×
Страница 1 из 121 123451151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 3612
  1. Аноним 2
    Гость

    Вопрос Книга доходов и расходов

    Нужно ли ПБОЮЛ ежегодно начинать новую книгу доходов и расходов , если можно со ссылкой на закон . Мы постоянно продолжали , но вдруг делали неправильно ?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Мисс Марпл
    Регистрация
    14.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    210
    "Книга учета доходов и расходов открывается на один календарный год".
    Для книги по упрощенной системе об этом сказано в Порядке отражения хозяйственных операций в Книге учета доходов и расходов (приложение №2 к Приказу МНС России от 28.10.2002 N БГ-3-22/606).
    Для традиционной системы точно не помню, но по моему в требованиях к порядку заполнения книги учета говорится о том что она заполняется в течение налогового периода (т.е. года).

  3. kari
    Гость
    Guest, Мисс Марпл совершенно верно отвечает. Книгу учета доходов и расходов действительно регистрируют на срок - календарный год. В одной книге несколько годов вести не правильно. Мне, например больше нравится вариант вести книгу в электронном виде, в конце года ее распечатываешь, прошнуровываешь и ставишь печать в налоговой о регистрации

  4. Аноним
    Гость
    Вот бли у меня так было.
    "книгу в электронном виде, в конце года ее распечатываешь, прошнуровываешь и ставишь печать в налоговой о регистрации "...
    ..
    По итогам года ходил в налоговую с этой книгой, напрочь отказались регистрировать, говорят мол, а как же ВАша "фирменная" книжонка(ту которая выдает налоговая, я уж не говорю что она не соотвествует закону).В итоге подал заявление о том что книгу веду в электронном виде и по окончании налогового периода (один год) обязуюсь распечатать , подписать и т.д. Шлепнул входящий номер в приемной и все.Большу в Налоговую с этим вопросом не хожу.

  5. Клерк Аватар для ПрофучастникЦБ
    Регистрация
    18.11.2002
    Сообщений
    60
    .А если НДФЛ отправить по почте, то когда надо явиться в ИМНС для отметок в книге ДиР.

    2.Можно ли представить книгу ДиР в июле или августе (надо время для забивки в 1С_Предприниматель)

  6. Клерк
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Фрязино, МО
    Сообщений
    13
    А может, кто подскажет, как поступать в такой ситуации. ПБОЮЛ на ЕНВД и обычном режиме. По каждому режиму надо книгу учета отдельно шнуровать и пропечатывать, или их в одну большую объединить? А куда девать расчеты, как общие расходы делили - туда же вшивать?

  7. Клерк
    Регистрация
    25.12.2003
    Адрес
    Moskow area
    Сообщений
    271
    Надо сначала написать заявление о том что ведешь книгу в электронном виде или можно нагло в начале года распечатать книгу ДиР и заявить что ведешь ее в электронном виде?

    В НК говорится что допустимо ее вести в электронном виде с последующим распечатыванием и предъявлением в налоговую. Но ни о каких заявлениях там нет ни слова.

    С уважением,
    Дмитрий.

  8. Надо сначала написать заявление о том что ведешь книгу в электронном виде...
    Но ни о каких заявлениях там нет ни слова
    Вот Вы сами себе и ответили...
    или можно нагло в начале года распечатать книгу ДиР и заявить что ведешь ее в электронном виде
    Что значит "нагло" и "в начале года"... Вы ведете в течении года книгу в электронном виде, а по окончании налогового периода "спокойно" несете ее в налоговую... (см. Приказ МНС РФ о ведении КДР)...
    С уважением...

  9. Клерк
    Регистрация
    25.12.2003
    Адрес
    Moskow area
    Сообщений
    271
    Я вначале этого этого года сходил в налоговую и
    поставил печать на последней странице пустой книги где книга прошнуровывается.

    Оказалось что это очень неудобно.
    Могу ли я теперь эту книгу выкинуть и сказать
    что веду учет в электронном виде.

    Те распечатать в конце года и принести в налоговую.

    С уважением,
    Дмитрий.

  10. Легко...
    С уважением...

