Правильно делает, т.к.Цитата:
она всю з/пл показывает в 2009 году
:yes:Цитата:
в этих справках под "доходом" понимаются начисления
Вид для печати
Правильно делает, т.к.Цитата:
она всю з/пл показывает в 2009 году
:yes:Цитата:
в этих справках под "доходом" понимаются начисления
Спасибо Вам, Raspberry! Офф, какой у Вас ник вкусный!!!! ;)
Раз показываются начисления, а налог у нас оплачен, а программа видимо глючит :(
Значит у меня будет так:
5.1.Общая сумма дохода 100000
5.2.Облагаемая сумма дохода 86400
5.3.Сумма налога исчисленная 11 232
5.4.Сумма налога удержанная 11 232
...
5.8.Задолженность по налогу за налогоплательщиком 0
Да?
у предприятия(предпринимателя) работники работают в разных районах и соответственно НДФЛ платилось по разным ОКАТО. теперь справки 2-НДФЛ не принимаются с формулировкой, что у предприятия(предпринимателя) должны быть открыты обособленные подразделения под каждое ОКАТО. Хотя все районы относятся к одной налоговой. В прошлом году таких проблем не было, справки сдавались с несколькими ОКАТО по одному предприятию. Подскажите кто не прав в этой ситуации?
Да :yes:Цитата:
Раз показываются начисления, а налог у нас оплачен, а программа видимо глючит
Значит у меня будет так:
5.1.Общая сумма дохода 100000
5.2.Облагаемая сумма дохода 86400
5.3.Сумма налога исчисленная 11 232
5.4.Сумма налога удержанная 11 232
...
5.8.Задолженность по налогу за налогоплательщиком 0
Да?
:oЦитата:
Офф, какой у Вас ник вкусный!!!!
Подскажите, пожалуйста, если сотрудник в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, то на него 2НДФЛ не надо делать или заполнить с нулями?
lubezniy, спасибо!
Подскажите сделала 2-НДФЛ в Налогоплательщике 2009 и сдала в налоговую, но у нас есть еще одна организация, по которой тоже нужно сдать 2-НДФЛ. Можно как-то внести еще одну организацию в Налогоплательщик или нужно удалять всех сотрудников и в сведениях об организации заносить данные по второй организации?
А что произошло с Налогоплательщиком ЮЛ?
Раньше эта была бесплатная программа.
А сейчас требует код, чтобы получить код нужно заплатить 5000, а потом ежегодно 2500.
Справки я там оформила, но без этого кода ничего сделать не могу: ни распечатать, ни скинуть на диск....
Мы отчитываемся по интернету, (естественно платим туда), но так как нам объясняют, что для НДФЛ требуется очень многого, то у них ее нет (форм и заполнения), и мы раньше делали в налогоплательщике и отправляли им, прикрепляя файл.
Что теперь делать?
скажите, пожалуйста, формировать данные 2ндфл надо от 31.12 или от 01.01? спасибо
Вопрос тривиальный и наверняка набивший оскомину.
С середины 2009г человеку было предоставлено право на имущественный вычет. Его забили в Зарплату 7.7, поставили период действия с 01.08.09. Зарплата просто обнулила начисленный НДФЛ с начала года (который уже был уплачен). Правильно ли это и ему нужно вернуть НДФЛ, удержанный с него до 01.08 или НДФЛ до имущественного вычета с него брать все-таки нужно?
имущественный вычет даётся по году - поэтому правильно обнулять НДФЛ с января
Спасибо. Достаточно было немного поискать.
Использую бесплатную прогр. Налогоплательщик, версия 13,30 для НДФЛ. Формирую файл, тестирую, выдает ошибку. В протоколе -
43 - "Недопустимое значение элемента" ( 11.02.2010 ) (ОбщСвИЧ/ДатаСпр/) - по всем справкам и по двум организациям.
Пробовала опять скачать из Интернета программу и установила ее в ту же папку - как бы обновила - не помогло. Тестировала не только тестером из программы Налогоплательщик, а и программой с вашего сайта. Помогите, два дня уже бьюсь-рыдаю.
Помогите освоится в НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ. Раньше всегда делала отчет по НДФЛ в 1С, в этом году надо в плательщике, а где и как не пойму. Где и как можно сформировать карточки 1-НДФЛ и реестр сведений. Help!
:redface:
Anna - работать в налогоплательщике просто. Заполняете кадровые данные - добавление сотрудника через плюсик. Заполняете все вкладки.
