Никак. А вот на остатки по бух. счетам на начало года очень даже повлияют.
Вид для печати
Никак. А вот на остатки по бух. счетам на начало года очень даже повлияют.
Я ведь банковские услуги проведу Дт 90 Кт 51.
Значит мне надо будет делать закрытие месяца, чтобы закрыть 90 счет?
Да. И закрытие месяца, и реформацию баланса. Только почему банковские услуги на 90, а не на 91?
короче Эллен хочешь вести учет - ведиЦитата:
Сообщение от Над.К
не хочешь не веди.
принципиально от этого ничего не изменится.
если хочешь вести изучи законодательство. Сходи на курсы.....
У нас 91 счет не выбирается.Цитата:
Сообщение от Над.К
Хочу поправить 2003год.
Начисление налога на милицию, потом оплата.
Но у меня не выбирается проводка 90.3 68.
Эллен,
не в тему. эта проводка - ндс по отгрузке :yes:
Та-а-к, не выбирается где? В выписке? Какой у Вас релиз? И вообще-то Вы в чем работаете? В 1С УСН?
В 1С УСН 7,7
Я пытаюсь сделать проводку начисления 90.3 68
А потом оплату 68 51.
Или сделать сразу проводку 90,3 51 ?
А вот откуда взялся счет Н04,я так и не пойму.
Просто хочется всё подчистить.
Релиз какой? У меня 91 счет прекрасным образом выбирается. Только выбирать надо 91.3. А Вы галочку с корректными проводками отключать не пробовали?
Алексей-1, действительно не в тему - в 1С УСН счет 90.3 не имеет никакого отношения к НДС :p
Пытаюсь сделать проводку в ручную..
Выбираю 91.3, но 51 выбрать не могу. :(
А как отключить корректные проводки?Цитата:
Сообщение от Над.К
А чего не выпиской?
спасибо. Я и не догадалась.Цитата:
Сообщение от Andyko
Хоть это и 2003 год, а можно сразу сделать проводку Дт 90.3 Кт 51? Для УСН это не важно?
Над.К, в выписке у меня 91 счет не выбирается.
Поэтому и банковские услуги проводятся через 91 сч.
А как всё-таки отключить корректные проводки?
Вручную зачем??? Почему не через выписки банковские?
спасибо, не догадалась. Только учусь.Цитата:
Сообщение от Над.К
галочка такая есть в панели наверху, над выбираемыми в выписке счетами.Цитата:
А как всё-таки отключить корректные проводки
наверно, всё-таки нужно идти на курсы 1С.
меня еще смущает то, что налог был начислен 31.03.03, а оплачен в апреле 2003г. Разные кварталы.Цитата:
Сообщение от Над.К
1. заходите в журнал "банк"
2. нажимаете кноопочку "новая строка"
3.у вас появляется выписка. Выбираете "движение денежных средств" - "прочие выплаты"
4. жмете на кнопочку счетов в строке корр.счет. Открывается план счетов. Прямо над первым счетом есть панель с кнопками. Там есть галочка. Называется кнопка "показывать счета, согласованные с корректными проводками". Отожмите ее и у Вас появится полный план счетов. Выбирайте счет, какой вам нравится.
А насчет курсов - хорошая мысль :yes:
Эллен, а Вы не знаете, что налоги начисляются последним днем квартала, а платятся уже следующим кварталом? И даже может быть разными годами? Что-то хочется не только 1С- ные курсы посоветовать, уж извините.
может еще бухучет и налогообложение подучить.Цитата:
Сообщение от Эллен
Над.К, реально завидую Вашей выдержке в общении.
Цитата:
Сообщение от Над.К
вижу, что методом тыка не получается..:(
меня смутило не то, что начисляется и платится в разные периоды.
А то, что посоветовали провести сразу выпиской, без начисления.
Что-то нить разговора теряю - мы сейчас о чем? Об услугах банка? Или о налоге на имущество :o По налогу должно быть две проводки (начисление и уплата), по услугам банка - одна.
нужно сначала начислить налог на милицию, потом платить.
на пальцах все ясно, нужно провести в 1С.
Было проведено в 2003 году 90,3 90,2, потом платеж 90,3 51.
Хочу исправить всё. Хочется, чтобы всё было красиво.
Ладно, не заморачивайтесь больше.
Спасибо за советы.
Я разберусь со всем.
Провела всё по 2005год. А что делать с 84 счётом? (убыток, подлежащий покрытию).
Так и будет висеть.
Спасибо, хотелось подтверждения.