Отчет должен быть, так в ГК написано.
У меня 7-ка
Вид для печати
Обязательно ли сумму по каждому клиенту перечислять Яндексу отдельно, или можно одной платежкой разом проплатить? В целях экономии, 1 платежка стоит 20 руб.
Коллеги, кто-нибудь ведет директ в 8-ке? Просто тут есть такая сноска на форуме: Д76.6 (клиент)-К76.5(Яндекс)- отчет комиссионера-1000р эту проводку в 1С8 провести через поступление товаров и услуг, поступление будет от "Яндекс" в счетах учета вместо 60 выбрать 76.5, а в закладке "Услуги" прописав номенклатуру в счете затрат выбрать сч.76.6 и клиента. Чтобы отчет можно было вывести на печать попросите программистов сделать внешний шаблон
Если у кого-то есть, может поделитесь внешним шаблоном? Или просто расскажите, он нормально выглядит, заменит отчет агента, который приходится в данный момент заполнять заказчику в ворде.
С 2015 года Яндекс стал выставлять счета-фактуры на конечного заказчика. В сф указан заказчик и Яндекс, а нашей организации нет вообще.
Мы все равно должны перевыставлять счет-фактуры? Не могу понять, что же делать....
Все равно должны перевыставлять. Вообще такой порядок выписки счетов-фактур комитентом действует уже давно, просто до введения новой формы декларации по НДС это было не актуально
Мне не ясен один момент. Яндекс при сдаче декларации по НДС укажет в своей книге продаж конечного заказчика? Мы, УСН-ки, при подаче журнала выставленных сф укажем так же заказчика?
Эх, я сначала обрадовалась, думала просто будем передавать документы от Яндекса покупателю . Нет, не хочу перевыставлять с-ф, потом журнал сдавать. Пока заказчики не душат с этим НДС копеечным посмотрю как пойдет
Lazy Sea, если заказчикам НДС не нужен, в у вас доходы минус расходы, то Яндекс же предалагает "оптовую схему".
вчера Яндекс прислал что теперь все будет по "оптовой" схеме, отказались от агентского договора совсем они. КАК теперь вести учет? УСНО доходы-расходы
Кстати, во вторник Яндекс вебинар проводит с часа до двух дня, я не смогу послушать , потом почитаю оффлайн. Тема как раз оптовые договоры. Если честно, я как бух только бы рада была их решению , столько мелочной возни в программе с этими копейками, отчетами агента, актами. Но пока вознаграждение по комиссии выше, не отказаться. А если всем так всем
Что-то я задумалась. Мы от Яндекса получили с-ф и акт все с выделением НДС, мы клиенту выставляем с-ф и акт выполненных работ от себя тоже с выделением НДС? мы на УСНО. Спасибо.
Спасибо, понятно.
Добрый день, возник вопрос: когда выставляем счет фактуру-от себя (после получения с-ф- от яндекса),в поле продавец ставим Яндекс? или в поле продавец будет агентство?
Спасибо, а где это прописано в правилах? Покупатели считают продавцом должен стоять Яндекс.
Так для клиента вы обычный продавец. И ничего иного просто не предусмотрено.
Или у вас с клиентом агентские договоры по закупке?
Из 1137:
в) в строке 2 - полное или сокращенное наименование продавца - юридического лица в соответствии с учредительными документами, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя.
При составлении счетов-фактур налоговыми агентами, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, указывается полное или сокращенное наименование продавца (согласно договору с налоговым агентом), за которого налоговый агент исполняет обязанность по уплате налога.
При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются полное или сокращенное наименование продавца - юридического лица в соответствии с учредительными документами, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя;
При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим у двух и более продавцов товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются полные или сокращенные наименования продавцов - юридических лиц в соответствии с учредительными документами, фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей (через знак ";" (точка с запятой);
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 29.11.2014 N 1279)
Ну да мы обычные продавцы, оказываем услуги:
вот такой у нас предмет договора:
"Заказчик поручает,а Исполнитель обязуется оказывать услуги,связанные сразмещением в сети Интернет
рекламных материалов Заказчика попринципам контекстной,поисковой рекламы на условиях настоящего договора"
Уважаемые клерки, добрый день. У меня возник вопрос: Если наша организация на УСН (Д-Р) и с Яндексом подписан оптовый договор, а с нашими клиентами на ОСН Агентский ( мы отдельно выставляем им агентское вознаграждение) то доходом у меня будет являться только агентское вознаграждение? И я так же как и обычно перевыставляю им счет-фактуры от себе как от агента но на основании выставленных Яндексом счет-факту? Смутило вот что http://take.ms/ZW2s9 Это из презенташки Яндекса для агенств. Там из схемы покупатель ОСН, Агентство УСН, Яндекс ОСН видно что покупателю на ОСН с нами не выгодно работать, вот почему не могу разобрать. Прошу помощи.
