У нас такая же ситуация, вот читаю сообщения с форума и думаю, что за ...... там сидят и пишут законы, потом поправки, потом разъяснения.... и так до бесконечности!! С интересом (с очень большим!!!), жду электронной версии!!
Вид для печати
У нас такая же ситуация, вот читаю сообщения с форума и думаю, что за ...... там сидят и пишут законы, потом поправки, потом разъяснения.... и так до бесконечности!! С интересом (с очень большим!!!), жду электронной версии!!
Я к рознице вообще никакого отношения не имею, но почитав сейчас (просто ради интереса!) вижу, что в рознице можно не составлять сч/ф:
"ст.168 п.7. При реализации товаров за наличный расчет организациями (предприятиями) и индивидуальными предпринимателями розничной торговли и общественного питания, а также другими организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы и оказывающими платные услуги непосредственно населению, требования, установленные пунктами 3 и 4 настоящей статьи, по оформлению расчетных документов и выставлению счетов-фактур считаются выполненными, если продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы."
Но вести книгу продаж, я так понимаю, все же рознице надо...
пост.1137 порядок заполнения книги продаж "п.13.*Счета-фактуры, выставленные продавцами при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав организациям и индивидуальным предпринимателям за наличный расчет, подлежат регистрации в книге продаж. При этом показания контрольных лент контрольно-кассовой техники регистрируются в книге продаж без учета сумм, указанных в соответствующих счетах-фактурах."
Правда лично я не знаю и не понимаю как это регистировать в книге продаж показания данных ККТ...
А еще Вы можете обсудить проект Декларации по НДС на сайте ФНС
Посмотрела ссылку. Высказываний не много но по теме... Не верю я обсуждениям на сайте ФНС, толку от них чуть, так....
Вообще, все касается НДС , всегда было туманно и зыбко составлено. Всегда потом пишутся разъяснения и дополнения. У нас, например , при распределении НДС по экспорту, всегда делится "вручную", хотя программа вроде должна выполнять все правильно сама. Но как-то не у нее не получается. Вот и ждем с интересом электронную версию, увидим, вздохнем и ....
... выдохнем, как всегда, матом. :(
сейчас в 8.2 строки формируются в книге продаж на основании данных о розничной выручке. Раньше, в 7.7 приходилось формировать счета-фактуры, иначе данные в книгу продаж не попадали.
Надеюсь, что мудрые программисты 1С быстро придумают и реализуют способ, при котором без счетов-фактур будут правильно формироваться книги и декларация, и для этого не придется всем поголовно срочно и лихорадочно до 20 января перейти на 1с 3.0, т.к. они не захотят выпустить нужные обновления для 2.0 и пр.
А вот еще один технический вопрос. В случае наличия филиалов и ОП "на самостоятельном балансе" вся эта байда должна сначала быть передана в голову, присоединена к файлу, формируемому в программе головы, потом в голове д.б. сформирована декларация, каким-то образом проверена (при том, что учетных данных в голове нет).
При этом все эти НДС-ные документы не должны отразиться на бух. учете в программе головы.
И еще при этом... учет в филиалах и голове может вестись в разных программах или, по крайней мере, в разных конфигурациях.
:wow:
Над.К, ну это было когда я в ОАО работала.это услуги не розница. в розницу конечно же не надо с/ф просто одной суммой НДС
Вчера в программе Вести говорил начальник московской ФНС с В.В.Путином. пообщали, что налога с продаж не будет в 2015 ! и увеличения налоговой нагрузки не ожидается. НДС будет прозрачно якобы в целях неправмерных возмещений есть фирмы (это было сказано ,что якобы фирмам дадут рассрочки для уплаты огромных недоимок и никаких штрафов)
Как думаете, будет очередной скачек цен? Ведь много было схем по ндс, кот. теперь использоваться не будут, выход для таких дельцов это УСН, а значит если их услуги и товары будут покупать фирмы с ндс, то нагрузка налоговая у НДСчиков увеличится, а нам, покупателям в конце концов расплачиваться. Или если эти дельцы и не уйдут на УСН, то они сами будут пытаться цены поднять, чтобы как то остаться на плаву. А ведь часть бизнеса и не выдержит этого? Что скажете? Цены из за нового отчета по ндс вырастут?
Цены так и так вырастут. Ещё неизвестно, что больше повлияет. В декабре огромные выплаты корпораций по кредитам в валюте. Рубль опять упадет.
Если реально всё будет прозрачно, по-моему, это очень хорошо. Только с трудом верится.
