×
Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 350
  1. #61
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2011
    Сообщений
    4
    Подскажите надо ли сдавать за полугодие в налоговую по организации на ЕСХН баланс и 2 форму

  2. #62
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    Клематис,
    129-ФЗ "О бухучете" не освобождает ЕСХН-щиков от ведения,
    и соответственно предоставления бухотчетности.
    Сдавать (на основании пп. 5, п. 1, ст. 23 НК РФ)

  3. #63
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2011
    Сообщений
    4
    Огромное спасибо галава германа

  4. #64
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    55
    Цитата Сообщение от marinaNotebook Посмотреть сообщение
    Вы имеете в виду код подчиненности? Он указан именно в уведомлении о регистрации страхователя. А кода органа ФСС на титульном листе формы 4-ФСС нет.
    У меня 1с 8.2 тоже дает заполнить КОД органа ФСС, код подчиненности то же есть. Так что туда ставить?
    КОД органа ФСС 4 цифры, а код подчиненности 5 цифр

  5. #65
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    46
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    § 3. ИП без работников на УСН:

    Не сдает ничего! Но на радостях не забудьте уплатить налог не позднее 25 июля.
    Подскажите, что за налоги? Сейчас деятельности не веду. Или нужно нулевку сдавать?

  6. #66
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    Цитата Сообщение от IER Посмотреть сообщение
    Так что туда ставить?
    см. уведомление, как уже сказано.

    например:
    КОД органа ФСС: 7708
    код подчиненности: 77081


    Цитата Сообщение от vda Посмотреть сообщение
    Подскажите, что за налоги?
    ну единый налог, который платится налогоплательщиками,
    признаваемыми таковыми главой 26.2 НК РФ (УСН)
    Если деятельности не ведете, то вероятно нет и налога.
    нужно нулевку сдавать?
    декларация по УСН предоставляется только по итогам года - ст. 346.23 НК РФ

  7. #67
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    55
    Цитата Сообщение от галава германа Посмотреть сообщение
    см. уведомление, как уже сказано.

    например:
    КОД органа ФСС: 7708
    код подчиненности: 77081
    Спасибо, только в нашем уведомление его нет

  8. #68
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    IER, может старое?! в этом году подтверждали деятельность?!

    накрайняк: http://forum.klerk.ru/showpost.php?p=53105156

  9. #69
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    55
    Так как наше ФСС в Зеленограде ( а мы на ЮВАО), то особого желания у них появляться нет, все отправляю по почте. Но наберусь сил и съезжу к ним. Вам огромное спасибо за терпение и разъяснения.

  10. #70
    Клерк Аватар для Trod
    Регистрация
    06.03.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    560
    На первой странице я спрашивал по поводу переплаты, сегодня был в налоговой (Москва) на удивление быстро сами нашли по базе, что я переплатил налог, написал заявление, через месяц можно будет узнать перекинули они со старого КБК на новый, и тогда следующий налог (после повторного визита в налоговую для уточнения) можно будет снизить.
    Может кому-нибудь поможет эта информация.

  11. #71
    Аноним
    Гость
    подскажите: програмка ПД СПУ 2010

    Версии 3.4.4 от 08.04.11 года содержит Отчет с изменениями (Приказ №54 н от 31.01.11) или НЕТ и нужно более последнюю версию программы скачивать?

    Если да, то дайте, пожалуйста, ссылку.

  12. #72
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Аноним, написано же в начале, что персонифицированная отчетность тут не обсуждается. Тем по этому поводу в форуме масса

  13. #73
    Клерк Аватар для Trod
    Регистрация
    06.03.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    560
    В этом месяце узнал, что в налоговой нужно оплатить штраф (ЗД и СА) за несвоевременно сданную декларацию, всё понятно, кроме одного - что написать в назначении платежа и какой налоговый период проставить, учитывая, что в налоговой сказали, что это было давно?

  14. #74
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Вам дали требование? Зачем Вы собрались платить что-то только по словам налоговиков?

  15. #75
    Клерк Аватар для Trod
    Регистрация
    06.03.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    560
    Над.К, Мне дали распечатку в налоговой, собственно я по распечатке сам увидел, что есть минус...сумма-то небольшая и давно это было, но декларация действительно "опоздала" это я помню точно, вообщем-то если есть минус, то почему его добровольно не оплатить?
    Да и не люблю я так...есть справедливое требование, пусть и без "наездов" - почему же его не оплатить, тем более если был "косяк"

  16. #76
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ваш вопрос не имеет никакого отношения к отчетности, почему его здесь задали то?
    Какой хотите период, такой и ставьте. Никакой роли это не сыграет. КБК главное правильный поставьте и другие коды

  17. #77
    Клерк Аватар для Trod
    Регистрация
    06.03.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    560
    Над.К, задал, порылся по форуму и даже задал в другой теме но понял, что ответа ждать долго КБК да с "тройкой" Меня смутило назначение платежа...что там-то писать. Ладно не буду "засорять" тему, честно, нигде не нашел информации, что написать в "назначении платежа"....

  18. #78
    Аноним
    Гость
    Над.К. ну не сердитесь, пожалуйста, относительно вот этого вопроса:

    "Вопрос: А програмка ПД СПУ 2010
    Версии 3.4.4 от 08.04.11 года содержит Отчет с изменениями (Приказ №54 н от 31.01.11) или нет и нужно более последнюю версию программы скачивать?
    Если да, то дайте, пожалуйста, ссылку."

