Нет. До 280 000 до 31.12.2009 :yes:Цитата:
вычет на реб 1000 до общей суммы дохода нарастающим итогом 40000 руб
вычет 2000 одинокому родителю до общей суммы дохода нарастающим итогом 40000 руб
правильно или нет?
Вид для печати
Нет. До 280 000 до 31.12.2009 :yes:Цитата:
вычет на реб 1000 до общей суммы дохода нарастающим итогом 40000 руб
вычет 2000 одинокому родителю до общей суммы дохода нарастающим итогом 40000 руб
правильно или нет?
Вам не надо проставлять. Ваша дата наверху, после № реестра.Цитата:
Кто проставляет эту дату, потому что 1с-ка оставила это поле пустым.
у меня 1с 8.1 последний релиз конфигурации, а в справке 2-НДФЛ в правом верхнем углу написано только , что - утверждена приказом ФНС России от 13.10.2006 № САЭ-3-04/706@,
и нет ссылки на - (в ред. изменений и дополнений, утвержденных
Приказом ФНС РФ от 30.12.2008 г. N ММ-3-3/694@). Это нормально, что на форме не будет указано это? Или у меня какие то проблемы с программой?
нет, справкой не проходит.... придется переделывать...а какую версию программы надо установить?
помогите!! если мы купили у физлица НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ лицензию на программу, это код доходов 1300"доходы от использования авторских или смежных прав" или 2204" авторские вознаграждения за создание аудиовизуальных....". я думаю что код 1300, помогите плиииз!!
У меня 7.7 - тоже нет указания "в редакции"
Пока претензий не было
Сверху будет штамп налоговой с датой
Вот я по почте все отправила....Так что у меня пусто+квиток
вот ить... Фома неверующий...
Письмо ФНС от 9 октября 2007 г. N 04-1-02/002656@
Письмо Минфина от 19.08.2008 N 03-04-06-01/254Цитата:
Если в течение налогового периода доход физическим лицам выплачивается один раз в год, стандартный налоговый вычет может предоставляться за все месяцы налогового периода, предшествующие выплате дохода, до достижения установленных статьей 218 Кодекса
предельных сумм дохода, исчисленных нарастающим итогом с начала налогового периода, при превышении которых стандартные налоговые вычеты не предоставляются
Письмо Минфина от 06.05.2008 N 03-04-06-01/118Цитата:
Если в отдельные месяцы налогового периода у налогоплательщика не было дохода или начисление и выплата дохода производилась не за каждый месяц налогового периода, а сразу за несколько месяцев (например, один раз в квартал), то стандартные налоговые вычеты также предоставляются за каждый месяц налогового периода, включая те месяцы, в которых не было выплат дохода.
Цитата:
Вопрос:
Работница организации находилась в отпуске по уходу за ребенком в период с 01.01.2007 по 01.05.2007. С 02.05.2007 она приступила к работе на условиях неполного рабочего дня с сохранением пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Включаются ли в суммарный стандартный налоговый вычет по НДФЛ по итогам 2007 г. вычеты в размере 400 руб. ежемесячно за период с января по апрель 2007 г.?
Ответ:
...На основании вышеизложенного организация вправе предоставить стандартные налоговые вычеты работнице, которая вышла из отпуска по уходу за ребенком до достижения им полутора лет без сохранения содержания, начиная с января 2007 г. за каждый месяц налогового периода.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
С.В.РАЗГУЛИН
Большой-большой спасиб! :D
Но аудитор мне сказала: сколько специалистов - столько и мнений. А вообще налоговая не приветствует такой способ применения вычетов :)
гоните этого аудитора в шею... как раз налоговики в каждой горячей линии говорили и говорят о предоставлении вычета за каждый месяц вне зависимости от дохода...
чисто исторически было всего одно невежественное письмецо в начале 2007 года... но буквально через полгода оно было дезавуировано...
Ваш аудитор полный минус, застывший в том трёхлетнем письме как мошка в старом куске смолы...
не было начислений и выплаты з.п. и прочего - нужно было письмо писать? или такой обязанности нет?
Ну что, все справились?
