Отправьте с курьерской службой в ПФ дискету и распечатку.
Вид для печати
Olga376 спасибо за совет...:yes:
По обязательному пенсионному страхованию отчитываться на старых бланках или ждать новых (я имею ввиду отчет в налоговые органы)?
В Питере принимают страховые взносы по старым (видимо там изменений не было, или налоговую это не интересует), а декларацию по ЕСН только на новых бланках.
Подскажите, а кого считать субъектами малого предпринимательства?!
Не пойму нужно ли сдавать пояснительную записку, отчет о движении капитала...(
И еще вопрос, учетная политика нужна для внутреннего пользования на предприятии или ее все же проверяют?!
Ее проверять не могут, ее могут использовать при проверке Вашей организации ;)Цитата:
И еще вопрос, учетная политика нужна для внутреннего пользования на предприятии или ее все же проверяют?!
Того, кто прописан в законе 209-ФЗ от 24.07.07 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Закон есть здесь http://mvf.klerk.ru/zakon/zakon.htmЦитата:
Подскажите, а кого считать субъектами малого предпринимательства?!
Здравствуйте, подскажите, а справку по видам деятельности нужно сдавать в налоговую, или ее отменили?
Подскажите как заполнить раздел 2.1 декларации по ПФР, если в первом месяце у меня была переплата,а во втором недоплата на эту сумму,я так понимаю что сначало мне это сумму надо поставит в строку 017 с плюсом,потом- в 018 с минусом,но программа автоматически мне ставит эту сумму только в строку 018 положительную
Как должно быть правильно? может декларация неправильно заполняется?
Здравствуйте! Столкнулась с такой ситуацией "Учитываемся" в МИФНС РФ № 23 по Московскому району г. СПб. 14 февраля гл. бух принес сдавать отчетность - в бумажном виде. Ее не приняли, сославшись на то, что с 01/02/08 вся сдаваемая отчетность должна содержать двухмерный штрих-код. (у нас на бланках только один сверху в правом углу). Мы запросили номер документа - Приках Минфина или аналог - сказали что нет такого - внутреннее распоряжение по СПб (все налоговиков собрали - дали ц.у.)
Кто - нибудь знает реквизиты официального документа, согласно которого данные действия сотрудников ГНИ правомерны??????
У нас маленькая контора всегда делали отчеты по формам в Exel или Word. Спасибо!
Сейчас в Питере (и еще нескольких городах) эксперимент - сдача отчетности на дискетах и с машиночитаемыми бланками. Это не те бланки, на которых у нас раньше штрих-код шел. Другие - они с них сканируют. И плюс с дискеты заносят. Но в нашей центральной МНС № 11 вроде пока только дискеты требовали. Поэтому заполнять отчетность можно только в 1С теперь. Там эта функция предусмотрена. А в Экселе все , не получится. Документ читала, номер теперь не помню. Эксперимент пока вроде до 1 апреля, а там может и продлят.
Это не правда. Кроме того, сдачу отчетности на обычных бланках никто не отменял. ИФНС № 11 просто обнаглела до невозможности :(Цитата:
Поэтому заполнять отчетность можно только в 1С теперь.
Вчера позвонила по справочному телефону - сказали, что без штрих-кода не принимают , я попросила сослаться на номер документа (приказ, распоряжение ) - скзали нету такого, внутреннее распоряжение.
Сегодня была в налоговой (моск. р-н) везде инфо про сдачу со штрих-кодом. На самом деле - это ПО ЖЕЛАНИЮ , отчетность принимают и как обычно!!!!!!(при мне сдавали) Инспектор сказала, что скоро будут принимать только со штрихом, "когда скоро?" - "скоро!"
Получается, что если нужно будет делать со штрих-кодом, то это навязанная услуга - отчтеность можно сделать либо в 1С, либо в "Налогоплательщик ЮЛ" всего две программы ?????
Вообщем рада, что отчет не нужно переделывать!
:p
Надя,
я сама читала документ про эксперимент с новыми требованиями к отчетам - в 11-й налоговой сказали номер документа. Да вот бумажку выбросила, не помню, что за письмо было. А еще в Адмиралтейской также принимают. Только там идут навстречу - можно без дискеты (если не грузится например), только с машиночитаемыми бланками. Я думаю, что во всем Питере одинаково. Пусть кто-нибудь напишет, что сдали без этих нововведений. Сейчас, а не в январе (тогда видимо можно еще было подсунуть по-старому).
Я вчера сдал на "неправильных" машиночитаемых бланках баланс и ф.2 в 17 налоговой СПб (в этот раз даже на ф.2 штамп о принятии поставили :cool:). Хоть 1С эти двумерные коды у меня сформировала, мне сказали, что неправильные они, но толком ничего объяснить не смогли. Возможно, только в 1С 8 формирует как надо этот штрихкод.
А у нас на днях в 45-й МИМНС не приняли годовую декларацию по налогу на прибыль: нужно в полном объеме со всеми пустыми листами! Скажите, зачем печатать, к примеру, лист, заполняемый негосударственным пенсионным фондом, если мы вообще никакой не пенсионный фонд? В прошлом году принимали только листы, подлежащие заполнению... Наверное, я что-то пропустила :(.
[QUOTE=Над.К;51424273]Бухгалтерская отчетность
12. Статистика - вариантов множество. Лучше уточнять в своей статистике. Но вот то, что квартальные балансы в статистику сдавать не надо - это точно.
