смотря в какой строке:
Вид для печати
Давайте рассуждать логически. Понятно, что скоро временно отключат проверку СНИЛС условно впредь до приведения данных в порядок. Скорее всего заставят плохишей самостоятельно являться с документами в ИФНС и в личном порядке заявлять свой СНИЛС. Только так можно изменить данные в центральной базе ФНС - через личное заявление физлица.
Shura_l,
Спасибо. Можно еще вопрос? При тариф 08) в разделе 1 нужно КБК ставить по ОМС и ФСС? (Или как в прибыли - нет суммы, нет КБК)
Старый ворчун, простите, Дмитрий Анатольевич, я Вас под ником не узнал.
kiry, а почему нужно включать договорников в 020 строку, если они вообще в ФСС не застрахованы, а в п.1 ст.420 НК говорится, что объектом обложения страх.взносами являются выплаты в пользу лиц, застрахованных в соответствии с фед.законами по конкретному виду страхования? В 212-ФЗ привязки к "застрахован-не застрахован" не было, поэтому мы указывали такие вознаграждения и в "общей куче", и как необлагаемые. Но в НК привязка есть, и это заставляет задуматься...
Хочу разобраться как правильно быть с ГПХ - включать ли их в общую сумму 020 строке (Приложение 2)?
С одной стороны, по 255-фз - ГПХ не перечисленны застрахованными т.е. объектом не явл-ся и м не включать.
С другой стороны, в ст.422 п.3 пп.2 - говорится, что выплаты с ГПХ не включаются в базу.
т.е. по 1 варианту, м не включать в 020 строку.
По 2 варианту м включать в 020 строку и заминусовывать их по 030строке Прил.2 (необлагаемые).
Какой вариант правильный?
возможно,уже был такой вопрос. сорри,если повторяюсь.
если были выплаты декретнице за прошлый год,где их указывать в новом отчете? где показывать задолженность за фондом перед нами в этих выплатах,которые не возместили?
Тоже очень интересует этот вопрос. У моего в загранпаспорте нет отчества, в СНИЛСЕ нет отчества, в ИНН есть отчество. Раньше так и отправляла -в ПФ без отчества, в ФНС - с отчеством. После пыток: "откуда взялось отчество?", сказал, что, наверное, ИНН в 2011 г выдали по украинскому паспорту, а СНИЛС - уже по загранпаспорту. Что теперь с ним делать-то? ИФНС, в принципе, может внести исправления в свою базу?
то, что мы напишем (не напишем) в стр. 010, 020, 030 ИМХО не является критичным-отчет д.б. принят, а далее м.б. запросы по уточнению (или не быть). Я написАла как по моему мнению д.б.-воля ваша писать в 020 и минусовать в 030 или вообще не писать.
Добрый день. У нас на конец 2016 года числилась задолженность за ФСС. Часть они вернули, часть сказали возвращать из ИФНС. Где эту задолженность в расчете отразить?
Nikost, получается, что переплату нам не вернут?
Здравствуйте подскажите пожалуйста, "расчёт по страховым взносам"
1) код тарифа 08 пониженный тариф (пфр 20%) и всё, на до ли в подразделе 1.2. взносы на ОМС, приложение 2 взносы на ОСС заполнять: суммы выплат начисленных в пользу физ. лица и сумма не подлежащая обложению?
2) имеются иностранные граждани (украинцы) надо ли заполнять приложение № 9?
3) не пойму почему на титульном листе указано 26 страниц, а печатает 23.
4) есть еще ИП без работников, но когда то были, т.е. как работодатель он зарегистрирован и ранее в пфр и фсс сдавались нулёвки, а это расчёт надо ли сдавать нулёвку?
А мне требование пришло по взносам на начало года. По трем фондам 0,93 копейки. Платежки дороже встанут, послать что ли? Пусть сами снимают