спасибо
Вид для печати
спасибо
ИП 6 %
в Октябре оборот условно 300 000
В Ноябре оборот условно 300 000
в Декабре будет понятен в Январе
Правильно ли я понял чтобы списать фиксированный пенсионный платеж (15 пока не трогаем) уплаченный в Декабре, налоги так же надо заплатить в Декабре, предположим только за Октябрь, а за Ноябрь и Декабрь можно платить в Январе и высчитать уплаченные взносы 1% за 2017 год в пенсионный в Январе в 2018 году ?
ИП 6 %
в Октябре оборот условно 300 000
В Ноябре оборот условно 300 000
в Декабре будет понятен в Январе
Правильно ли я понял чтобы списать фиксированный пенсионный платеж (1% пока не трогаем) уплаченный в Декабре, налоги так же надо заплатить в Декабре, предположим только за Октябрь, а за Ноябрь и Декабрь можно платить в Январе и высчитать уплаченные взносы 1% за 2017 год в пенсионный в Январе в 2018 году ?
Неправильно.Взносы надо уплатить в 2017 году, чтобы уменьшить на них налог 2017 года. А налог за 2017 г. вы будете считать и платить уже в 2018 году
Опять ничего не понимаю (
Условно ИП 6 % 1 работник доход 100 000 в месяц
за 3 квартала доход 900 000 х 6 % высчитали уплаченные налоги в пенсионный (1% не платили)
за 4й квартал доход будет известен в январе, оплатили фиксированный платеж в пенсионный в декабре (1% не платили) я его могу списать в январе 2018 при оплате налога за 2017, теперь правильно ?
Еще, чтобы списать 1 % я могу уплатить его предположим 20 декабря, на известную сумму оборота за год до 20 декабря, и списать в январе 2018 при оплате налога за 2017 ?
А то что я получу с 20 декабря по 31 декабря, на эту сумму я 1% плачу в пенсионный в январе 2018 года и списать ее не могу ? Или могу но только в 2019 году ?
Для индивидуальных предпринимателей установлены особые сроки для уплаты. ИП, которые платят взносы за себя, могут перечислять их в бюджет раз в квартал или даже раз в год, по своему выбору. Для них действует всего один крайний срок оплаты страховых взносов в 2017 - 31 декабря. Причем тут взносы в Январе 2018 ?
Толи я тупой, то ли вы не умеете объяснять (
добрый день. подскажите, как можно проверить прошли ли платежи по взносам за год ип6% усн, от личного кабинета пфр пока нет данных, должны выслать письмо. оплатили пф и омс, а где это можно проверить, не подскажите?
письмо с пенсионного с логином и паролем.регистрировали личный кабинет, думала платежи там будут отображаться, потому что оплатили месяц назад, а в лк налогоплательщика пусто
Mila803, Вы куда взносы-то уплатили? Они в ФНС платятся с 1 января
Платили в ФНС, сейчас проверила лк еще раз, прошли платежи , спасибо вам огромное.
Добрый день. Подскажите кбк для оплаты свыше 300 тыс тот же что и пенсионный?18210202140061110160?
Да
Добрый день! Подскажите, уже известны размеры фиксированных платежей ИП за себя в 2018 году ?
Из текста ФЗ
"1. Плательщики, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса, уплачивают:
1) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, который определяется в следующем порядке, если иное не предусмотрено настоящей статьей:
в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период не превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере 26 545 рублей за расчетный период 2018 года, 29 354 рублей за расчетный период 2019 года, 32 448 рублей за расчетный период 2020 года;
в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере 26 545 рублей за расчетный период 2018 года (29 354 рублей за расчетный период 2019 года, 32 448 рублей за расчетный период 2020 года) плюс 1,0 процента суммы дохода плательщика, превышающего 300 000 рублей за расчетный период.
При этом размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за расчетный период не может быть более восьмикратного фиксированного размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, установленного абзацем вторым настоящего подпункта;
2) страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере 5 840 рублей за расчетный период 2018 года, 6 884 рублей за расчетный период 2019 года и 8 426 рублей за расчетный период 2020 года."
freelancer99,
спасибо огромное!
Добрый день!
14.03.2017 зарегистрирован ИП на УСН 6% без сотрудников, с 01.04.2017 по 31.12.2017 на деятельность получен патент. 18.12.2017 оплачены фиксированные взносы в ПФ и ОМС. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем:
1. Могу ли уменьшить доход, полученный с 14.03.2017 по 31.03.2017 на сумму (или часть суммы) фиксированных взносов? Если да, то как высчитать эту часть?