Малые предприятия сдают форму ПМ только если они попали в выборку Госстата. По Москве список попавших в выборку можно найти здесь
Извините, но чо то непонятно где найти выборку по этой ссылке?:o
Ее там уже нет, раньше была
Нет
Когда распечатываю отчетность в Налогоплательщике ставить галочку в строке
Компактный двухмерный штрихкод????????
И что значит следующая галочка - PDF417
Над.К, пожайлуста помогите, срочно. может я не по теме но больше инфы не могу найти в инете, а нам счет арестовали.
Мотивация налоговой: не сдана декларация по НДС за 4 квартал
Мотивация наша:
в 2007г во втором и третьем квартале было совмещение ОСНО и ЕНВД( основная деятельность на ЕНВД),конечно же вели раздельный учет, сдавали все декларации по ОСНО и ЕНВД(в эти кварталы сдали в аренду 6 кв.м ИП), с сентября 2007г перестали сдавать площадь в аренду, за 3 квартал мы сдали НДС, а вот за 4 квартал не сдавали так как не было деятельности по ОСНО и не было налоговой базы
Вопрос: где можно почерпнуть инфу по этому вопросу?
и если налоговая права нам теперь до конца жизни сдавать все отчеты по общему режиму?
Если бы не срочный случай, не побеспокоила бы.Спасибо.
Ну вообще-то да, у Вас же ОСНО и есть. Чистого ЕНВД не бывает, это налог на виды деятельности. Так что налоговая права.Цитата:
теперь до конца жизни сдавать все отчеты по общему режиму
Может я не правильно объяснила, у нас нет деятельности по ОСНО, только розничная торговля. неужели нам теперь всегда нулевые отчеты сдавать, и деятельность по ОСНО мы не будем начинать.
А почему не бывает ведь если ООО ведет деятельность по розничной торговле, то и сдает декларации по ЕНВД ОПС Баланс?
Над.К, если налоговая права, то где можно почитать инфу на эту тему?
Налоговый кодекс. Практически весь. Еще раз повторяю - ЕНВД не бывает одного, это налог на вид деятельности! И то, что в данный момент у Вас нет видов деятельности, непопадающих под ЕНВД, не освобождае Вас от обязанностей подавать пустые декларации по ОСНО.
Да, во многих налоговых говорят, что можно не сдавать пустышки, но это их личное мнение, в НК такого не написано.
Большое спасибо.
Впервые слышу что нужно сдавать пустышки по ОСНО, если ведешь деятельность подпадающую под ЕНВД, думаю что у половины страны надо счета арестовать(((((((((( Пойуду читать НК
ЕНВД это специальный налоговый режим(НК РФ) налогоплательщики применяющие его освобождены от уплаты НДС и сдачи декларации по НДС абзац 3 п.4 ст346.26
Аноним, не путайте теплое с мягким. Там написаноЦитата:
Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (в отношении операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с главой 21 настоящего Кодекса, осуществляемых в рамках предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом)
Ой, что то я в конец запуталсь, но ведь мы же и осуществляем деятельность облагаемую единым налогом
Ну и что? А теперь прочтите, кто является налогоплательщиком по НДСтут где-нибудь написано что-нибудь вроде вот этого "организации, осуществляющие операции облагаемые НДС"? Не написано. Значит налогоплательщики ВСЕ. Кроме применяющих ЕСХН и УСН, потому что в соответствующих главах написаноЦитата:
1. Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (далее в настоящей главе - налогоплательщики) признаются: организации;
индивидуальные предприниматели;
...
Цитата:
Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения (являющиеся налогоплательщиками
единого сельскохозяйственного налога), не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость ...
А я бы посоветовала подтвердить вид деятельности в ФСС до 1 апреля... С 1 по 15 число будет много желающих отчитаться с квартальным отчетом. Кроме того, в некоторых отделениях ФСС (например, в нашем Балашихинском) информируют о том, что подтверждать деятельность можно только до 1 апреля! В прошлом году те, кто не успел это сделать до 1 апреля (в Балашихинском отделении) отчитывались и подтверждали вид деятельности у одного инспектора, к которому стояли огромные очереди.
По подтверждению вида деятельности... В нашем отделении просят: заявление и справку-подтверждение (на тех же бланках, что и в прошлом году), плюс для организаций на ОСНО или баланс или форму 2 (ксерокопию, сданных в ИФНС).
Подскажите, плз. Сегодня была в налоговой. Не приняли декларацию по обязательному пенсионному страхованию. Сказали, что больше они ее не визируют. Где можно подробнее почитать?
Я в пятницу сдавала, у меня приняли и завизировали. А вы в какой налоговой сдавались? Чего же у них не уточнили: почему не визируют, куда сдавать? Может, непосредственно в ПФ?
Это как? Обязанность сдавать декларации по ОПС в налоговую никто не отменялЦитата:
Не приняли декларацию по обязательному пенсионному страхованию.
Ходила в налоговую моя заместитель. Они оказывается не поставили печать на экз. пенсионного фонда. Себе приняли. Это она мне по телефону не правильно проинформировала. Извините, плз
Здраствуйте.
По поводу ОПС, давно уже таскаем сами 3й экземпляр в ПФР. Но печать о принятие и принимает налоговая. В ПФР эти данные попадают в эл.виде, а бумажка для контроля.
Теперь вопрос: Кто такой уполномоченный представитель? Почему в налог-ке эта графа есть? В форме "Налог.декл. по ЕСН - 163н" инн указываем уполномоченного представителя на титуле или нет? Раньше это был вообще отдельный лист (с какими-то данными какого-то физ.лица), но мы его не заполняли и нормально сдавали. Теперь это пройдет? Это вообще к нам - организациям - относится?