Высококвалифицированный иностранец (врем.пребывающий) попадает в раздел 3?
Вид для печати
Высококвалифицированный иностранец (врем.пребывающий) попадает в раздел 3?
Да, озвучили другой номер при соответствии всех других данных (ИНН, даты рождения, паспорта). После разбирательства выяснилось, что ПФ неверное передал данные по этому человеку, отправив в ФНС недействующий СНИЛС (с 2002г) вместо настоящего. Я тут сделать уже ничего больше не могу.
Shura_l, в СБИСе просто снимается галочка применения 3.2 и он исчезает из отчёта... как доктор прописал...
не отправлялся через Контур
Сокс, между праздниками и так можно груши пооколачивать, да с обеда сваливать "по делам" )
Здравствуйте! ИП на УСН и ЕНВД... один общий расчет страховых взносов нужно сдавать, или по каждому виду деятельности отдельно???? Просто программа произвела соотношение между декларацией ЕНВД и РСВ, и показывает ошибку... разница сумм страховых взносов указанных в декларации и расчете.. работники имеются и на УСН и на ЕНВД.
У Вас больше 25-ти человек?
Вчера отправила всех своих юриков на ОСНО (одно больше 25 человек еще и с расходами по соцстраху).
Все хорошо, протоколы положительные. Больше всего тряслась за СНИЛСы и большое юр.лицо, потому что его по почте/лично не сдать.
Судя по ИП на УСН со льготой по страх.взносам: у 1С плохо сделаны формы по льготным режимам.
Мне тупо пришлось забивать нужные графы перед выгрузкой из 1С, а потом их чистить в СБИС перед проверкой и отправкой.
П.С. В отпуск хожу во второй половине июня и начале июля, так как старший сын учится в старших классах.
у меня в Налогоплательщике при добавлении 3,2 пустого, он на экране виден с прочерками (НР и месяцы не заполняю) и страница прибавляется.А когда распечатываю -программа на принтер выводит отчет без этого пустого раздела и страницу на титульном листе отнимает. Странно. КАк лучше сдавать ? заполнить все-таки НР и месяцы или совсем без страницы с этим разделом распечатать?
нет меньше 25 человек
Аноним-D, по правилам заполнения РСВ раздел 3.2 не сдаётся (отсутствует) для застрахованных лиц без доходов.
Господа, подскажите, какой ОКТМО ставить?
Поле под 11 цифр, но для налоговой и в платежках ставим 8, так и здесь делать?
11 - это ОКТМО хутора
8 - сельского поселения.
Подскажите, можно ли отчет сдать в бумажном виде? с флешкой. чем-то грозит это? 32 сотрудника
32 сотрудника. хотя среднесписочная - 23 чела.
Зачетная система. ФСС возместил расходы за январь 2017 года в феврале. Вопрос: в каком месяце отразить сумму возмещения в стр. 80 Раздела 1. Прил. 2? Если я ставлю возмещенную сумму в 2 месяц стр. 80 (возмещено В феврале), то у меня появляется огромная сумма к уплате в стр. 112 Раздела 1. А это не так, т.к. у нас каждый месяц расходы превышают начисленные взносы. Вот когда я ставлю возмещенную сумму в 1-й месяц (возмещено ЗА январь), тогда в Разделе 1 стр. 110-113 прочерки, по стр. 121 тоже прочерк, а 122 и 123 - суммы превышения.
Это 1С шалит или сама форма такая? И если отразить возмещение расходов за январь в январе (хотя реально деньги были перечислены в феврале), то как будет заполняться Расчет за полугодие, если нам в апреле возместят расходы за февраль-март? Непонятно...
проблема с нулевым отчётом.
ругается если в приложении 2 (соц. страх.) численность застрахованных есть (выше 0), а начислений нет.
если ставить численность там 0, то ругается ИФНС, т.к. не совпадает численность в приложении 1 (подразделы 1.1 и 1.2) и в приложении 2
что делать? помогите )
опять же-за 2016 год 23 чела-какой период считать для ЕРСВ для второго квартала-тот же год или среднюю на 01.04.2017?-но этих сведений в НИ нет-значит все же берем предыдущий год?
Да, про среднесписочную численность - хороший вопрос.Какой всё-таки период брать в расчет.
Вот так, думаю:
В приложение 9 не включать (ставки у вас по ст.427)
Признак застрахованного врем.пребывающего: пфр - 1 (иностранец не ВКС - явл-ся застрахованным), мед.страх -2 (иностранец и не гражданином ЕАЭС - не явл-ся застрах-м), соц.страх - 1 (ино и не ВКС - явл-ся застрх-м).
Всё перепроверила три раза-не вижу ошибки(((. У меня всего два работника с з/п по 10т.р. Нет ни копеек, ни больничных, суммы кругленькие. Для страховки решила сделать расчёт в Налогоплательщике ЮЛ, (первый делала вручную). Всё как под копирку сошлось и в программе отчёт проверку прошёл!!! Меня смущает только один момент- код тарифа плательщика. В пояснениях к заполнению отчёта в Клерке код 53(ЕНВД), а в Налогоплательщике ЮЛ-код 03. Кто знает, какой тариф правильный (ИП ЕНВД)???
Нашла: ст 431 п.10 НК - "за предшествующий расчетный (отчетный) период". Расчетный период -
календарный год, Отчетный период - 1 кв, полугодие, 9 мес календарного года. Получается среднесписочн числ берём за 2016 год?
Спасибо большое, у меня вроде тоже уложилось все.В разделе 1 аренду имущества не указываем нигде.
Но остался вопрос по Разделу 3.2.1 - там аренду (склада) все-таки указываем?
И еще вопрос не по теме :dezl:: в ведомости ФСС эту самую аренду показываем, я показала, теперь ее весь год, наверно, надо "тащить":o
Я так понимаю, что с СЗВ-М все прекрасно?
Остается только применять насильственные действия сексуального характера в отношении мозгов работников налоговой инспекции и вышестоящего Управления.
Я бы уже оборвала все телефоны/съездила бы в саму налоговую/написала жалобы в инспекцию и Управление, что из-за плохой работы не можете сдать отчет.
Добрый день, т.е. вы не отправляли еще в НИ?
у меня тоже ОСНо и ЕНВД нигде! не могу найти ответ как заполнять, позвонила налоговую говорят что можно не делить, но не знают! как ЕНВД на это посмотрит.
сама не знаю что делать у меня еще есть администрация - делимые люди и пособий куча и возмещений. И если мне еще приложение 2 и 3 заполнять как по бух. учету, то вообще засада. особенно число случаев и кол-во дней делимых согласно % от выручки)