"Все" за 2009г. в лучшем случае будут ориентировочно через год. А подавляющее большинство - явно уже. Поэтому ветку, полагаю, можно "топить" естественным самоходом ... и в архив. Для подтверждения "не все" назову свежую загадку "опрокидывания" выходного файла НП-13.33 в формат НП-12.51 (явившуюся исходной для стартового экспорта). Подробности (в т.ч. полноту по Error.log) смогу собрать вскоре, но неоперативно. Известно:
- каждое сохранение каждой набранной справки и завершение вывода файла сопровождается всякими "недопустимостями" и вынужденными выходами из программы;
- в промежутке эксплуатации НП-13.33 использовался запуск и вывод файла из НП-12.51, ... установка и использование иных программ другого назначения.
Господа, помогите советом.
НДФЛ сдан в срок. Вчера оказывается, что в составе членов совета директоров было изменение (я не проверила протокол...) Сдан 1-НДФЛ по нерезиденту, а нужно по резиденту. Как технически пересдать отчёт?
1. по нерезиденту сдавать нулевую справку+заполненную на резидента
2. пересавать всех, заменив резидентом нерезидента
3. где указать, что это пересдача
ПыСы. Сдаю из 1С комплексная, цепляю такскомом
Здравствуйте. Подскажите, работал по нескольким договорам подряда в организации и получил соответственно доход:
июнь 10000
июль 5000
сентябрь 8000
ноябрь 5000
декабрь 3600
Как быть со стандартным вычетом в промежуточные месяцы, когда доход был 0 - учитывать его в декларации или нет? Вроде как, считается, что на предприятии я не работал...
Никак не могу сделать Реестр по 2-НДФЛ. Куда надо нажимать в программе "Налогоплательщик2009"?
я вообще-то еще Чайник.... :wow:
Кнопка Реестр становится активной после выгрузки файла. Полезно затем нажать Контроль, а затем уже Реестр.
Я не бухгалтер по образованию, но вынуждена помогать мужу делать отчеты по УСН. Сдаю отчеты через интернет. Из-за проблем с с програмкой не сдала вовремя НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НАЛОГУ, УПЛАЧИВАЕМОМУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ За 2009 год. Попыталась отправить позже, но отчет уже не принимают. Ответ из ИФНС что Отчет представлен не по формату. Подскажите что изменилось, как сдать отчет? Отчет нулевой. Распечатать на бумаге и отправить почтой? А форма не изменилась? Все что нашла на форумах, касается уже 2010г.
Подскажите, какой код дохода необходимо поставить: выплата физ.лицу за аренду автомобиля?
Заранее спасибо
Добрый день!
Если в отчете 2-НДФЛ не правильно проставлен код дохода, то нужно пересдавать или можно будет письмом обойтись, где указать правильный код?
2400Цитата:
Подскажите, какой код дохода необходимо поставить: выплата физ.лицу за аренду автомобиля?
Если ставка НДФЛ одна и та же, то забудьте. Ошибка непринципиальная, сумма налога не изменится.Цитата:
Если в отчете 2-НДФЛ не правильно проставлен код дохода, то нужно пересдавать или можно будет письмом обойтись, где указать правильный код?
Нет, ошибка принципиальная, по старому коду с этих выплат я должна начислять и ЕСН, по новому нет.
Как быть?
Аноним, и каким образом код дохода по НДФЛ связан с начислением/неначислением ЕСН?
Ранее стоял код 2010, теперь необходимо проставить 2400, налоговая как бы неподсчиталась взносов ЕСН
Аноним, специально для Вас
http://www.klerk.ru/buh/articles/179840/
В справке указала неправильно одну цифру в ИНН одного из сотрудников, программа ошибку не выявила, реестр был принят в налоговой. Недавно была обнаружена эта ошибка, нужно ли подавать уточненку
:wow:
Как в программе 2-НДФЛ выгрузить только одну справку???
АУ!
Подскажите, пожалуйста!
2НДФЛ сдали с ошибкой технического характера по инт-отчетности, пришел протокол о не приёме отчета.
ВОПРОС - в какой срок мы должны исправить ошибку и отправить файлы?
20 дней - правильно?
Подскажите, пожалуйста, НДФЛ-2 сдали еще в феврале. Сейчас обнаружилось, что не указали физ.лизо, с которым заключен договор аренды. Каким образом можно исправить?
Уважаемые подскажите
В связи с "неправильным использованием Контура" (ступила проще говоря :( ) в одну организацию ушли справки и по ней, и по другой организации. Во вторую соответственно ничего не дошло ((
Как теперь исправить - бечь с протоколом принятия туда, куда нужно было, или пересдать заново.
И как выцепить ненужные справки от туда куда они попали ошибочно :(