Простите, если повторяюсь, нет возможности перечитать всю ветку:(
Если у ИП не было деят-ти, но он ещё работал по трудовому договору...
Он должен в 3-ндфл вносить данные о зп? или только 0 в ип-шные доходы?
Заранее спасибо!
Вид для печати
Простите, если повторяюсь, нет возможности перечитать всю ветку:(
Если у ИП не было деят-ти, но он ещё работал по трудовому договору...
Он должен в 3-ндфл вносить данные о зп? или только 0 в ип-шные доходы?
Заранее спасибо!
ИП на ОСНО? если нет, то 3-НДФЛ по предпринимательской деятельности ему не нужна.....
если на ОСНО, то трудовая деятельность в 3-НДФЛ не отражается поскольку по ней уже отчитался работодатель с помощью 2-НДФЛ
0
saigak, если ИП на УСН ему тем более по предпринимательской деятельности не нужно сдавать 3-НДФЛ :D
не правильно прочитала...поэтому и удалила. :o
Да, ип на осно.
т.е. 3-ндфл будет нулёвка...
Спасибо!
бух2007, может не надо переводить леса на бесполезную отчетность? ;)
бух2007, а зачем? Зачем усложнять себе жизнь? Зачем мудрить с переписыванием циферок, если можно вывести на печать пустую форму и всё.
если квартира у меня была 5 лет в собственности и я её продала в 2011 и сразу купила другую, значит я подаю декларацию только на возмещение , а про продажу ничего в декларации не указываю????Цитата:
Вообще никакой не заполняется. При продаже имущества, которое было в собственности более 3-х лет декларацию сдавать не надо
да, ничего
А какой КБК ставить в декларации новый или старый?
на 2012 г
Простите, может повторяюсь:) Нет возможности всю ветку читать!
Заполняю программу "Декларация 2011". Как проставить стандартные вычеты по коду 103?! Ничего не получается:(((
Сама разобралась:)
Не поставила галочку "расчет стандартных вычетов вести по этому источнику".
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, была внесена доля в УК в размере 5000 руб. В 2011 году эти же 5000 руб. выплачены. Какие листы 3-ндфл нужно заполнить и какие документы приложить?
Неверно выразилась, внесены в качестве вклада в УК 5000 руб., в 2011 году - выход из состава учредителей, продажа своей доли в 5000 руб.
Добрый день! Заполняю декларацию 3-НДФЛ для своего шефа. Подскажите, нужно ли включать в декларацию сведения из формы 2-НДФЛ? Если да, то каким образом?
На Справке о доходах написано : Данные о налоговом агенте. Там указана небольшая сумма за 1 месяц с кодом дохода 2510. В пункте 4.1 ( Суммы предоставленных налогоплательщику налоговых вычетов) ничего не указано.
Дальше написано:
Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода по ставке 13%
5.1 Общая сумма дохода 52960,98
5.2 Налоговая база 52960,98
5.3 Сумма налога исчисленная 6885
5.4 Сумма налога удержанная -
5.5 Сумма налога перечисленная -
5.6 Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом -
5.7 Сумма налога, не удержанная налоговым агентом 6885
Правильно ли я понимаю, что подоходный налог не был уплачен и теперь его должна уплатить я?
Цитата:
Заполняю декларацию 3-НДФЛ для своего шефа
так у вас две декларации? или все данные относятся к одной?Цитата:
теперь его должна уплатить я?
НА не удержал НДФЛ,налоговая будет требовать его с шефа/вас
Мой шеф-ИП-к на УСН. Одну декларацию я подала за год по Упрощенке, а эта будет с доходов его, как физ.лица. У него было продано 2 машины и получен вот этот небольшой доход в какой-то фирме. Я ж должна в декларации показать машины+ доход?
Обе машины меньше 3-х лет в собственности. Одна продана за 120.000, а другая за 1.500.00, но куплена дороже. Я так понимаю, что по второй машине я ставлю вычет в сумме док-но подтвержденных расходов? А что делать с вычетами из листа Ж1? Я его не заполняю?
Сдала НДФЛ-3, в качестве подтверждающих докуемнтов на покупку автомобиля только договор с салоном. Налоговая запросила платежный документ. У меня не сохранился!! Сумма продажи автомобиля большая 900 тыр! Что теперь 13% платить. Цена по договору покупки дороже
Что делать?
Добрый день, при ликвидации выпплатили дивиденды, НДФЛ удержали и перечислили, 2-НДФЛ сдали. А надо ли учредителям подавать 3-НДФЛ?
нет
Добрый день
Подскажите в декларации 3-ндфл что заполнять в ситуации получения дохода в виде прощения части задолженности перед банком?