    ВЫ САМЫЙ ЛУЧШИЙ модератор в интернете!!!
    Подскажите, плииииз, что там с этой программкой и обновлением....

  19. #79
    Клерк Аватар для Zolotzce
    Регистрация
    19.08.2010
    Адрес
    перед монитором
    Сообщений
    75
    народ... подскажите плиз.. если в ФСС за квартал прошло не три платежа, а 4 - куда 4й платеж вписывать... строчки то в отчете только три
    У мозга есть особенность одна... принимать желаемое за действительное...

  20. #80
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Россия большая и великая страна
    Сообщений
    943
    Проверте правильно думаю:
    ИП без работников ЕНВД+УСН, сдаем только декларацию по ЕНВД и платим налог по ЕНВД, аванс по УСН?

  21. #81
    Аноним
    Гость
    Вопрос по РСВ-1. Раздел 4.4. расчет для применения пониженного тарифа. Суммы доходов указывать на полугодие или за 2 квартал?

  22. #82
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2009
    Сообщений
    166
    Цитата Сообщение от Zolotzce Посмотреть сообщение
    народ... подскажите плиз.. если в ФСС за квартал прошло не три платежа, а 4 - куда 4й платеж вписывать... строчки то в отчете только три
    Это означает, что в каком-то месяце Вы оплатили два раза. Значит в этом месяце суммы складываете и ставите общую. Дату и номер документа можно поставить любую из складываемых сумм.

  23. #83
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2009
    Сообщений
    166
    Цитата Сообщение от Пуговк@ Посмотреть сообщение
    ИП без работников ЕНВД+УСН, сдаем только декларацию по ЕНВД и платим налог по ЕНВД, аванс по УСН?

  24. #84
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Аноним, я не занимаюсь персонифицированным учетом

  25. #85
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2011
    Сообщений
    22
    Если работников небыло в этом году надо ли сдавать РСВ-1 и ФСС-4 нулевые, ИП на УСН, зарегистрирован как работодатель?

  26. #86
    Специалист
    Регистрация
    13.07.2007
    Сообщений
    105
    Над.К, подскажите, пожалуйста.
    ООО УСН 15%, 1 сотрудник. В ПФ (Кострома) требуют сдавать отчетность в электронном виде, заявляя, что раньше можно было по почте, а теперь - файл привозить обязательно. За первый квартал отправила по почте (и РСВ и перс.), перезвонили в июне, потребовали лично привезти в эл.виде. Я спросила, что там неверно, ответили, что все так, но надо файл!
    Требования обоснованны? На что ссылаться, защищая свое право отправлять по почте (если таковое осталось).
    А еще требуют каждый раз копию разрешения о применении УСН сдавать.

  27. #87
    Клерк
    Регистрация
    06.10.2010
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    25
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Однако в этой форме есть два разных отчета - Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках Именно так называется каждый отчет. Закон о бухучете никто не отменял. И ПБУ тоже. Попробуйте там найти отчет под названием "Бухгалтерская отчетность"
    hiker, опечатки были всегда, просто меня вчера не было, чтобы быстро их поправить. И нечего по этому поводу устраивать панику. В конце концов, желающие могут вместо меня ежеквартально писать такие темы. Я с удовольствием избавлюсь от этой головной боли
    Спасибо вам за нелегкий труд и помощь!!!!

  28. #88
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    Цитата Сообщение от KaaPex Посмотреть сообщение
    ИП на УСН, зарегистрирован как работодатель
    надо ли сдавать РСВ-1 и ФСС-4 нулевые?


    Цитата Сообщение от Инна Л. Посмотреть сообщение
    ООО УСН 15%, 1 сотрудник.
    В ПФ (Кострома) требуют сдавать отчетность в электронном виде
    Требования обоснованны?
    нет; в электронном виде - от 50 человек (ст. 15 212-ФЗ; ст. 8 27-ФЗ)
    а если речь просто о файлике без цифровой подписи итд - то это даже не электронная отчетность

    На что ссылаться, защищая свое право отправлять по почте (если таковое осталось).
    на отсутствие такого запрета в законодательстве.
    зачем ссылаться? отправляете и все, сохранить подтверждения не забудьте.

    А еще требуют каждый раз копию разрешения о применении УСН сдавать.
    безобразие
    требование незаконно, да и такого "разрешения" не существует,
    а "уведомление о применении УСН" итп вас никто не обязывает иметь
    Последний раз редактировалось галава германа; 06.07.2011 в 15:15.

  29. #89
    Клерк
    Регистрация
    29.03.2011
    Сообщений
    12
    Подскажите пожалуйста, если у меня Сумма единого налога на вмененный доход (стр. 110 разд.2)=3704 руб., а общая сумма страх.взносов (стр.050) = 1818 руб., то какую сумму единого налога на вменен.доход мне платить?

  30. #90
    Клерк
    Регистрация
    29.03.2011
    Сообщений
    12
    Как посчитать эту сумму?
    060-1886 руб.
    у меня получается сумму строки 100 и сумма строки 010 ОДИНАКОВЫЕ - 24696 руб.
    "Сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате за налоговый период (руб.)
    (стр. 060 раздела 3 Х (сумма строк 100 всех разделов 2 по данному коду ОКАТО / стр. 010 раздела 3))"

Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы