Да, сорри, я прочитала совсем наоборот. Ну тогда вы просто сами себя наказали на налоги и всё.
Вид для печати
Да, сорри, я прочитала совсем наоборот. Ну тогда вы просто сами себя наказали на налоги и всё.
Добрый день! Помогите пожалуйста,
Очень Нужен образец заполненной Формы М29, что-то я туплю по поводу заполнения этой формы.
Angela09, а в каком месте проблема? Если брать классическую М-29, то там вроде всё понятно. Поищите вот здесь http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=215089 может найдете что-то удобное.
Svetishe, Спасибо огромное я эту форму оттуда и взяла.
1. В графе - Объем работ по смете, что надо писать? У меня в смете указаны наименования работ и наименование,кол-во, цена материалов. Что в данном случае подразумевается под Объемом работ по смете и в каких единицах?
2. Кол-во по актам факт/норма, (Всего и текущий) - Здесь что надо указывать?
3. В какой графе цену материалов указывать?
Заранее Вам огромное спасибо!
Например:
Смета:
1. Укладка плитки керамической напольной 2000 кв.м * 500 руб.=...
1.1 Клей для плитки "Юнис+", 30 кг 500 мешков*300 рублей...
1.2 Крестики для плитки 250 уп.*50 рублей
Это всё и пишется в графу "Объем по смете"
Начали работать, прошел месяц, сделали часть работ, заполняете соответствующий столбик
Выполнили 1000 кв.м, по нормам из сметы положено было израсходовать 250 мешков клея и 125 упаковок крестиков, это заносится в графу норма, а по факту ушло 252 мешка и 120 крестиков, это заносите в графу по факту.
Очень интересный вопрос... Почему все говорят о помесячной сдаче.... Почему с учетом того, что НДС с авансов можно брать к зачету, никто не выходит на договора под ключ, с уведомительным порядком составления КС - 2, и оплатой авансов..... Значительно жизнь облегчает.... особенно в отношении процентажа вперед внутри одного налогового периода.....
У меня на 10.8 счете очень большая дебеторская сумма, я нзнаю как ее списать, объектов нет никаких, а инвентаризацию провести, у меня только Один ДИРЕКТОР, в организации что делать подскажите пожалуйста:(
Продайте
А другие варианты есть ???
и не было в этом году?Цитата:
объектов нет никаких
Мне кто-нибудь млжет подсказать или нет!!!
если на них ничего не списывали,то спишите что-то задним числом.остальное ждите когда объекты появятся.можно конечно списать как "потерянные",но ИФНС хочет по ним восстановления НДСЦитата:
были в 1 квартале объкты
НДС ПО НИМ ДАВНО ОПЛАЧЕН!
Но если вы ИХ потеряли, то НДС должны восстановить и отразить в декларации к уплате.
Если честно плавою в этом конкретно!!! Не доходит до меня на счет ндс.
Если вы не применили материалы для деятельности, облагаемой НДС, то право на вычет НДС с них теряете, значит должны восстановить его в учете и уплатить в бюджет.
может это поможетЦитата:
Не доходит до меня на счет ндс.
Спасибо! Попробуем разобраться!
А еще вопрос можно!
Если списать их как не найденых виновных лиц, это большая волокита с документами будет.
большая волокита с ИФНС точно будет,а со списанием не очень.а подождать и списать не реально?и в расходы без проблем,и по НДС без хлопот.Цитата:
это большая волокита с документами будет.
ЛЁНКА
Подскажи пожалуйста если тебе не трудно.
Как списать с 10 счета и с 20 а потом куда девать их,
И как в ИФНС СДАВАТЬ декларацию
Заранее благоарю.
Помогите плизззз
а подскажите у нас сложилась такая ситуация материалы пришли в августе и использовали их в августе и в КС 2 отразили, а по бумагам они пришли в сентябре? Достаточно будет сделать письмо что по факту они пришли и списаны в августе. или нужно обязательно переделать накладную??????
Если договор не закрылся в августе, то ничего страшного, хотя и некрасиво
И договор закрылся. Что тогда лучше сделать?????
Оставьте как есть, в пределах отчетного периода это не бросается в глаза. Хотя не понятно почему документы сентябрем, еслиЦитата:
материалы пришли в августе
Работаю в отделе кап.ремонта бюджетной организации (универ). Нас в отделе двое:я - мастер и нач. отдела, сметы составляем сами. Отдел недавно создали, ни каких наработок не было, и не бухгалтерия, ни материальный со строительством не связывались, спросить не у кого((. Материалы не списывались уже 3 месяца.. Может подскажите что в такой ситуации делать??
Т.е. как это лучше списать, что бы проблем потом не было)
Ясное дело рабочие есть, я имел ввиду ИТР
Так Вы прочли то, что УЖЕ написано? Тут про списание материалов информации море.
Конечно, только там все с уклоном на ПТО, бухгалтерию, и п.р. А нас 2 человека, и организация бюджетная, т.е. списание ведется по установленной в ней форме. Вот я и интересуюсь, что можно предпринять в такой ситуации, а то даже М29 подписать не у кого)
А кто работает этими матералами? Вот пусть главный и делает М-29.
В ней же еще куча подписей, их кто ставить будет? или можно упростить до того что бы расписывались мы оба и все?
Какая куча? Прораб, который взял материалы и использовал, и директор, который сказал, "всё правильно, списать как получилось". Документ можете подработать под себя, посмотрите в теме со ссылками, там народ делился своими разработками.
Спасибо) Будем стараться!
Цитата:
Если в Кс-2 стоит 10 счетчиков, а потрачено 5, то что нам за это будет, ведь я списываю 5, а не 10 - соответсвенно прибыль увеличиваю
Svetishe, у меня похожая ситуация и думаю, что в предыдущем вопросе имелось ввиду следующее: В сметах, и в последующем в КС-2 поставили 10 счётчиков,которые якобы должны быть использованы на объекте.Но по факту использовали 5.Потому как зачастую так бывает, что в сметах заложено чуть больше чем надо(из опыта работы с крупными заказчиками).Не мудрствуя лукаво, мы и закрываем Заказчику 10 шт. Хотя по факту купили 5 штук, провели их как полагается,и списали по М-29 как 5 штук внутри организации.
Преступление ли это, что Заказчик нам платит за израсходованные 10 штук, а израсходовали на самом деле все лишь 5, и тем самым увеличили свою прибыль?
Всем понятно, что смета, это предположение, НО, предполагать, что на стяжку пойдет 23 мешка смеси, а по факту 25 или 20 - это одно, а унитазов запланировать 20, а поставить 15 без отражения в КС-ах это совсем другое. Сами посудите, получается, что изначально завышено количество точек подключения, они просчитываются легко и не понятно как могут не совпадать. Наверно с точки зрения налоговых органов это безразлично, вы платите больше налогов, но вот со стороны заказчика, со стороны правовых отношений......
Читала, читала, не удержалась, и в свою очередь хочу спросить,
мы являемся субподрядчиками и закупаем всякую всячину мелкую которой в смете нет (это провода.....) и по накладным мы это отписывать не будем, по смыслу всего выше изложенного мне остается оформить на эти мелочи М-29, М-11, обьяснительные о том что это все точно и именно в этом объеме истрачено, в связи с ...., приказ о том что директор согласен с этими бланками, и потом забыть про все эти материалы даже если они в сумме наберут тыс. так 80руб.
Почему забыть? У вас это ВНУТРИ расценки, списываете себе на затраты на этот объект. Даже в открытой расценке не все материалы поименованы, например ветошь какая-нибудь, шнурка, силикон вдруг понадобился, какой-то винтик...