  11. Клерк Аватар для kurguz.ru
    Регистрация
    04.01.2005
    Адрес
    142784, Московская область, Ленинский район, город Московский
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от kari
    Guest, Мисс Марпл совершенно верно отвечает. Книгу учета доходов и расходов действительно регистрируют на срок - календарный год. В одной книге несколько годов вести не правильно. Мне, например больше нравится вариант вести книгу в электронном виде, в конце года ее распечатываешь, прошнуровываешь и ставишь печать в налоговой о регистрации
    Точно так же делаю и я ... У меня УСНО (доходы). В этом году правда 2 книги сдавать (по 2-м видам деятельности).
    Вопрос - если я в квартале не вёл хозяйственной деятельности и у меня в этом квартале "нули", нужно ли распечатывать такую "нулевую" страничку, подшивать и прошивать её для сдачи в ИМНС?
    Ещё вопрос, народ, кто знает точно, после 1 января 2005 статья 346.14 "Порядок определения доходов" измениться, то есть я смогу вести деятельность так, что объектом налогообложения будут признаваться: доходы; и я буду платить 6%? И где (реквизиты документа) это прописано?

  12. Клерк Аватар для kurguz.ru
    Регистрация
    04.01.2005
    Адрес
    142784, Московская область, Ленинский район, город Московский
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от divch
    Надо сначала написать заявление о том что ведешь книгу в электронном виде или можно нагло в начале года распечатать книгу ДиР и заявить что ведешь ее в электронном виде?

    В НК говорится что допустимо ее вести в электронном виде с последующим распечатыванием и предъявлением в налоговую. Но ни о каких заявлениях там нет ни слова.

    С уважением,
    Дмитрий.
    Праи-ильно! У меня в ИМНС по городу Видное (Ленинский район Московской области) приняли распечатанную, прошнурованную и бумажкой с печатью проклееную книгу по одному виду деятельности. Правда, по каждому виду деятельности своя книга. У меня в этом году предполагается до 5-7 видо (по ОКВЭД), буду по каждому электронную книгу вести и в конце года сдам.

  13. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Не поняла, как это по каждому виду деятельности отдельная книга? Это что-то новенькое в нашей налоговой системе. По УСН должна быть одна книга на все Ваши виды деятельности. А порядок определения доходов никто не менял. Как были 6% так и остались.

  14. Аноним
    Гость
    а в какие сроки регистрируется КДР в налоговой?

  15. Приложение № 2 к приказу Министерства РФ по налогам и сборам от 28.10.2002 № БГ-3-22/606
    1.4 ...При ведении Книги учета доходов и расходов в электронном виде налогоплательщики обязаны по окончании отчетного (налогового) периода вывести ее на бумажные носители.
    1.5. ...На последней странице пронумерованной и прошнурованной налогоплательщиком Книги учета доходов и расходов, которая велась в электронном виде, и выведенной по окончании налогового периода на бумажные носители, указывается число содержащихся в ней страниц, которое заверяется подписью должностного лица налогового органа и скрепляется печатью


    т.е. конкретного срока для регистрации КДР нету...
    С уважением...

  16. Клерк Аватар для danzel
    Регистрация
    15.03.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    47

    Осторожно Книга доходов и расходов

    «Упрощенцы» должны заполнять в книге только те операции и колонки, которые увеличивают или уменьшают налоговую базу по единому налогу. Минюстом Росии зарегистрирован Приказ Минфина РФ от 4 февраля 2005 г. N 15н «О признании недействующими приказов МНС РФ». Речь идет о Приказе МНС РФ от 26 марта 2003 г. N БГ-3-22/135 и о Приказе МНС РФ от 24 мая 2004 г. N САЭ-3-22/332@.

  17. Клерк Аватар для kurguz.ru
    Регистрация
    04.01.2005
    Адрес
    142784, Московская область, Ленинский район, город Московский
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от danzel
    «Упрощенцы» должны заполнять в книге только те операции и колонки, которые увеличивают или уменьшают налоговую базу по единому налогу. Минюстом Росии зарегистрирован Приказ Минфина РФ от 4 февраля 2005 г. N 15н «О признании недействующими приказов МНС РФ». Речь идет о Приказе МНС РФ от 26 марта 2003 г. N БГ-3-22/135 и о Приказе МНС РФ от 24 мая 2004 г. N САЭ-3-22/332@.
    Значит ли это, многоуважаемый danzel, что мне (ИП, УСНО, 6%), нужно было отражать в книге доходов и расходов, уплату взносов в Пенсионный фонд, то есть страховые и накопительную суммы, если они уменьшили налогооблагаемую базу?
    Я уже зарегистрировал в моей "родной" налоговой (МИФНС № 14 по МО), выведенную на бумагу, прошнурованную и посчитанную по страницам, книгу доходов и расходов.
    И что теперь делать? Письмо писать в налоговую соответствующее? Книгу переделывать и отражать уменьшение налогооблагаемой базы, пока ещё время есть до конца марта?
    Или, "сойдёт"...?
    Заранее благодарен.