2. Доход за год считать как сумму доходов по УСН (поступления марта) + потенциальный доход ПСН за 9 месяцев, установленный в патенте? Или по каждому виду отдельно? По УСН доход не превысил 300 т.р., по ПСН годовой доход установлен в размере 1000 т.р., за 9 месяцев - 750 т.р. Фактический доход по ПСН вообще не трогаю. Вроде бы исходя из нормативки нужно сложить УСН+ПСН, уменьшить на 300т.р. и взять с полученной разницы 1%, но совсем нелогично как-то мух с котлетами складывать. Сомневаюсь. Помогите, плиз, опытные товарищи.
Спасибо.
Налоговая точно будет недовольна :) надо все аккуратненько посчитать.
Еще раз благодарю за оперативный ответ.
Здравствуйте, ИП 6%, в 2017г ошибочно оплатил фиксированные взносы за 2017 г. : 23400= 2 раза и 4590= 2 раза. Вопрос: Налог по УСН за 2017г возможно уменьшить только на 27990= и 2ю сумму уже в 2018г или возможно уменьшить налог УСН на фактически уплаченную сумму 55980= (27990 * 2)?
Аноним, а доход у него не выше 300 тыс.рублей? 1% взносов с доходов свыше 300 тыс.платить не надо?
ИП без работников на УСН, деятельность с февраля вестись не будет, будет ликвидироваться. За 2017 год нужно оплатить 1% с доходов превышающих 300 тыс. получился максимальный взнос в сумме 187 200, плюс налог по УСН за 2017 год 290 тыс. Может ли ИП уменьшить налог УСН на этот взнос (187 200)? Или нужно заплатить обе суммы? По закону ИП может уменьшить налог на взносы только во втором квартале, но ИП уже не будет.
Совсем запуталась с калькулятором. Объясните пожалуйста, как правильно считать налог УСН (6% без работников) на примере 1 квартала.
Доход 900.000
900.000*6%=54000
Фиксированный взнос в ПФ+ФОМС за 1 квартал 8096,00. Плюс, 1% от суммы, превышающей 300.000. (900.000-300.000) * 1%=6.000.
54.000-(8096+6.000)=39.904
Подскажите пожалуйста правильно ли я посчитала?
Добрый день!прочитала всю веточку, но не нашла ответа на свой вопрос . У меня ИП на 6% без работников. Оплатила авансовые платежи за все 9 месяцев и рассчитывала, что и за 4 квартал будут поступления, но их не было. Фиксированные платежи платила в декабре. Соответственно получается налог к уменьшению. МОгу ли я его зачесть в счет платежей за 1 квартал 2018?
1% буду платить в 1 квартале 2018 и как я поняла, на него можно будет уменьшить аванс за 1 квартал 2018?
Заранее спасибо
Надежда, а не важно, что фиксированные платежи начислены и уплачены в 2017 году, а уменьшать буду авансовые за 2018?
Фиксированные платежи я уплатила в декабре . 27990. из за них и возник налог к уменьшению. А 1% я буду платить в новом году.
МОгу я на эти 27990 меньше заплатить новые авансовые платежи уже в следующем году? или может мне тогда 1% совсем не платить в счет этой переплаты? запуталась!
6% за 2018 тоже могу уменьшать на эту сумму 27990? Уж простите меня пожалуйста за такие вопросы)
Просто раньше я уменьшала и не задумывалась, а теперь мне попадаются статьи и ответы, что только за отчетный период, когда были уплачены и начислены
Вы бы не могли зарегистрироваться? Ну невозможно отвечать в теме, где не один Аноним и еще разбираться, кто и что написал и что именно имеется в виду?
Излагайте тогда в каждом посте свою историю полностью, я вот уже не понимаю, о каких именно взносах вы сейчас спрашиваете
Добрый день! Извините, вот зарегистрировалась)
МОй вопрос.Фиксированные взносы 27990 оплатила в декабре, выручки за 4 квартал не было, поэтому получился налог по УСН (6% без работников) к уменьшению.Могу ли я его зачитывать в счет следующих авансовых платежей по УСН уже за 2018 год?
А 1% выручки я буду платить в 2018 году до мая и на него я точно (как я поняла) могу уменьшать свои авансовые платежи в 2018.Правильно?
Спасибо за ответ!
в 2017 г оплатили сразу за 2017г фикс взн макс 187200 + бухгалтер видимо запуталась и оплатила еще фикс взн 23400
и ффомс 4590
этот фикс взн 23400 будет переплатой на 2018 и заплатить меньше в 2018г?
Правильно ли, что в 2017г на эту переплату нельзя уменьшить налог, но можно заплатить меньше в 2018?