Понятно, что все дорожает и так. А тут помимо обычной инфляции еще и этот НДС. Ведь скорее всего, что он сыграет свою немаловажную роль в дополнительном повышении цен (кроме бензина и выплат корпораций по кредитам в валюте и проч). Кто-то же должен будет возместить выгоду, которая будет потеряна у таких "участников", которых совсем не мало (((
Возвращаясь к теме,лично я не вижу связи между новой Декларацией по НДС и повышением отпускных цен. Все таки себестоимсоть не в зависимости от НДС. а вот бензин напрямую влияет согласна
Подскажите. а есть вероятность что изменений с предоставлением отчетом по всем счет фактурам не будет? Коллеги мне говорят, что наврядли такое примут... а я поняла что уже практически все решено...
Подскажите, как все таки понимать ситуацию: будет новый отчет или нет? Возможно ли, что изменений не будет? (Хотим фирму открыть и думаем, на какой системе. Если с ндс, и с новым отчетом, точно в нашем случае без новых кадров не обойтись...) Есть же профессиональные прогнозы?
А если примут и новая декларация будет сдаваться уже за 1 кв 15, то за какой срок должны нас предупредить? По правилам Минимум за 10 дней? (Например срок сдачи за 1 квартал установлен 20.04, то теоритически мы можем узнать об изменении формы декларации 10.04 и обязаны будем сдавать ее именно по новой форме, если закон опубликуют 10.04 а др этого мы будем еще думать: либо поменяют либо нет?) А по опыту, как думаете, за какой срок нас предупредят? (Ведь с другой стороны новая форма не меняет сумму налога или способ расчета, это ведь только новая форма, наверно могут и за небольшой срок перед фактом поставить?)
Примут 9 из 10. явсё для этого подготовили - и электронная декларация по ндс, и журнал учета сч-фактур упрощенцев и посредников.
Да и деньги нужны авторитетным товарищам - Сечин, Ротенберги.
а вот интересно, как быть тем, у кого экспорт, раздельный учет входного НДС...
Сумма входного НДС по товарам, услугам, которые в последствии были использованы в производстве продукции, отгруженной на экспорт, может вычисляться расчетным путем...
На семинаре нам разъяснили, что в случае раздельного учета в книге покупок будет стоять сч/ф с полной суммой (которая итого с ндс), а ндс должен быть указан в том размере, который берется к вычету. то для того, чтобы в отчете можно было сопоставить отгрузочный сч/ф (у поставщика) и входной сч/ф (у покупателя).
Добрый День!
))) на семинаре что говорят: примут новую форму? с какого момента-с отчетом за 1 кв?
говорят, что примут, но сам лектор не предствляет, как интернет выдержит передавать такой объем информации, но технические моменты их не интересуют, хотя, возможно, какие-то изменения в связи с этим будут
...но есть и хорошие новости +5 дней к сдаче декларации по НДС и уплате налога
Но все таки, коллеги! Как планируете решать данный вопрос?
Ведь получается многие уйдут на УСН, кто то проснется лишь в апреле когда надо будет заполнять новую декларацию. А в итоге у нас остается куча неподтвержденных вычетов. Ведь даже если учет полностью чистый и мы все белые и пушистые, все равно непременно будет какой нибудь поставщик, который решит просто не сдавать декларацию.
Как будете выходить из ситуации? Я думаю нам организацию надо дробить,... то есть одна организация перейдет на УСН, а другая останется на НДС, но цены при этом подымутся на 18%. Поделитесь пожалуйста решениями.
Главная цель новой налоговой декларации как раз ликвидация таких "поставщиков". Будьте осмотрительны при выборе контрагента и будете действительно белыми и пушистыми, а не такими как сейчас. Для тех кто не в курсе, хочу процитировать п.8.1 ст. 88 НК в редакции которая будет действовать с 01.01.2015 г.
Цитата:
8.1. При выявлении противоречий между сведениями об операциях, содержащимися в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, либо при выявлении несоответствия сведений об операциях, содержащихся в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, представленной налогоплательщиком, сведениям об указанных операциях, содержащимся в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, представленной в налоговый орган другим налогоплательщиком (иным лицом, на которое в соответствии с главой 21 настоящего Кодекса возложена обязанность по представлению налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость), или в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, представленном в налоговый орган лицом, на которое в соответствии с главой 21 настоящего Кодекса возложена соответствующая обязанность, в случае, если такие противоречия, несоответствия свидетельствуют о занижении суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в бюджет, либо о завышении суммы налога на добавленную стоимость, заявленной к возмещению, налоговый орган также вправе истребовать у налогоплательщика счета-фактуры, первичные и иные документы, относящиеся к указанным операциям.
Ув. клерки! Скажите, а как будут обстоять дела с счет-фактурами на аванс? Дело в том, что "их" выставляется у нас много, т.к. отгрузка быват только через месяц после оплаты?! А заказчики как правило сч. -фактуры на аванс даже не берут, зачем им, если отразка и оплата выставляется в одном квартале? И как же быть они у нас фигурировать в книге продаж будут, а у них нет? Это тоже будет "красным светом светофора"?!!
Нет. Если покупатель сделал вычет по авансу, а продавец не начислил.