  18. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Kurguz, у Вас при УСН 6% уменьшается не налоговая база, а сам налог на сумму взносов в ПФ (но не более 50% налога). Поэтому Вас заполнение графы "расходы" в книге ДиР волновать вообще не должно.

  19. Клерк Аватар для kurguz.ru
    Регистрация
    04.01.2005
    Адрес
    142784, Московская область, Ленинский район, город Московский
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от Над.К
    Kurguz, у Вас при УСН 6% уменьшается не налоговая база, а сам налог на сумму взносов в ПФ (но не более 50% налога). Поэтому Вас заполнение графы "расходы" в книге ДиР волновать вообще не должно.
    Как я рад, как я рад, что не еду ... в "Штрафоград". Спасибочки, многоуважаемая, Над.К.
    У меня от наших законодательно-инициативных органов всегда "чувство лёгкой оторопи"...

    P.S. Кстати, всех, кто собирается открыть или уже открыл своё предприятие малой или средней величины, поздравляю с представлению к "Ордену мужества за предпринимательство в России", о возможном учреждении которого недавно заявил наш Президент на Правительстве...http://izvestia.ru/politic/article1387604

  20. Клерк Аватар для danzel
    Регистрация
    15.03.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    47
    Цитата Сообщение от Над.К
    Kurguz, у Вас при УСН 6% уменьшается не налоговая база, а сам налог на сумму взносов в ПФ (но не более 50% налога). Поэтому Вас заполнение графы "расходы" в книге ДиР волновать вообще не должно.
    Совершенно верно, Над.К !!!!
    Писать письмо в ИФНС не нужно,Kurguz.

  21. Клерк
    Регистрация
    30.03.2005
    Адрес
    Moskow
    Сообщений
    2

    УСНО

    Наша организация перешла с 01.01.05г. на упрощенку, подскажите при УСНО нужно ли сдавать декларацию по обязательному пенсионному страхованию (14% в сумме накопительная + страховая части). Спасибо.

  22. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Конечно. Вы же их платите.

  23. Клерк Аватар для catrin
    Регистрация
    13.01.2005
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    40
    Скажите, плз, а чтобы вести книгу в электронном виде, существует какая-то специальная форма? или можно вести в экселе, что называется в свободном виде, просто сохраняя необходимое количество столбцов?

  24. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Ну, форма книги утверждена, и нарисовать ее на компе легко. посмотрите на сайте ФНС - http://www.nalog.ru/document.php?id=...pic=FO_mal_bis . И книга там в excel сделана.

  25. Клерк
    Регистрация
    01.08.2005
    Сообщений
    3
    Вопрос: При упрощенке (доходы-расходы) в соответствии со ст. 346,17 п.2 расходами признаются затраты после их фактической оплаты, т.е. получается что авансы поставщикам в расходы невключаются? А все знакомые бухгалтеры говорят включаются по оплате, но где это написано никто неговорит. Подскажите кто знает?

  26. Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Nina, нигде это не написано. Нет поставки - нет затрат, азбука.

  27. Клерк
    Регистрация
    01.08.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    80
    Полностью и абсолютно согласна с Cooler, затраты должны быть подтверждены документально (накладная, с/ф)

  28. Клерк
    Регистрация
    01.08.2005
    Сообщений
    3
    Спасибо!
    А если основное средство оплачено собственным векселем, но вексель еще непредъявлен, то я в книгу расходов включаю, только после предьявления векселя?

  29. Аноним
    Гость

    Осторожно

    Цитата Сообщение от Аноним
    В итоге подал заявление о том что книгу веду в электронном виде и по окончании налогового периода (один год) обязуюсь распечатать , подписать и т.д. Шлепнул входящий номер в приемной и все.Большу в Налоговую с этим вопросом не хожу.

    Если не секрет - как выглядит текст заявления? Где можно достать его?

  30. Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Если не секрет - как выглядит текст заявления? Где можно достать его?
    В произвольной форме. Достается, обычно, из головы.

Страница 1 из 121 123451151101 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)