Огромнейшее Вам спасибо, а то я переживала, что не смогу с клиентами работать в рамках агентского договора.
Всем доброго дня!
Я так понял, тут обсуждается работа с Яндексом и налогообложение данной работы.
В связи с вводом в Яндексе оптовой схемы и смены договора комиссии на договор возмездного оказания услуг, не могу разобраться с налогами, потому решил спросить здесь. очень надеюсь на помощь и консультацию.
Я - ИП на УСН (6%). Раньше не платил налогов с поступающих от клиента денег, т.к. считал их транзитными, с учетом того, что такая же сумма уходила в Яндекс. В свое время где-то вычитал, что при договоре комиссии такие платежи являются транзитными.
Сейчас договор стал другой и это уже не договор комиссии. Но останется ли платеж транзитным, если приходит и уходит одинаковая сумма?
Если тут не все так просто, что нужно сделать, чтобы я не платил налоги с таких платежей, т.к. по сути придется клиенту сверх рекламного бюджета еще начислять за налог? Может быть как-то специально договор с клиентом обзывать или что-то в договоре прописывать?
Заранее спасибо.
С уважением, Михаил.
veSeliyMike, по новой схеме и вашей системе налогообложения у вас беда. 6% со всей суммы, поступающей от клиента.
Как вариант только перезаключать договоры с клиентами на агентские, где вы будете закупать для клиентов услуги.
Спасибо Вам, за ответ!
Так и думал, что подвох именно в том, что платежи теперь могут под налог попадать.
Перезаключить договор - не большая проблема, если это выход из положения. Т.е. если будет агентский договор, то я получаюсь официальным посредником между клиентом и Яндексом, перечисляя деньги от одного другому? И такие платежи налогом не облагаются?
А Яндексу не будет никакого дела до того, какой я договор заключил?
И не имеет значения, что я, как агент, дополнительно с клиента ничего не беру? Или по агентскому договору обязательно должно быть предусмотрено агентское вознаграждение?
И появляется ли по агентскому договору какая-то дополнительная отчетность, что все деньги клиента направлены в Яндекс?
Речь идет о журнале учета счетов-фактур?
Т.е. если я являюсь посредником между Яндексом и клиентом, а Яндекс мне выставляет счет с НДС, я клиенту тоже должен выставлять с НДС, независимо от того, является ли он плательщиком НДС или нет? Например, клиент - физ. лицо.
Вот оно как. Хорошо, придумаем вознаграждение.
Спасибо!
Т.е. я могу не переставлять счета с НДС, даже тем, кто является их плательщиками и отчитываться по НДС не придется?
Или таким я все-таки обязан, а вот тем, кто плательщиками НДС не является, могу выставлять без НДС и тогда по ним и отчитываться не придется?
Вообще спасибо вам большое за помощь! А то я все рыпался-рыпался, пытался разобраться, но нормальных ответов нигде не мог получить. А за данным ресурсом и за данной темой давно следил и вот решил-таки написать и она мне пригодилась, я получаю исчерпывающие ответы :)
Ну для заказчика, получается, разницы то нет, что ранее выставлял без НДС, что сейчас буду. Конечно, если стану выставлять с НДС, это для него будет выгоднее.
И при работе с физ. лицами или ИП по УСН я же тогда могу уже официально не выставлять НДС и, соответственно, по нему не отчитываться, НДС только для тех, у кого ОСН?
В общем про агентский договор понял. Интересный вариант. Спасибо.
Январь, подскажите пожалуйста впервые заполняем деклаарцию по НДС в части договоров комиссии.
Мы получаем от комитента счет фактуру общую, а перевыставляем же несколько счетов фактур (так уж у нас устроено программное обеспечение не дает выставить общий за месяц, только по оплатам) но сумма полученная =выставленной.
Вопрос вот в чем возник: при заполнении раздела 10, в сведениях о продавце сумму счета-фактуры писать общую? или тоже часть от суммы= суммы выставленной с-ф.
А может вообще нельзя из одной с-ф полученной превращать в несколько выставленных? Просто как сверка в налоговой пойдет
Еще вопрос, те счет-фактуры что идут по оптовой схеме, они буду фигурировать в декларации по НДС, в 11 разделе, как полученные? Или тут раз мы их не перевыставляем, то не должны указывать. А в книгу покупок мы их заносим, ведь там агентство является покуапателем? мы на УСН д-р