Буду признательна за ответ
Я так думаю, надо заполнить лист А , в котором будет источник выплаты доходов - банк, который простил часть долга. Права ли я?
Продал как физлицо долу в ООО третьей стороне (ЗАО), декларацию составлял в программе "Декларация 2011", ввел все данные, проверил, сдал, но в налоговой утверждают, что декларация заполнена не правильно.
Изучил документ («Порядок заполнения формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц») выложенный на сайте налоговой, но ответов в нем не нашел.
Помогите плиз разобраться.
1. Просят приложить пакет документов, подтверждающих сделку и пакет документов на долю в ООО…
Вопрос: Обязательно ли это делать?
2. Просят заполнить форму «Д»..
При заполнении декларации в программе убрал галочку «Получить стандартные вычеты», думаю поэтому данный лист вообще не сформировался, да и не нужен он мне (т.к. на ксерокопии больше потратишь, чем экономию получишь от вычета), т.к. вычетов НЕТ в расчете налогооблагаемой базы в строках вычеты естественно нули.
В документе о котором говорил выше, написано, что форма «Д» заполняется в случаи необходимости получения вычетов, такой необходимости нет.
Вопрос: обязательно ли должен быть лист «Д» с нулевыми вычетами?
3. При заполнении «листа А. Доходы от источников в РФ, облагаемые по ставке 13%»
в поле «Наименование источника выплаты дохода» (поля 010, 020, 021, 030) указал данные ЗАО которое произвело покупку и перечислило деньги (доход) на мой р/с, налоговая же утверждает, что в данном поле должны быть данные ООО долю которого продал.
Вопрос: данные какой организации нужно вносить, той которая купила и заплатила за это или данные той которая была продана?
Нет не уменьшал сознательно, чтоб меньше гемора было, так мне его все равно создали :)
Вот и я так думаю, вот только как доказать? Письменный ответ писать или как? :)
Еще возник вопрос, надо ли декларировать доходы полученные виде з/п, за которую в принципе уже отчитался работодатель и да же налог уплачен?
ребенок в 2011 обучался на курсах английского, курсы организует ИП, у него лингвистический центр, лицензии на образовательную деятельность нет. Но есть устав центра, в котором прописан вид деятельности - проведение курсов иностранных языков.
Я в налоговую предоставила документы: справку об обучении ребенка на очном отделении, договор на обучение, ПКО о стоимости и копию устава. Налоговая отказывает в вычете на том основании, что устав должен быть зарегистрирован в министерстве или должна быть лицензия на образовательную деятельность. (официально еще не было никаких бумаг, позвонили только по телефону и сказали что откажут в вычете). Декларацию я подала 19.03.12, сегодня уже 25.06.12, сроки для камеральной проверки прошли.
Посоветуйте, надо ли дальше бодаться с налоговой или бесполезно. Может кто то возвращал подоходный с курсов, которые проводит ИП без лицензии????
ИМХО, да.
"Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при наличии у образовательного учреждения соответствующей лицензии или иного документа, который подтверждает статус учебного заведения." это выдержка из НК.
а у вас, ИМХО, вообще нет никаких документов. Устав можно любой нарисовать.
Вложение 49377
друзья, гляньте пожалуйста на справку 2 ндфл... знакомая просит сделать 3 ндфл на имущество приобретенное в 2010 г. Но справка 2 ндфл меня смущает :wow: код вычета 311 - 405893,47 руб... откуда взялась такая сумма???? Разве не с 2 млн возвращают??? Стоимость квартиры по договору 2,6 млн...
строки исчисленная, удержанная пустые :wow: как такое может быть? Т.е. ндфл не перечисляли и не начисляли???
помогите пожжжжжжжжалуйста разобраться :o
Доброго дня. при заполнении декларации возникло 2 вопроса:
1. адрес, а именно ЗелАО г.Москвы....Указываю в разделе город- Зеленоград, корпус - такой то. кв- такая то.... Нужно ли еще указывать в этом разделе - г.Москва?
2.можно ли отнести к социальным налоговым вычетам - услуги лаборатории ИНВИТРО?
2. можно, если есть все документы (договор, чеки и справка)
Подскажите по имущественному ввычету...
Мой генеральный уверяет меня, что её мужу сразу после подачи 3-НДФЛ (подал сразу, как купил кватриру) возместили 13% от 2-х миллионов, т.е. предоставили имущественный вычет, перечислив на книжку 250т.р. В каком случае такое возможно? Я вижу только один вариант - доход того, кто приобрёл квартиру в отчётном году равен или больше 2млн.руб. Или есть еще варианты? Или 3-НДФЛ можно подать за годы предшествующие покупке?