 15% с 2004г., оказание услуг, 1 сотрудник.
Уставный капитал 10 000.
Есть только Приход: оплата оказываемых услуг и Расход: выплата зарплаты со всеми необходимыми взносами (ФСС, ПФР, ...).
На 31 декабря 2012 и 2013 года задолженности по зарплате и взносам нет (платила в конце года за декабрь з/п).
Вопрос в следующем: куда какие цифры в балансе писать?? Или дайте ссылку, где это можно почитать.
Не ругайтесь, пожалуйста, и не советуйте нанять бухгалтера. Раньше моих знаний хватало на то, чтобы заполнить платежки и декларацию на УСН, персучет.
Спасибо за отклик!
Выручка - это Доход за год? (в терминологии УСН). Пусть 100 000.
З/п + взносы - это Расход за год? Пусть 80 000. (Был кроме з/п еще один штраф и уплата налога по УСН. Их не учитываем, да?)
банк+касса на 31/12/12 Пусть 5 000
банк+касса на 31/12/13 Пусть 10 000
Я потом свои цифры подставлю, главное понять принцип. А круглыми цифрами будет легче оперировать. :)
Хотя... С цифрами с потолка не сойдется равенство (Д=К) :)
учитываем
долг по налогу на 31/12/12 500=, на 31/12/13 2000=Цитата:
банк+касса на 31/12/12 Пусть 5 000
банк+касса на 31/12/13 Пусть 10 000
Я потом свои цифры подставлю, главное понять принцип. А круглыми цифрами будет легче оперировать. :)
уплата налога 1500=
"ещё один штраф" 13500=
Отчетность в рублях: