а чем отличается учет з/пл 100 тыс в мес от 300 тыс в мес? если они максимум уже заработали в середине года, вы и показываете в 4 графе их доход, в 5 0, а в 7 то на что начисляли 10%
Вид для печати
а чем отличается учет з/пл 100 тыс в мес от 300 тыс в мес? если они максимум уже заработали в середине года, вы и показываете в 4 графе их доход, в 5 0, а в 7 то на что начисляли 10%
Я сама ничего не заполняла. У меня численность под 500 чел. Сама прога все заполняет. Я формирую файл и отправляю в ПФ. Ни разу такого не было. Первый раз такая ошибка. Я стала копаться и поняла, что прога сама всем, у кого лимит в 624 000 превышен, в 7 графу ставит 624 000,00 (ну не знаю почему она считает, что люди не могут заработать больше чем 624 000+624 000). У всех моих сотров ЗП нарастающим за год не превысила 624 000+ 624 000. только у этих двух челов получилось нарастающим больше чем 624 000 + 624 000. ну мне подсказали что бы я у них эти вторые 624 000 исправила на 2 000 000, Я исправила. файл отправила. Жду теперь ответа от ПФ.
Я может чего не знаю? может по закону если чел заработал больше чем 624 000+624 000 то налоги по другому считаются? не 10% а меньше?
Добрый день, уважаемые! Помогите разобраться. Надо доначислить 1023 руб за 3 кв. Заполнила разделы 6.2, 4 и 120 строку РСВ. В ПФР сказали сделать 0 исх.сведения по данному сотруднику со стажем за 9. Затем за год на этого сотрудника сделать исходные за 4кв + корректирующие сведения за 9 (3кв.) в текущем отчете Все сделала - увеличились 200, 204 строки, но при проверке - ругается на увеличившуюся базу. Где добавить 4650 руб базы за 3 кв.? Очень жду вашей помощи.
Нет. Я исходила из другой логики. У сотров у которых превышен лимит в 624 000 в 4-ом квартале в 7 графе как раз стоит остаток. С ними все просто. у сторов у которых лимит был превышен до 4-го квартала, в 7 графе у всех почему то стоит 624 000,00. Но у всех сотрудников нарастающий итог не превышает 624 000+624 000, и программа на них не ругается. только у двух сотрудников нарастающий итог 1 800 000,00 у одного и 1 500 000,00 у другого. а в 7 графе стоит 624 000,00 как у всех. так вот программа ругается, что "начислено в октябре, ноябре, декабре" превышает 624 000,00. Я в 7 графе только у этих двоих исправила 624 000 на 2 000 000, Програмка это съела, ну типа это же меньше чем сумма с которой я начисляла 10% и сказала ОК. теперь жду ответа от ПФР. Я только понять не могу почему в 7 графе у сотрудников тоже стоит цифра 624 000,00
Я сначала так подумала. но почему тогда у сотрудников у которых лимит в 624 000 был достигнут до 4-го квартал, но нарастающим итогом не достигнул 624 000+ 624 000, 7 графе тупо стоит 624 000? И во 2-ом и в 3-ем и в 4-ом квартале у них у всех стоит 624 000,000 в 7 графе? и все отчеты у меня с положительным протоколом. Я даже не заморачивалась никогда. Уже года три сдавала отчеты с первого раза. а тут стали копаться с програмистом и он подсказал сделать так.
я не буду вручную у 500 челов это делать. для этого есть програмисты.
ну значит я весь год не правильные отчеты сдавала.
ну не знаю. значит неправильно. т. е. мне вручную сначала на калькуляторе считать сколько они за квартал заработали и править потом? 500 человек? блин! я жить на работе не хочу...
странно что у вас проверочная программа не ругалась что итоги по рсв не сходятся с итогами по ИС, у меня прям из-за 0,01 ругается
очень странно. прям я сама в ужасе. с понедельника начну заново все делать. Все равно же отрицательный протокол придет из ПФР.
Здравствуйте, почему в сбисе чтобы ввести код ДЛОТПУСК нужно заполнять табличку из льготного стажа?
и потом этот период стоит с признаком 1, а обычный период с признаком 0
Вообще нужно ли выделять очередной отпуск, учебный все оплачиваемые отпуска.
спасибо за ответ, а вот почему пишут что учебный надо? ветка ниже, простите, не выделила цитированием.
а вы выделяете если например отпуск переходящий и в одном месяце нет из-за этого начислений?
к примеру пошел человек на 1,5 месяца и все отпускные прошли в месяце начисления, а один месяц получился без начислений?
Кто может знает, что делать ,если ИП закрылось и есть переплата по ПФ ,нужно корректировочную по РСВ1?Очень срочно нужно!
Письмо требуется определенной формы, заполнить можно в ПФР.
Постановление Правления ПФ РФ от 16.01.2014 N 2п «Об утверждении формы расчета по начисленным и …» в «Исчисление страхового стажа: дополнительные сведения содержит код «УЧОТПУСК» с наименованием «Дополнительные отпуска работникам, совмещающим работу с обучением» и ссылкой на акт законодательсьва «Статьи 173 – 177 Трудового кодекса Российской Федерации»
Добрый день!
Может кто сталкивался с проблемой: У нового сотрудника СНИЛС 202-057-281. При этом контрольное число на самом свидетельстве СНИЛС - 92, а расчетно получается 07.
Если честно писать 92, отчетность сделать невозможно, программа (документы пу 5) выдает ошибки. Если писать расчетное, то ошибок нет, но не будет ли потом проблем со сдачей отчетности?
А точно переписывали цифры со СНИЛС(ксерокопии)? У нас в свое время появился совместитель, который давно, как я понимаю, потерял оригинал СНИЛС и видимо переписал в бухгалтерии основного места работы на бумажку данные, и при этом ошибся в одной цифре, в результате чего у нас был подобный бардак со СНИЛС - ставим расчетный - в ПФР под ним другой человек, ставим тот, что он продиктовал - не проходит проверку. Главбух лично звонит ему - он диктует тот же СНИЛС с ошибкой (ибо другого у него нет). Хорошо,что тетенька в ПФР помогла и посмотрела его СНИЛС в базе, а то ведь могла послать куда подальше - типа разбирайтесь сами.
Если точно вводили со СНИЛС/копии - ИМХО нужно выяснять в ПФР.
что-то у них с программой проверки, видимо. Я тоже не с первого раза сдала отчет с иностранцем http://forum.klerk.ru/showthread.php...2#post54435302
В организации есть инвалид. Заполнили на него отдельно в РСВ раздел 2.1. Нужно еще раздел 3.1 на этого человека заполнять? Чек выдает предупреждение
Не могу разобраться!
Мне нужно внести корректировку по взносам в 3 квартал 14 года (взносы к доначислению по сотруднику).
Мне нужно сдавать отдельный РСВ-1 с разделом 6 за 3 кв или же эта корректировка должна быть отражена в РСВ-1 за 2014 год?
А у меня получается, что программа формирует РСВ за год (разделы 1, 2, 2.5), а раздел 6 только корректирующие сведения за 3 кв. И не могу понять как это исправить:(
Скажите, а в случает доначисления взносов в прошлых кварталах, должен ли быть заполнен раздел 4?
В корректирующей пачке (раздел 6) должны быть данные только по сотруднику у которого были изменения или по всем сотрудникам скопом подавать за прошлый период?
скажите, пожалуйста, файл 1 или 2 сдаем?
Подскажите пожалуйста. Ребенку работницы 20 декабря исполнилось 1,5 года. До 20 декабря программа ставит код ДЕТИ. И все . Должен ли быть код на отпуск с 1,5 до 3 лет в отчете ПФР?