tv06, спасибо за помощь
так при Казахском экспорте нет раздельного учета, зачем им косвенные надо?
Вид для печати
tv06, спасибо за помощь
так при Казахском экспорте нет раздельного учета, зачем им косвенные надо?
Подскажите, пожалуйста. При экспорте в страны ЕАЭС можно ли выставлять УПД? Знаю, есть письмо ФНС, что можно. Но как обстоят дела на практике, подтвердят ли нулевую ставку?
пожалуйста, как осуществляется экспорт в Приднестровье? какие документы для этого нужны? ну и вообще считается ли это экспортом?
Доброго дня!
Планируется транзитная сделка - продажа товара с территории РБ на территорию Казахстана. Продавец ООО на ОСН в РФ.
т.е., товар не заезжая на территорию РФ, попадает в Казахстан, т.е. нет ни экспорта ни экспорта.
Ставка НДС 0%?
На территории РФ товар облагается ставкой ндс 18%.
соберите пакет документов - попросите оформить CMR еще один - вам, казахи вам пришлют заявление, поставят печать в накл. - подтвердите 0% в ИФНС и все
по импорту вам придется заполнить декл. по косвенным налогам по импорту и выслать ее Беларусам
Почему вы решили - что нет ни импорта, ни экспорта? все как обычно
Позвонила в свою налоговую, сказали что это будет реэкспорт, ставка НДС 0, косвенных налогов нет. ссылаются на ст.149 НК
Интересно
А я вчера читал, что продажа товара без ввоза на территорию РФ, это операция не является объектом налогообложения.
То есть даже это не 0 % НДС , а вообще не объект налогообложения.
И еще. Такая операция, это не реэкспорт.
Кроме того. Еще я заодно прочитал, что если даже товар перевозится по территории РФ в процедуре Транзита, то это операция так же не является объектом налогообложения.
А реэкспорт это
ст 296 ТК
Статья 296. Содержание таможенной процедуры реэкспорта
Реэкспорт - таможенная процедура, при которой товары, ранее ввезенные на таможенную территорию таможенного союза, либо продукты переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, вывозятся с этой территории без уплаты и (или) с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования.
то есть это когда с территории РФ вывезли, а потом вернули. ст 151 п 2 пп 2 НК РФ можно так же прочесть по этому поводу.
Коллеги, подскажите пжл. Давно не занималась подтверждением нулевой ставки по экспорту (не сырьевые товары, в Казахстан).
Нужно ли по-прежнему отправлять в налоговую одновременно с декларацией и пакетом подтверждающих документов файл "Возмещение НДС", если возмещения, как такового, у нас нет?
И еще, когда нулевая ставка подтверждается своевременно, и нет НДС к вычету - раздел 4 по-прежнему заполняем?
Еще вопрос. У меня есть Уведомление налогового органа "О подтверждении факта уплаты косвенных налогов", который прислал покупатель. Где там Номер отметки о регистрации заявления"? (для заполнения файла "Возмещение НДС")
Есть такой пункт:
Входящий (рег.) номер заявления о ввозе товаров.. 620315062017N00223
Значит, номер отметки - 00223 ?
Спасибо.
А реестр заявлений - это обязательно? Или можно в комплект документов включить сами заявления (правда, они были поданы клиентами электронно, т.е. не содержат печати налоговой; но есть документ из налоговой о регистрации заявления - правда, тоже электронный)
Реестр заявлений должен быть по какой-то определенной форме?
Не знаю что есть "реестр", но, может быть, речь о Перечне заявлений о ввозе, сдаваемом вместо пачки самих заявлений.
А как он подается, есть ли форма?
Спасибо. Перечень - это что-то новенькое, буду знать. А то отправила бы по-старинке. Нашла тему "Электронные реестры для подтверждения 0" - поизучаю вопрос.
да Казахстан 1010421 "Реализация товаров (не указанных в пункте 2 статьи 164 НК РФ) на территорию государств-членов ЕАЭС"
У меня вот тоже вопрос, а кто то покупал Казахстане?
Приветствую, прошу сообщить кто сталкивался с такой ситуацией. У нас Российское ООО, отгружаем систематики продукцию на Казастан. С одной компанией есть рабочий контракт, по которому идут сделки. В данный момент Каз. ТОО меняет название. Так сказать в середине работы.. Мотивируя своими личными причинами, все реквизиты компании остаются не именными, ТОЛЬКО НАЗВАНИЕ!! Прошу сообщить, кто сталкивался с такими ситуациями? Достаточно, ли сделать доп. соглашение к контракту, в котором отразить данную ситуацию. Какие документы, подтверждающие данный факт запросить? Достаточно справки о регистрации юр. лица в министерстве юстиции? Чем вообще это чревато?!
Подскажите, пожалуйста:
ИП УСН 6%
15.01.2018 на счет пришли деньги из Казахстана за услуги по перевозке по Москве их клиентов.
Страна реализации получается РФ. Но я зависла с НДС, нужен ли он тут?
Нет, вы же на УСН.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, допустимо ли использовать счет-договор на поставку товара в Казахстан (при условии включения существенных условий) вместо развернутого внешнеторгового контракта?
Добрый день,
Мы ИП на УСН 6%, впервые продаём товар в Казахстан. Читал тему, прошу поправить, если я что-то неправильно понял.
1. Мы заключаем обычный договор поставки с покупателем и спецификацию на данную партию.
2. Выставляем обычный счёт в рублях. Они оплачивают.
3. Мы отправляем товар транспортной компанией ПЭК, прикладываем документы: договор, спецификацию, счёт, ТТН (ТОРГ-12 пойдёт, или надо CMR?)
4. Несём в таможню стат. форму. (можно сразу же, или надо ждать следующего месяца?)
И насчёт сертификата вопрос: у нас упаковка для пищевой продукции, произведена в РФ, а сертификат ТР ТС сделала наша организация (ИП). Достаточно ли Казахстану такого сертификата? На каком этапе он вообще нужен и кому, кроме покупателя?
Спасибо.
Скажите , пожалуйста . Если с Казахстаном есть контракт на экспорт, есть оплата счета , есть поставка, есть ТНн для транспортной , но они не повезли товар в Казахстан , в России он будет.
Что надо будет делать с НДС 0%?
Самим платить?
Как обезопасить себя от таких нечестных ?
мы берем депозит в размере 18%, который зачитывается при последующих поставках, при условии, что все ок. прописывается в контракте.
Сербина,спасибо .
Они его вообще в Казахстан не повезли.
Добрый день.
Мы отгрузили в Казахстан товар в мае. К нам вернулся подписанный оригинал контракта, накладная и ТТН. В электронном виде пришел документ: Уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности органом государственных доходов в электронном виде. Казахи написали, что электронно сдают заявление, отметку налоговой не ставят. Этот документ заменяет Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов? Или от них надо что-то ещё для подтверждения 0% ставки? В нашу налоговую надо что-то отсылать? Спасибо!