У вас за 9 месяцев сальдо какое по счету 68? Вот его и должны заплатить... Если оно кредитовое.Цитата:
Я должна заплатить за 9 месяцев какую сумму - по ст. 270?
Вид для печати
У вас за 9 месяцев сальдо какое по счету 68? Вот его и должны заплатить... Если оно кредитовое.Цитата:
Я должна заплатить за 9 месяцев какую сумму - по ст. 270?
Я перебила остатки на 01/07/07 (бухучет велся вручную) в 1С-ку, сальдо по 68 дебетовое 318 495,46. За 3 кв. никаких платежей не было. Начисление не знаю как сделать - по сумме разницы авансовых или еще как?
Честно говоря, из вашей перепалки в начале обсуждения не поняла - надо ли начилять авансовые. Я склоняюсь к начислению.
Вопрос в какой сумме?
Если при этомЦитата:
Я перебила остатки на 01/07/07 (бухучет велся вручную) в 1С-ку, сальдо по 68 дебетовое 318 495,46
- то нужно разбираться с начала года, что там начислялось.Цитата:
Смотрю. Оборот дебетовый 1 201 702,6
В любом случае - начисляете Вы ежемесячно или только ежеквартально - дебетовый оборот по сч. 68/прибыль за 9 месяцев - должен быть равен стр.180 декларации за 9 мес.
Оборот за 6 мес д.б. равен стр.180 декларации за 6 мес.
Аналогично - 1 квартал и год.
Еще раз прошу обратить внимание - если были перерасчеты по налогу за пред. нал периоды - то это следует учесть и "вычесть" подобные начисления из оборота.