а причём здесь 219? сотр же не сам заплатил, а предприятие за него... где ж тут вычет?
нет его
Вид для печати
а причём здесь 219? сотр же не сам заплатил, а предприятие за него... где ж тут вычет?
нет его
дык... сотр может попробовать получить данный соцвычет в налоговой после подачи 3-НДФЛ...
Ваша же оплата за него - его чистый доход_13 по коду 2510
так вот в ст.219 как раз и указано, что "При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих социальных налоговых вычетов:...
2)2) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в образовательных учреждениях, - в размере фактически произведенных расходов на обучение с учетом ограничения, установленного пунктом 2 настоящей статьи...."
ПОЧЕМУ мы должны у него удерживать НДФЛ, если он ИМЕЕТ ПРАВО на получение вычета?????????????????
у Вас прошла не одна хозоперация, а две...
сначала сотр заплатил за обучение свои деньги... срабатывает:
вторая хозоперация: Вы сотру "подарили" деньги - извольте взять НДФЛ_13Цитата:
2. Социальные налоговые вычеты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, предоставляются при подаче налоговой декларации в налоговый орган налогоплательщиком по окончании налогового периода.
Подскажите пожалуйста, мы начисляем сотруднику на 73 счете деньги за аренду его автомобиля и ндфл, но при начислении зп этот доход 1с невидит и автоматически предоставляет больше вычетов, чем можно, как это можно исправить?
А на основании п.21 ст.217 с этих "подаренных" денег НДФЛ не берется.....
"Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:
...21) суммы платы за обучение налогоплательщика по основным и дополнительным общеобразовательным и профессиональным образовательным программам, его профессиональную подготовку и переподготовку в российских образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию, либо иностранных образовательных учреждениях, имеющих соответствующий статус;"
уфф... Вы же не платили за обучение напрямую институту...
Вы заплатили сотру
одинаково, что сейчас:
в 2-НДФЛ 2510 42000 ... НДФЛ 5460
в 3-НДФЛ вычет 42000 ... к возврату 5460
---------
сотр будет в нуле по НДФЛ
- что если бы не сотр проплатил, а напрямую фирма:
нет дохода по 217
---------
сотр сразу в нуле по НДФЛ
Вы же хотите и рыбку съесть (сотру обучение не стоит ни копейки) и на ёлку влезть (от балды за ноль расходов получить ещё и вычет в 42000)
как быть.
у меня сумма исчисленного НДФЛ по одному сотру меньше, чем удержана в 2009 году. но в январе этого года все правильно пересчитано.) при проверке программа выдает как ошибку. надо ли все исправить, чтобы суммы были равны или нет?
Да, там сумма указана. Т.е. все верно, в реестре сведений так и оставить?Цитата:
А Вы не видели в справке поля вроде "Сумма, излишне удержанная налоговым агентом"?
Неделю назад сдала отчет 2-ндфл по электронке, очнулась только сегодня. У меня договора подряда, впрошлом году я правила ручками и ставила код 2400, а в этом году забыла, и отправила как разбила программа 2000 и 2400. Теперь сдавать уточненку. КАк налоговая среагирует? И вообе это сильно важно, какой код?
спасибо! :)
подскажите плиз ссылку, где можно проверить НДФЛ?. на бухсофте отключена проверка
Налогоплательщик 2009-бесплатная программа, скачиваете в налоговой. Но там надо вручную забить все данные по отчету. Нажимаете кнопку ПРОВЕРКА. И все.
Уважаемые клерки подскажите пожалуйста,
в ноябре работнику была оказана мат. помощь в связи со смертью близкого члена семьи в сумме 10 000 руб., с нее НДФЛ не удерживаеться. Нужно ли мат.помощь отражать по коду 2760 при заполнении 1-НДФЛ?
Подскажите пожалуйста, у сотрудника в 2008 году было удержано НДФЛ больше чем исчисленно, заявление на возврат денег сотрудник писать не хочет, задолженность по НДФЛ за налоговым агентом п. 5.9. будет фигурировать только в справке за 2008 год, а в карточке 1-НДФЛ постоянно?
Смутило то, что налоговый период год, а сумма вылазит в справке 2-НДФЛ за 2009 год прошлогодняя.
Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении код в 1-НДФЛ ставить 2000, или 2012?
Верный код — 2012.
Действительно, коды доходов, которые получают работники, нужно указывать при заполнении форм 1-НДФЛи 2-НДФЛ.
Но при этом в приказе МНС России от 31 октября 2003 г. № БГ-3-04/583, которым утверждена форма 1-НДФЛ, перечень кодов доходов отсутствует. Но поскольку указанная форма используется налоговыми агентами для заполнения справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, то следует использовать справочник, прилагаемый к этой форме. Он утвержден приказом ФНС России от 13 октября 2006 г. № САЭ-3-04/706@.
В частности, для отражения отпускных установлен код 2012. По этому коду могут отражаться и компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск. Напомню, что компенсации за неиспользованный отпуск облагаются НДФЛ в соответствии с пунктом 3 статьи 217 НК РФ.
Нужно ли распечатавать пустую карточку 1-НДФЛ, если работник находился в отпуске до 1,5 лет?
Подскажите, пожалуйста, я запуталась...
Вопрос в следующем: в январе за несколько дней работнице начислялась зарплата и предоставлен вычет 400 руб., с середины января по нчало июля она была в декрете, сразу после него ушла в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет (до марта 2012г.). В августе она выходит на работу. Какие вычеты ей предоставляются? Только на 400 руб., или с августа применять еще и 1000 руб. на ребенка?
Заранее спасибо
:yes:Цитата:
или с августа применять еще и 1000 руб. на ребенка?