Вопрос по РСВ-1. Раздел 4.4. расчет для применения пониженного тарифа. Суммы доходов указывать на полугодие или за 2 квартал?
Вопрос по РСВ-1. Раздел 4.4. расчет для применения пониженного тарифа. Суммы доходов указывать на полугодие или за 2 квартал?
Аноним, я не занимаюсь персонифицированным учетом
Если работников небыло в этом году надо ли сдавать РСВ-1 и ФСС-4 нулевые, ИП на УСН, зарегистрирован как работодатель?
Над.К, подскажите, пожалуйста.
ООО УСН 15%, 1 сотрудник. В ПФ (Кострома) требуют сдавать отчетность в электронном виде, заявляя, что раньше можно было по почте, а теперь - файл привозить обязательно. За первый квартал отправила по почте (и РСВ и перс.), перезвонили в июне, потребовали лично привезти в эл.виде. Я спросила, что там неверно, ответили, что все так, но надо файл!
Требования обоснованны? На что ссылаться, защищая свое право отправлять по почте (если таковое осталось).
А еще требуют каждый раз копию разрешения о применении УСН сдавать.
:yes:
нет; в электронном виде - от 50 человек (ст. 15 212-ФЗ; ст. 8 27-ФЗ)
а если речь просто о файлике без цифровой подписи итд - то это даже не электронная отчетность
на отсутствие такого запрета в законодательстве.Цитата:
На что ссылаться, защищая свое право отправлять по почте (если таковое осталось).
зачем ссылаться? отправляете и все, сохранить подтверждения не забудьте.
безобразие :)Цитата:
А еще требуют каждый раз копию разрешения о применении УСН сдавать.
требование незаконно, да и такого "разрешения" не существует,
а "уведомление о применении УСН" итп вас никто не обязывает иметь
Подскажите пожалуйста, если у меня Сумма единого налога на вмененный доход (стр. 110 разд.2)=3704 руб., а общая сумма страх.взносов (стр.050) = 1818 руб., то какую сумму единого налога на вменен.доход мне платить?
Как посчитать эту сумму?
060-1886 руб.
у меня получается сумму строки 100 и сумма строки 010 ОДИНАКОВЫЕ :wow: - 24696 руб.
Цитата:
"Сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате за налоговый период (руб.)
(стр. 060 раздела 3 Х (сумма строк 100 всех разделов 2 по данному коду ОКАТО / стр. 010 раздела 3))"
А в промежуточной отчетности у ИП нет отчетности в экологию, только по году?
а если ИП зарегистрирован 28.06, никаких заявлений не подавал, работников нет - он на ОСНО получается. только НДС подавать? или еще что? и до 20 июля среднесписочную нужно или нет?
не нужноЦитата:
до 20 июля среднесписочную нужно или нет?
ИП на ОСНО без работников зарегистрирован 30.06.2011 г. нужно ли сдавать НДС
Аноним, нужно.
строка 60 "Сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате за налоговый период"
строка 60 = стр. 020 - стр. 050
значит у вас одна деятельность (один "раздел 2")Цитата:
у меня получается сумму строки 100 и сумма строки 010 ОДИНАКОВЫЕ :wow: - 24696 руб.
(010 = сумма значений стр. 100 всех заполненных разделов 2 декларации)
Заполняя расчёт 4-ФСС за полугодие столкнулся с нелепицей, в таблицах 1 и 6 в строках 2, 15 и 2, 12 соответственно присутствует такая подстрочка как: "на начало отчётного периода" так вот, раньше эта строка называлась "на начало квартала" и всё было понятно, а теперь полная чушь. По логике эта подстрочка всегда должна пустовать, ведь на начало года у меня например ничего не было. :cool:
всё-всё, разобралась :D Спасибо.
Вопрос от знакомой моей: у неё ООО, грузоперевозки транспортные, автомобильные, у фирмы пока нет деятельности, т.е. зарегистрированна, но пока не работает, какие отчеты сдавать? нулевые получается?
У меня такой вопрос: необходимо ли мне что-то сдавать за 2 в ПФР, если все работники уволены в первом квартале? Деятельности во втором квартале не было? Как отчитываться?
И, еще вопросик, на компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении нужно начислять взносы в ПФР? (с ФСС вроде разобралась, там 2,9 - надо начислять).
Эти два вопроса не связаны меж собой. Спасибо
Oksj, у кого работники уволены? Организация? ИП?
На компенсацию при увольнении начисляются все взносы
Работники уволены у ИП.
Если с учета как работодатель ИП не снимался, то надо сдавать отчетность в фонды
ИПэшница, ну по ОСНО сдавать, если на УСн не переходили. А по чему же еще?
Добрый день!
Подскажите: если не уплачен аванс. платеж УСН за 1 квартал, можно сразу его оплатить вместе с авансовым платежем за полугодие???
нужно!!!
Andyko, спасибо за ответ!
Это можно одной платежкой сделать или расписать по отдельности???
как удобно
Скажите в форме 4-фcc в таб. 3 указываются суммы выплат начисленные, а во втором разделе в таб. 6 указываются суммы выплат тоже начисленные или фактически выплаченные? То есть они должны быть равны или нет?
Здравствуйте! А вы не видели калькулятор ЕНВД на Клерке?
Мне че то казалось я видела....или приснилось,блин...вообще уж с этой отчетностью... :)
Скажите, в строке 020 первого раздела ОКАТО места осуществления деятельности? Или по прописке ИП?
И еще, судя по порядку заполнения, прочерки ставить не обязательно если не от руки заполняешь, но в инете в примерах везде прочерки - стока времени занимает.. Насколько критично, ставите или нет?