то есть ответ на вопрос тебе не нужен, ты писала с целью проверки, живут ли в Ростове гарни хлопци?
Вид для печати
то есть ответ на вопрос тебе не нужен, ты писала с целью проверки, живут ли в Ростове гарни хлопци?
Циник, :wow: а я то думаю, к чему все это было счет да счет
Слышь ты, циник, иди отсюда. Баклан.
Хочу поделится опытом работы на 1С-8 по турагенту. Агентские договора.
(субсчета с учетом 1С8)
Оплата ТО плат.пор (РКО) Д76.09 К51
Принята от ТО путевка Д004.01
Принято от туриста (ПКО) Д50 К62.01
Выдана путевка туристу Д62.01 К76.09
К004.01
Д76.09 К76.09 (по ТО)
Отчет комитенту (ТО) Д76.09 К62.01
агентское вознагр. Д62.01 К90.01.01
У ТО договор с комитентом. У Туриста договор с покупателем. Все считает программа. Вручную править не надо ничего. Очень удобно. Проверено.
я хочу спросить у Funny 33 какими документами она проводит все эти действия, потому что моя программа 1С профи 8,0 считать ничего не хочет, я тоже пробовала через комиссионную торговлю:
1 покупка у ТО сумма ставится вместе с агентским вознаграждением или без?
2 реализация покупателю
3 ПКо от покупателя
4 оплата ТО платежное поручение
5 отчет кометента о продажах вот тут он мне пишет, что удержать не может, так как не хватает выручки у ТО
каким образом отражать доп выгоду?
у меня если и получается, то примерно следующее в книге: поступление 62000 от покупателя, тур стоит 58000 вместе с агентским, минусует 58000, выставляет вознаграждение 50,00 и все , доп выгоды нигде не видно отдельно.
Если возможно, напишите подробно все документы, через которые вы делаете проводки и пример с суммами, может я цифры не те выставляю
еще у меня авиабилеты есть по агентскому, программа их вообще не считает
Я делаю такие проводки в 1С (сомневаюсь насчет документов поступления и отгрузки, но комис.товар можно провести только так)
Приняты путевки 004 (комис.товар) -Документ поступление товара
Получены деньги от туриста 62.4 -ПКО
Реализована путевка 62.4/76.5 -Документ отгрузка товара
Вознаграждение 62/90 76/62 Акт об оказании услуг
76.5/51-Оплата ТО
62.4/90.- Дополнительная выгода от туриста -бух.справка
Я делаю такие
Подскажите дату учета дополнительной выгоды (дата отчета ТО или получение денег от туриста
[QUOTE=Аноним;52205855]Я делаю такие проводки в 1С (сомневаюсь насчет документов поступления и отгрузки, но комис.товар можно провести только так)
Приняты путевки 004 (комис.товар) -Документ поступление товара
Получены деньги от туриста 62.4 -ПКО
Реализована путевка 62.4/76.5 -Документ отгрузка товара
Вознаграждение 62/90 76/62 Акт об оказании услуг
76.5/51-Оплата ТО
62.4/90.- Дополнительная выгода от туриста -бух.справка
-при методе начисленияЦитата:
дата отчета ТО
-при кассовом методеЦитата:
получение денег от туриста
Спасибо,я тоже так думаю,но сомневаюсь,ведь деньги от туриста я получила,путевку реализовала
я делаю такие документы по приходу и отгрузке, как Аноним, но доп. выгоду указываю в отгрузке туристу , раздел услуги. Можно отдельно акт распечатать.
отчет комитента можно проводить только после отгрузки туристу. И по тому договору, по которому была сделка. Иначе в КУДР не пишет.Цитата:
отчет кометента о продажах вот тут он мне пишет, что удержать не может, так как не хватает выручки у ТО
каким образом отражать доп выгоду?
Все правильно в КУДР доп. выгоду и не видно. Но у вас можеи возникнуть проблема с авансами. Получили от туриста в одном месчяце, а отгрузка в другом, то у вас будет висет аванс на полную сумму оплаты до отгрузки.
Билеты по агентскому проводятся также как туры через 004.01.Цитата:
еще у меня авиабилеты есть по агентскому, программа их вообще не считает
Действия такие же.
Подскажите проводки рекламного тура (если едет работник , но за свой счет)
50/62 -оплата 15000
26/60 -услуги ТО 15000
62/90 - 15000 реалация
60/51 15000 оплата ТО
пардон, а при чем тут счет 62?
62 счет реализации покупателю ( работнику) так как он едет за свой счет ( а какой же счет должен быть)
просто не понятно
1. если Вы указываете, что тур рекламный, я сразу предположила, что это командировка, тогда при чем тут реализация? предполагаю, что могут быть такие проводки
26-60
60-51
91-50 или 73-50, 70-73
2. а если он едет просто в тур, не в командировку, то зачем тогда указывать что тур "рекламый" и счет 26 не уместен...
хотя все это только МОЕ мнение, может кто по другому думает
ТO присылает акт ,в котором указано что это рекламный тур
и деньги для оплаты тура работник внес в кассу+ мы выписали путевку??
это у вас командировка или нет?
Не знаю как правильно оформить, если командировка,то фирма сама должна была оплатить расходы ТО и т.к.
короче сами решайте, и см. #166
Я неправильно написала ,счет не 26 а 20
Мы так работаем с ТО,с которыми заключен договор купли-продажи. С туристами договор о реализации турпродукта
50/62 -16000 оплата от покупателя
60/51 -15000 оплата ТО
62/90 16500 реализация
20/60 -услуги ТО 15000
Мы на ОСНО , и поэтому рекламный тур,т.к. он оплачен работником я хочу учесть также
что такое рекламный тур и чем он отличается от нерекламного?
В рекламный тур может поехать работник ТА и его стоимость можно принять в расходы
дык а в чем вопрос тогда?
если рекламный, то отправляете человека в командировку, платите за тур, всё в расходы;
если не рекламный, то продаете;
если решили тур продать, то он уже перестал быть рекламным, независимо от того, что вам написал ТО
хотя ваши разброд и шатания должны его - ТО - напрягать, имхо
Циник спасибо! именно это я и пыталась втолковать!
:)
Значит проводки № 171 верны .
А могу ли я рекламный тур продать физ.лицу не работнику фирмы
по цене ТО и не будет ли налоговых последствий (с.40 НК)
Значит, она знает его домашний адрес (с) ирония судьбыЦитата:
Значит проводки № 171 верны .
а вы обычно туры только работникам продаете?Цитата:
А могу ли я рекламный тур продать физ.лицу не работнику фирмы
то ись с улицы никто к вам зайти и купить тур не может, только если к вам на работу устроиться вариант...?
у меня другой вопрос - чё в этом рекламном туре интересного будет туристу?