Дык в копии, в которой закончили все операции по 073 главе - любая дата после окончания будет на день окончания, хот 01.06, хоть 01.12. Чего огород городить?
Вид для печати
нет, при всей своей патологической лени и беззаветной любви к автоматизации всех процессов, отчет я предпочитаю делать(не набирать,а именно делать) вдумчиво и ручками..
та же реорганизация и у меня ФАО =На 25,05,10 выписка лиц.счета с минусовым расходным расписанием- провожу - При формировании ф.127 на 26,05,10 - обнуляются данные по лимитам -пустые значения-так в УФК и нести на утверждение???
И еще одна цитата. "В связи с изменениями в Плане счетов бюджетного учета, утвержденного Приказом Минфина России от 30.12.2008 № 148н, необходимо вести учет в новой информационной базе" т.е с 2009 года мы перешли с ред. 6.0 на ред. 6.1 в НОВУЮ информационную базу. Если поменять КБК с 073 на 074 "по месту", то изменится КБК по всей базе, а значит и за 2009 год тоже. На мой взгляд это некомильфо. И делить базу в середине года мне не нра:)) Я вот думаю воспользоваться обработкой по переходу на БК 2008, способ В: перенос остатков отношение "один к одному"на 01.01.2010. Быстро, красиво, никакой бодяги.
Поговорите со мной, ну, пожалуйста, поговорите:)
Этот момент уже как бы прояснился до прозрачного- все ОБОРОТЫ с начала года на 074. А как быть с ОСТАТКАМИ на начало года по 073?? Если чисто технически поменять 073 на 074, то остатки тоже встанут на 074 главу, это правильно?? Как быть с остатками?? Где потом все это в годовых отчетах может отразиться?
Ответ понятен, но поговорите со мной еще немножко :) У меня база с данными за 2009-2010 год. Если я чисто технически поменяю главу, то и 2009 год будет на 074 главе, а это уже не есть хорошо. Копию базы я конечно сохранила, но сомнения все же остаются. Мой вариант решения проблемы был воспользоваться обработкой Замена КБК фирмы 1С, которую поставляли для замены КБК 2008. В процессе обсуждения с главбухом выяснилось что еще и объединять КБК надо было с 2010 года,т.к уменьшилось количество пунктов доходов по ПД, некоторые объединились в один. Эта обработка красиво меняет КБК на любую дату и умеет делать перенос КБК "один ко многим" и "многие к одному". Но камнем преткновения опять становится дата переноса: 31.12.2009? или 15.05.2010?? Если перенести КБК только на 15.05.2010(дата закрытия лицевого счета по 073),то на 073 на НАЧАЛО года остаются остатки. Если переносить два раза сначала на 31.12.2009, а потом обороты за 2010 на 15.05.2010. то вроде бы все получается красиво, остатки на начало года переносятся на 074 и обороты тоже, но сомнения гнету-у-уут. Головное предприятие еще вносит смуту- они считают что по 074 на начало года остатков быть не должно(!?)Цитата:
Цитата:
Сообщение от Отставшая
Этот момент уже как бы прояснился до прозрачного- все ОБОРОТЫ с начала года на 074. А как быть с ОСТАТКАМИ на начало года по 073?? Если чисто технически поменять 073 на 074, то остатки тоже встанут на 074 главу, это правильно??
Да.
Отставшая, при чем тут учет, если Вы ведете речь о конкретной программе?
В конце концов, ну научитесь отделять мух от котлет и проблемами 1С не захламляйте вопросы учета.
Спасибо)) Я всегда подозревала что собственно учет.. и учет в программе( неважно какой).. это разные мухи и котлеты:) Вы меня только утвердили в этом мнении:) А вопрос околоучетный остался без ответа)
Шутки шутками но.. Я всегда спрашиваю бухгалтеров- скажите мне как бы вы это сделали руками, а я скажу вам как это сделать в программе. Сейчас ситуация когда никто ничего внятно сказать не может. Вот и приходится метаться с глупыми вопросами да еще не на той поляне.
В журнале Финансовый справочник бюджетной организации (ФСБО) в номере 5 за 2010 год главная тема номера "Реорганизация и ликвидация бюджетных учреждений". Две статьи описывают процедуры реорганизации, есть примеры заполнения баланса, приведены проводки по передаче имущества и обязательств.
Судя по всему - хороший журнал, знала бы где упасть - выписала бы с начала года.. :(