Старые ОКВЭД действительны до 01.01.2017г. Можно их.
Подскажите, пожалуйста, в налоговой зарегистрировали наше заявление о начале ликвидации. В форме ФСС есть строчка на титульном листе "Прекращение деятельности" и можно выбрать "да". Нам надо ставить там "да"?
Подскажите пожалуйста! У нас организация на УСН деятельности не ведет с начала регистрации уже несколько лет, зарплата директору не начисляется и не выплачивается. Нужно ли сдавать ежемесячно пустую СЗВ-М? Сдавала ранее только раз в квартал, ничего не говорят...Сейчас уже опоздали сдать, может и вообще не нужно?
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации чтобы минимизировать налоговые отчисления.
Есть ИП, который работает на УСН (Доходы - 6%). Без наемных сотрудников.
Подскажите, пожалуйста, как быть в данном случае.
Допустим,
в 1-ом квартале доход ИП составил 1,5 млн,
во 2-ом 1,5 млн руб,
в 3-ем (т.е. сейчас) 7 млн,
а в 4- планируется получение 1 млн.
С отчислением налогов в первом и втором кварталах понятно.
В третьем, по идее, надо перечислить 7млн *0,06 = 420 000
В четвертом 1 млн*0,06 = 60 000.
Однако, есть "переменные" пенсионные отчисления (1% от суммы дохода, превышающей 300 000 руб), которые нужно заплатить до конца года, т.е. в 4-ом квартале. Эти отчисления уменьшают сумму выплаты по основному налогу.
Для пенсионных отчислений получаем
Оборот за год 1,5 + 1,5 + 7 + 1= 11 млн
(11 млн - 300 000 руб) *1% = 10 700 000 * 1% = 107 000 руб.
Как быть с оплатой данного налога в 4-ом квартале, если получается, что ИП наработал по налогам на 60 000 руб. а в пенсионный должен заплатить 107 000 руб (+ фиксированные отчисления)? Получается, что в 3-ем квартале вроде как бы "переплата".
Как быть, чтобы этой переплаты не было?
Заранее спасибо.
Налог по УСН не считается поквартально, налога за 4 квартал не бывает. Налог будет расчитываться за год.
Платили бы поквартально, не было бы переплаты. Что мешало заплатить до 30 сентября 1% от дохода в качестве взносов и уменьшить аванс за 9 месяцев, чтобы не платить поменьше?
1. Если он считается за год, почему тогда его нужно платить поквартально? Можно ничего не платить а потом заплатить разом за год?
2. За 3-ий квартал ещё ничего не уплачено (оплачивается до 25.10). Если сейчас заплатить в Пенсионный - 1% от превышения 300 000 дохода, в данном случае эту проблему с итоговой переплатой за год можно избежать?
Или этот платеж нужно было сделать до 30 сентября?
1. Налог за год, потому что не бывает налога за 4 квартал, нет такого периода. Есть отчетные периоды (1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев) и налоговый период год. Налог по УСН не считается поквартально, это не НДС и не ЕНВД. Это надо выучить как таблицу умножения.
2. 3 квартала при УСН нет! Есть 9 месяцев текущего года. И они закончились 30 сентября. Если Вы не уплатили взносы до этой даты, то уменьшить авансовый платеж за 9 месяцев Вы по закону не можете. Взносы, уплаченные в октябре-декабре, можно учесть только при расчете налога за год.
У Вас есть вариант не платить полную сумму авансового платежа, чтобы потом не возращать переплату по налогу, когда рассчитаете налог за год. Но тогда декларацию надо будет подавать в последние дни апреля. Потому что у Вас будет в декларации одна сумма аванса за 9 месяцев, а уплатите Вы меньше. И что бы налоговая не успела выставить требование на эту разницу, и надо сдать декларацию чуть ли не в последний день. Потому что так настроена программа налоговой, что авансы за 9 месяцев закрываются в ней только 30 апреля, когдапоявляются обязательства уже по годовому налогу
Спасибо, что-то начинает проясняться.
