конечно самоуправство!
нам одно время даже справки об отсутствии задолж-ти по налогам не давали, пока не подпишешься хотя бы на один месяц на их местную налоговую газету!цирк!!! :yes:
Вид для печати
конечно самоуправство!
нам одно время даже справки об отсутствии задолж-ти по налогам не давали, пока не подпишешься хотя бы на один месяц на их местную налоговую газету!цирк!!! :yes:
Напишите официальное письмо в вышестоящую налоговую (если в эту уже писали) и попросите разъяснить эту ситуацию. Обычно помогает.Цитата:
Сообщение от hdm
никуда конечно же не писали! зачем себе лишние проблемы создавать? тем более как это докажешь?
Ну с таким настроем!! Сделайте тогда в трех экземплярах (вдруг один потеряют) и несите в налоговую с коробкой конфет и бутылкой коньяка.Цитата:
Сообщение от hdm
В таком случае скоро и "КУ" будете говорить на ступеньках и чтобы выписку получить стишки на табуретке рассказывать и песенки петь.
Зачем кому-то что-то доказывать? Я же говорю пишите официальное письмо: Прошу разъяснить является ли обязательной сдача КУДиР в налоговую инспекцию в двух экземплярах с оставлением одного в инспекции?Цитата:
Сообщение от hdm
Официальный ответ конечно будет НЕТ!
С этим ответом и с ОДНИМ экземпляром КУДиР идете в налоговую, ставите печать и несете его домой.
о, а я и не думала, чот так можно сделать! (вернее не знала :o)
спасибо большое! обязательно так сделаем!
Подскажите,пожалуйста,у нас УСНО всего несколько дней,в Еxcel завела книгу доходов и расходов,у нас 6% от доходов,
-можно вести только книгу доходов,не учитывая расходы?
-что записывать в доход ,каждую операцию по реализации или по поступлению денег на расчетный счет.
Почему написано,что книга доходов и расходов не действующий документ,что то связано с ВАС.
Заранее благодарна за ответ!!!
Вам - да
В доходы Вы сейчас должны записывать толь выручку, а все сплошняком не надо
А что до книги, то ВАС опять отменил графы "в том числе" а в остальном она действующая
Не ВАС, а Верховный суд. data, проверьте, у Вас должна быть книга ДиР, утвержденная приказом Минфина 167н.
А скажите пожалуйста при УСНО производство дох-расх. В книгу в доходы я должна заносить номер п/п и сумму полученную по нему от Покупателя или номер Накладной на отгрузку и сумму накладной которую я выписала Покупателю? Что из этого будет моим доходом при УСНО? и для КДиР?
НАДА, в КДИР надоЭто - доход для УСНО (и для КДИР) :)Цитата:
заносить номер п/п и сумму полученную по нему от Покупателя
Скажите пожалуйста, а могу я так сделать: договор заключен и оплачен 2006, материалы куплены 2006. Можно ли сумму оплаченную по договору внести в доход-2006г., а материалы списать на расходы в 2007 году?
Можно. Материалы списываются в расходы после передачи в производство. Считайте, что в этом году в производство Вы их не передавали.
спасибо
Определяя налоговую базу в КДиР в таблице №6-1 доход и расходы берем без НДС, про НДС в прочих расходах/ при наличии конечно сч/ф с выделенным НДС/ ничего не сказано. Беру их тоже без НДС, но в таблице №6-2 он же не выделен.??? :o
hiker, все правильно. НДС вообще считается отдельно. В КДиР попадает все без НДС (и доходы, и расходы). В таблице 6-2 - комиссии банков и платежи ЕСН.
А если работаем без НДС,значит в доходы сумму с НДС и от нее 6% начисляем?
data, какие 6%? Если вы на УСНО - вам не сюда! Здесь про ИП на ОСНО...
Ой, посмотрела на тему... Наоборот, это hiker не в той теме написал (про КДиР у ИП на ОСНО), а я ответила не глядя... ;)
data, откуда у Вас НДС если Вы работаете без НДС?
hiker, если вы работаете с НДС (заполняете таблицы 1-1А, 1-2А и т.д.) - в 6-2 указываете сумму арендной платы (например) без НДС.
Если вы работаете без НДС (заполняете 1-1Б и т.д.) - в 6-2 указывете суммы с НДС.
Отдельно НДС не указывается в этой таблице.
Здраствуйте . подскажите организация купила недвижимость
теперь она на 01 счете. я в книгу записать должна ?
Спасибо
Юля, может Вы нам расскажите, какая у Вас упрощенка? Подали ли на регистрацию прав на недвижимость?
Упрощенка - налогообложение - Доходы .
Свидетельство о регистрации получено - дата регистрации 27 октября 2006 года . объект права нежилое здание.
Спасибо .
Раз у Вас УСН по доходам, то куда и зачем Вы собираетесь писать эту недвижимость в книге? Вы там только доходы свои отражаете, и больше ничего.
Доходы будут когда на р/с поступят денежные средства - например аренда. что получила , то и 6 % . правильно ? и тогда запись в книге появится .
Спасибо.
Еще одна УСН . там доходы минус расходы .
Деньги поступили на р/с как задаток - все договоры оформлены как задаток и права собственности пока не зарегистрированы. Я тоже ничего не заполняю. это же еще не доход ? или как налоговая посмотрит? только в расходе у меня там зарплата. Получается на конец года убыток будет ?
Спасибо
Правильно. Про задаток были темы на форуме. Воспользуйтесь поиском.Цитата:
Доходы будут когда на р/с поступят денежные средства
Спасибо. посмотрю в поиске.
:)
А правильно ли я (ИП на ОСНО) делаю:
1.Закуплен. сырье и материалы (микросхемы , транзисторы...) с выделенным НДС заношу в табл.1-1А, те, что без сч-факт. - в табл. 1-1Б;
2.Картриджи для принтера, стеллаж и т.д.с НДС - в табл.1-3А, без НДС- 1-3Б;
3.Услуги по доставке посылок, аренда, интернет (всё с НДС) - табл.1-4А;
4.Услуги банка (естественно они без НДС) - в табл.6-2.
Что заносить в табл. 1-6А (то же, что и в 1-1А или всё, что купили за год)?
У МЕНЯ ТАКАЯ КАША В ГОЛОВЕ!!!! P.S. не судите строго...
У меня такой вопрос :полученный займ от учредителя тоже считается доходом организации? и надо ли его регистрировать в Книге ДиР.
нет, доходом не считается...
По поводу отражать ли в книге... если ведете графу не влияющую на расчет НО базы, то в ней отражаете...
Как я поняла,если займ не считается доходом,то его не нужно отражать в книге.Или нужно отразить в книге ДиР,но не включать в налогооблагаемую базу?Правильно я рассуждаю.
Простите, господа, что-то в этом разделе форума действительно все смешалось, УСН 6%, ОСН, УСН 15%, ИП, учредители. Это как же понимать?
Хотелось узнать: ИП, УСН 6% при расчетах за нал в книге доходов делает запись по данным Z-отчета или по каждой конкретной операции. Кроме чека ККМ приходник выписывать?
Так и понимать. Тема как называется? "Книга доходов и расходов". Ко всему перечисленному Вами имеет самое непосредственное отношение.Цитата:
Это как же понимать?
Ваш вопрос, кстати, обсуждался не однократно. Пишете по Z-отчету. И о каком приходнике может идти речь, если ИП не обязаны соблюдать порядок кассовых операций?
Вопрос совершенно не спорный ;)