Над.К, я уже у Вас спрашивала в этой теме, нужен ли КБК единого, если платим минимальный, авансовых платежей не было. Вы сказали, что его писать не надо, только КБК минимального.
Вид для печати
Над.К, я уже у Вас спрашивала в этой теме, нужен ли КБК единого, если платим минимальный, авансовых платежей не было. Вы сказали, что его писать не надо, только КБК минимального.
katenok555, где вы это спрашивали? :o
Ну даже если я вам такое ответила, с какого то перепугу, то это не значит, что указание единого налога вдруг стало ошибкой. Вот указывать КБК минимального налога согласно порядку заполнения декларации надо даже если минимального налога к уплате нет.
Над. К, пост 107, 108, вопрос № 1)
Ну значит пропустила и поторопилась. Читайте сами порядок заполнения декларации, там ведь все написано.
Укажете или не укажете, ошибкой не будет.
need help :dezl:
1 кв доходы 317 195 расходы 200 489
2 кв доходы 1 017 195 расходы 933 780
3 кв доходы 1 579 295 расходы 1 439 089
4 кв доходы 3 354 295 расходы 5 076 152
030 17 506
040 ------
050 3 525
070 --------
090 33 543
Если не сложно, ответьте, пожалуйста - правильно или нет (ИП 6%)
Доходы :
1кв. 48000
6 мес. 119200
9 мес. 219200
год 399125
в ПФР платил поквартально 1212-40
декларация
030 - 2880
040 - 7152
050 - 13152
060 - 5946
210 - 399125
240 - 399125
260 - 23948
280 - 4850
030 17506Цитата:
1 кв доходы 317 195 расходы 200 489
2 кв доходы 1 017 195 расходы 933 780
3 кв доходы 1 579 295 расходы 1 439 089
4 кв доходы 3 354 295 расходы 5 076 152
040 12512
050 21031
060 прочерк
070 21031
090 33543
Анониму, если Вы платили поквартально, то почему не уменьшаете налог в строках 030-050 на взносы в ПФ?
030 1668
040 4727
050 9515
060 9583
спасибо!
Помогите пожалуйста, сам не бухгалтер и вообще в том не разбираюсь, по прочитанному выше что то попытался сделать, правильно ли получилось?
1 кв.
доходы - 775105,8 расходы - 766063,45 (90042,35*15%=1356)
2кв.
доходы - 1822729,33 расходы - 1936075,5 (1822729,33-1936075,5=-113346,17)
3кв.
доходы - 2889128,63 расходы - 3000632,44 (2889128,63-3000632,44=-111503,81)
год
доходы -4616037,4 расходы - 4567464,67 (48572,73*15%=7286)
Заполняю в декларации:
стр. 30 1356
стр. 40 -----
стр. 50 -----
стр. 60 -------
стр. 70 -------
стр. 90 46160
стр. 260 7286
стр. 270 46160 (4616037,4*1%)
Аноним, всё надо считать нарастающим итогом, а не по кварталам.
дохода и расходы нарастающим я и считал
получается что доход был только по итогам 1 кв. и по итогам года.. правильно ли что в строках 40, 50, 60 и 70 прочерки?
Да, все правильно
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста относятся ли к рассходам перечесления за открытие и ведение счета?
6%
За год было одно перечесление 78000 в 3 квартала,т.е надо прочерки ставить в остальных графах?
Запуталась окончательно.
на усн-6 расходы не учитываются
Спасибо!
Проверьте, пожалуйста
УСН 6% доходы
260 - 91598
280 - 44800
030 - 14883 (чистые начисления без учета вычета)
040 - 32204 (аналогично)
050 - 53416 (аналогично)
070 - 6618
Меня пугает эта 070 строка, по идее, мы должны заплатить в бюджет, а согласно инструкции по заполнению наоборот, или я плохо ее прочитала? :(
Почему должны заплатить? Вы же уменьшаете налог на взносы в ПФ. Или Вы уменьшали все-таки авансы при расчете и платили не ту сумму, которую нарисовали в строках 030-050
Над.К, платили авансы уменьшая на сумму оплаченых взносов.
Проверьте пожалуйста.
ИП ( УСН 6%) зарегистрировал в мае 2009г.
До августа 2009г. деятельности не было.
Был только один авансовый платеж в октябре ( за 9 месяцев), перед самым переводом в другую налоговую, но они не туда попали.
Этот аванс мне налоговая вернула 2 недели назад (ст. 74 НК).
Получается, что лучше мне платить сразу налог за год ( с уточненными КБК) - 1353р. ?
В ПФ за 2009г. у меня 4700р., (собираюсь доплатить взносы за 2009г. в день сдачи налоговой декларации. )
Посмотрите пожалуйста мою декларацию.
210 45100
240 45100
260 2706
280 1353
050 1353 ( по факту за 9 месяцев платил 1356р, но потом мне их вернули)
060 1353
Selar, в строках 030-050 показываются суммы за минусом взносов в ПФ
Bender, в строке 060 прочерк. 2706-1353-1353 = 0
И с строке 070 тоже прочерк
ИП на ЕНВД и УСН-6%, дохода по УСН не имею, всё по ЕНВД.
Сдаю нулевку по УСН.
Вопрос: заполняю титульный лист, далее на второй странице указываю ОКАТО и КБК, ставя прочерки в графах с суммами.
На третьей указываю -6.0.
Всё верно?
P.S. - Да, совсем забыл! Налоговую смущают мои коды ОКВЭД (74.81 основной и 74.84 дополнительный), какой мне указывать в декларации УСН.
в 001 -1,080-КБК минимального,в остальных-прочерки,Цитата:
далее на второй странице указываю ОКАТО и КБК,
:yes:Цитата:
На третьей указываю -6.0.
Всё верно?
и чем им не нравятся прочие услуги?Цитата:
(74.81 основной и 74.84 дополнительный
Прошу подсказать с заполнением декларации. Картина такая ИП, 6%. За 2009 г. авансовых платежей не платил. Но доход был. Что указывать в строках 030 - 050? те суммы, которые должен был оплатить в качестве авансовых или нули?