Если версия бесплатная, то 1 ндфл можно только заполнить, распечатать нельзя.
Но для сдачи 2 НДФЛ - можно сразу заходить в 2 ндфл и все там сразу вводить. Единственный минус - бесплатная программа автоматом не считает налог. После вода всех данных жмите на иконку печать (с просмотром всех справок), формируете файл, проходите контроль, выгружаете на дискету, распечатывате справки (для себя), 2 реестра для налоговой - и все.
Здравствуйте, как в налогоплательщике (версия 2010.02) поставить что отчет за 2009год? А то он мне все справки и реестр за 2010 сделал..... ((
Уважаемые бухгалтера,делаю справки 2НДФЛ в проге Налогоплательщик -2009,делаю полностью сама эта впервые и поэтому хотела бы уточнить
1)выгружаю данные я нажатием на кнопку "Вывод на магнитный носитель"?
2)как вывести на печать реестр?
никак, для формирования НДФЛ за 2009 год нужен налогоплательщик 2009 года
http://www.nalog.ru/document.php?id=27259&topic=prog_ur здесь бесплатная
Подскажите, пожалуйста.
Мы сотруднику возместили оплату обучения в размере 42000руб. На основании п.2 ст.219 гл.23НК РФ эта сумма не облагается НДФЛ.
Вот у меня и возник вопрос, надо ли включать в справку 2-НДФЛ этот доход сотрудника????
код дохода 2510 (Оплата (полностью или частично) за налогоплательщика организациями или индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика), а код вычета поставить 620 (Иные суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии с положениями главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации) ту же сумму что и в доход. Или же раз этот доход не попадает под налогообложение то и нет необходимости его включать в справку?????????????
Подскажите, плиииззз, нанимали одного и того же человека 2 раза оба раза начислили по 1050 руб. НДФЛ 137 руб. итого заплатили НДФЛ 274 руб. А когда начала заполнять в программу показывает, что начислено 273 руб. как быть? Начислено 273 руб. а уплачено 274 руб.? Так и сдать в налоговую? и как быть с переплатой?
БиБи - у вас же не один человек работает, наверное.
Налоговая база по НДФЛ формируется нарастающим итогом с начала года по каждому работнику.
В справке пишете 273 р., как говорит программа. А свою "переплату" корректируете в последующих платежах. Смотрите сальдо по 68 счету.
Спасибо большое, у меня получилось! Один вопрос: на магнитный носитель выгружаются справки? А реестр просто распечатывается, без выгрузки?
Реестр я просто распечатала. Распечатала также справки для "внутреннего пользования" чтобы людям раздавать, если попросят...
На магнитный носитель все выгружается, что надо в автоматическом режиме - я даже не знаю, есть ли там реестр. Проверьте свой файл тестером, который есть в программе - на всякий случай. Сегодня совершенно удачно все сдала, хоть у меня и показывала ошибку 43.
БиБи - у вас же не один человек работает, наверное.
Налоговая база по НДФЛ формируется нарастающим итогом с начала года по каждому работнику.
В справке пишете 273 р., как говорит программа. А свою "переплату" корректируете в последующих платежах. Смотрите сальдо по 68 счету
к сожалению, это я обнаружила в конце года... когда все набивала в программу... этих по договорам гражданско-правового характера.. у меня таких человек 10... им налоги начислялись вручную, поэтому так и получилось два раза округлила в большую сторону....
У меня в программе сначала формируются справки 2 НДФЛ, распечатываются, все обязательно сохраняется. И только потом кнопка "РЕЕСТР" становится активной. Ее нажимаешь, печатная форма появляется на экране, можно его распечатать, есть кнопка "ПЕЧАТЬ". А ВЫГРУЗИТЬ или СОХРАНИТЬ - нет.
В данном декларировании о платежах налога - нет ни слова. Но обратите внимание при разных "начислено" и "удержано" на заполнение последующих показателей, в т.ч. на излишне удержанные (вернёте фактически при ближайшей выплате з/п, а отразите в декларации через год - "по перерасчёту с доходов прошлых лет").
См. #205
Есть вопрос. В справках 2 НДФЛ, а следовательно и в выгрузке для налоговой, код дохода может быть весь год только 2000, т. е. только оплата труда. Работники в отпуск не уходили. Или лучше какой-кибудь месяц отправить по коду 2012-отпускные? Посоветуйте.