Скажите, а можно ли сделать так:
Например, доплату за 3-ий квартал (за 9 месяцев) произвести меньше на примерную сумму переплаты.
Т.е.
Определяем возможную переплату: 107 000 (доплата налога за в Пенсионный 1% от превышения 300 000) + порядка 19 000 (фиксированные отчисления в Пенсионный) - 60 000 (плановая доплата по налогу за год) = 66 000
Итого за 3-ий квартал (9 месяцев) перечисляем 420 000 - 66 000 (эти средства сохраняем для выплаты налога в Пенсионный в конце года) = 354 000
При этом декларацию (годовую) сдаём, например, в марте, в ФНС уже ничего не платим, т.к. все ушло в Пенсионный.
В данном случае налоговая начислит пени за недоплату (66 000) за 9 месяцев?
Или все-таки, программа в налоговой 30 апреля произведет все расчеты, и просуммирует все поступления и задекларированные суммы налогов за год, при этом в итоге недоимки и пеней не будет?
Здравствуйте!
У нас общая система налогообложения и ЕНВД (магазин).
Выручка только по ЕНВД.
Нужно ли сдавать нулевой НДС?
Спасибо.
Позвонила таки в ПФ сказали вообще не надо ее сдавать, если нет никакой деятельности. Ура!
Над.К. Спасибо за ответ.
Спасибо, Над.К., за ежеквартальные обновления!!!
ИП без работников на ЕНВД, налог к уплате за 3 месяца 14 564.
12 октября были уплачены страховые взносы ОМС в ФФОМС = 2194 и текущие платежи в ПФР 5 592. На эти суммы можно уменьшить налог?
Если ИП не снялся с учета как налогоплательщик ЕНВД (а он не снялся, у него ж еще точки на ЕНВД есть), то придется платить за целый месяц (август). Потому что в НК написано
Цитата:
Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого произведено снятие налогоплательщика с учета в связи с прекращением предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, рассчитывается с первого дня налогового периода до даты снятия с учета в налоговом органе, указанной в уведомлении налогового органа о снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета в качестве налогоплательщика единого налога.
Значит, больше не уменьшаем? Это уже официально?
Подскажите, если ООО на УСН давно не ведет деятельность, в штате лишь учредитель, он же ген.директор, подаем СЗВ-М с данными по нему, надо ли вносить его данные в раздел 6 РСВ-1? С нулями?
а что сдает ООО на ЕСХН?
Только ФСС, СЗВ-М и РСВ?
Отчетность по взносам, да
Скажите,а почему в перечне не указана уплата авансовых платежей по УСН. Вопрос задаю,потому что боюсь что-то еще пропустить.
Подскажите, пожалуйста, надо ли все-таки сдавать форму СЗВМ, 6-НДФЛ, если фирма нулевая (УСН), 1 учредитель, он же директор, зп не начисляется и не выплачивается, труд договора нет. ПФР на ул.Угрешской (ЮЗАО, Москва). До этого времени не сдавали. Особенно интересует 6-НДФЛ?
Не указана, потому что в списке отчетность, а не уплата налогов
Аноним, ну форум завален этими темами. Что там выкинет ваша налоговая или ПФ, никто тут не гарантирует. По закону сдавать не надо
Меня смутило , потому что в пунктах 6 и 7 прописана уплата авансовых платежей по земельному и транспортному налогу,хотя декларация не сдается. А про усн нет пункта.
ну вот специально в новостях на сайте писали про уплату. И календарь бухгалтера есть, там можно подписку оформить на напоминалки.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, если у меня начисления были только в 1-м квартале 2016г., надо ли мне сдавать 6-ндфл ежеквартально?
Здравствуйте! Я ИП на УСН и ПСН с работниками, принимаю работников впервые с сегодняшнего дня (01.11.16). По ПСН сдавать всё то, что прописано для ИП на УСН с раб.? Спасибо.