можете, но налоовая убытков не любит.
Если в декларации минимальный налог, а авансы платились по КБК доходы-расходы, оставшую часть до минимального налога надо платить по тому же КБК доходы-расходы?
Бухгалтеp, надо платить минимальный налог. Либо перезачитывать ту часть, что уплатили на КБК единого на КБК минимального и доплачивать оставшуюся часть
Всё, последний вопрос сегодня, прошу, помогите.
Может ли в бухгалтерской отчетности выручка и расходы отличаться от доходов и расходов в КУДИР и УСН?
В КУДИР и УСН у меня всё совпадает.
Я вот сейчас сижу и думаю, как они вообще будут совпадать, если в УСН расшифровка выручки это 90 счет, то есть реализация, а не оплата, а КУДИР формируется на основе поступлений денежных средств, а не реализации.
По-моему, бухгалтерская отчетность в УСН это глупость!!!
Добрый день, уважаемые модераторы!
К сожалению ссылка на первой странице этой темы на упрощенную форму баланса для субъектов малого предпринимательства устарела.
На этом же сайте размещена новая форма КНД-0710098. Просьба обновить информацию или хотя бы добавить.
Сегодня старый вариант был отфутболен в налоговой №16. И не только у моего буха. Не принимали даже со скандалами.
В принципе та же самая форма, что и старая КНД-0710001, с теми же полями для цифр . Отличается двумя титульными листами и дополнительными листами для всех возможных данных и корректировок. Ну и является МАШИНОЧИТАЕМОЙ формой...
Пришлось вносить данные в новые бланки. Приняли 4 листа.
И еще: в ИФНС объявили, что самого понятия "бухгалтерский баланс" уже нет. Новая форма называется "Бухгалтерская (финансовая) отчетность субъектов малого предпринимательства".
Это неправда. Ничего не устарело. Ваша налоговая просто врет. Одна форма машиночитаемая, вторая нет. Но это одна и таже форма и принимать её обязаны.
Про это сто раз написано на форуме.
Какая прелесть. Ваша ИФНС может вносить изменения в закон о бухучете и приказы Минфина? :)
Подскажите, нужно ли в балансе или отчете о прибылях и убытках показывать начисленную сумму за декретный отпуск? Что-то мозг мой устал... зависание
Я согласен, что налоговая врет. Выше написал, что листы 3 и 4 практически не отличаются. Но бороться с ними можно только виртуально на форуме или в судебном порядке. Судиться из-за 10 мин заполнения бланков, которые они требуют, никто не будет. А виртуально можно и миллион раз обсуждать, а не только 100. Это ничего не дает, как показала практика.
Не хотите помочь посетителям форума и размещать дополнительную ссылку в теме? Бог с ней. Я не настаиваю. Тогда будьте любезны, хотя бы добейтесь от ИФНС 7716 принятия отчетности по указанным в теме бланкам. Вы же готовы с ними поспорить. Зуб даю, что что не сможете. Скорее всего и тут оправдание найдете.
Мультик-пультик, если это возмещаемое фсс, то может в баланс попасть как сальдо по 69 счету. если не возмещаемое-как затраты в ф2
Аноним, балансы не пересдаются. И вообще, вряд ли кто его будет разглядывать и анализировать.
Подскажите, пожалуйста, что делать.
Ситуация: ИП без работников на УСН - доходы. Налог заплатили на нужный КБК и нужную сумму. Декларация сдана по УСН доходы минус расходы. Что делать?:(
Подайте исправленную декларацию. В поле № корректировки укажите 1.
Я, видите ли, в Санкт-Петербурге живу. И ездить в Москву бороться за Вас не собираюсь. Не можете бороться за свои законные права? Так это Ваши проблемы, а не мои. Я за свои предпринимательские права бороться умею. И за чужие тоже могу, но только не для тех, кто таким хамским тоном общается на форуме ;)
2-НДФЛ на 1 сотрудника хотим почтой отправить. Обязательно диск отправлять или можно только в бумажном виде?
по закону можно+реестр
Я достаточно корректно пишу сообщения. И, в отличии от Вас, никого "хамом" не называл. Попросил разместить вашу же ссылку с требуемым в налоговой бланком в теме, чтобы было легче пользователям. А Вы пытаетесь представить всех виноватыми. И налоговая у Вас врет, и бухгалтера плохие, потому что "не могут бороться за свои права".
Еще раз повторяю, что из-за 10 лишних минут ни один нормальный бухгалтер не будет устраивать судебный процесс с налоговиками.
Просьбу о размещении ссылки Вы вообще проигнорировали. Из этого я сделал вывод, что Вы не желаете помочь посетителям форума и провоцируете их на разборки с налоговиками вместо помощи принять превентивные меры. Я понимаю, что Вам это не понравилось, но разве это похоже на "хамский" тон? Я ни в коем случае не хотел Вас обидеть, но, согласитесь, имею право делать свои выводы.
Доброго времени суток!
Я ИП на УСН, доходы.
Подскажите, что нужно писать в ячейке последнего разделе КУДиРа, которая называется "отчетный (налоговый) период"?
Правильно будетЦитата:
3.2. При заполнении данного раздела налогоплательщиком указывается отчетный (налоговый) период, за который производится расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление, создание самим налогоплательщиком) основных средств и нематериальных активов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
за ________год___________________ 20_13_ год
отчетный (налоговый) период
Позвонили из статистики, нужно сдавать форму 2мп инновация. В программе не нашла такую (1С 8.2), не подскажете, где можно скачать?
И за какой период это все сдается, и каким числом сей документ делать? (в первый раз делаю). ;)
piv-piv, статистика обязана формами обеспечивать. Вы ,кстати, не микропредприятие? Они эту форму не предоставляют
Приказ Росстата от 29.08.2013 N 349 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования", Приложение № 16.
http://www.consultant.ru/document/co...rame=65#p12155
В Упрощенке по ИП без работников не было дохода,(объект доходы)только уплачено по стр.280 -5000 руб. т.к.(10000*50%=5000), в строку 070 к уменьшению я ставлю 5000 руб правильно???
Сумма налога к уменьшению за налоговый период
Строка-070-???
для стр. 001 = "1": стр. 050 - (стр. 260 - стр. 280), если стр. 260 - стр. 280 - стр. 050 < 0
Каши ни какой нет,посмотрите стр.280 это уплаченные взносы в ПФ=10000,а от них берется к уменьшению 50%=5000,вот у меня и возник этот вопрос,раньше когда у меня был доход и с него например надо было уплатить налог 2000 руб,но при этом у меня было уплачено в ПФ 6000,а 50 % от этой суммы составляло-3000 руб,я ставила сумму в стр.070 к уменьшению 1000 руб.
Сейчас запуталась т.к.вообще нет дохода,поэтому и возник вопрос.
Вообще-то взносы у ИП за себя не 10000 (а работников у вас нет), поэтому и возник вопрос - откуда цифра.
ИП без работников уменьшает налог на 100% фиксированных взносов.
Нет дохода - нет налога и нечего уменьшать, поэтому взносы и не указываем.