Над.К, я уже у Вас спрашивала в этой теме, нужен ли КБК единого, если платим минимальный, авансовых платежей не было. Вы сказали, что его писать не надо, только КБК минимального.
Над.К, я уже у Вас спрашивала в этой теме, нужен ли КБК единого, если платим минимальный, авансовых платежей не было. Вы сказали, что его писать не надо, только КБК минимального.



katenok555, где вы это спрашивали?
Ну даже если я вам такое ответила, с какого то перепугу, то это не значит, что указание единого налога вдруг стало ошибкой. Вот указывать КБК минимального налога согласно порядку заполнения декларации надо даже если минимального налога к уплате нет.
Над. К, пост 107, 108, вопрос № 1)



Ну значит пропустила и поторопилась. Читайте сами порядок заполнения декларации, там ведь все написано.
Укажете или не укажете, ошибкой не будет.
need help
1 кв доходы 317 195 расходы 200 489
2 кв доходы 1 017 195 расходы 933 780
3 кв доходы 1 579 295 расходы 1 439 089
4 кв доходы 3 354 295 расходы 5 076 152
030 17 506
040 ------
050 3 525
070 --------
090 33 543
Если не сложно, ответьте, пожалуйста - правильно или нет (ИП 6%)
Доходы :
1кв. 48000
6 мес. 119200
9 мес. 219200
год 399125
в ПФР платил поквартально 1212-40
декларация
030 - 2880
040 - 7152
050 - 13152
060 - 5946
210 - 399125
240 - 399125
260 - 23948
280 - 4850



030 175061 кв доходы 317 195 расходы 200 489
2 кв доходы 1 017 195 расходы 933 780
3 кв доходы 1 579 295 расходы 1 439 089
4 кв доходы 3 354 295 расходы 5 076 152
040 12512
050 21031
060 прочерк
070 21031
090 33543



Анониму, если Вы платили поквартально, то почему не уменьшаете налог в строках 030-050 на взносы в ПФ?
030 1668
040 4727
050 9515
060 9583
спасибо!
Помогите пожалуйста, сам не бухгалтер и вообще в том не разбираюсь, по прочитанному выше что то попытался сделать, правильно ли получилось?
1 кв.
доходы - 775105,8 расходы - 766063,45 (90042,35*15%=1356)
2кв.
доходы - 1822729,33 расходы - 1936075,5 (1822729,33-1936075,5=-113346,17)
3кв.
доходы - 2889128,63 расходы - 3000632,44 (2889128,63-3000632,44=-111503,81)
год
доходы -4616037,4 расходы - 4567464,67 (48572,73*15%=7286)
Заполняю в декларации:
стр. 30 1356
стр. 40 -----
стр. 50 -----
стр. 60 -------
стр. 70 -------
стр. 90 46160
стр. 260 7286
стр. 270 46160 (4616037,4*1%)
Аноним, всё надо считать нарастающим итогом, а не по кварталам.
дохода и расходы нарастающим я и считал
получается что доход был только по итогам 1 кв. и по итогам года.. правильно ли что в строках 40, 50, 60 и 70 прочерки?



Да, все правильно
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста относятся ли к рассходам перечесления за открытие и ведение счета?
6%
За год было одно перечесление 78000 в 3 квартала,т.е надо прочерки ставить в остальных графах?
Запуталась окончательно.
на усн-6 расходы не учитываются
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Спасибо!
Проверьте, пожалуйста
УСН 6% доходы
260 - 91598
280 - 44800
030 - 14883 (чистые начисления без учета вычета)
040 - 32204 (аналогично)
050 - 53416 (аналогично)
070 - 6618
Меня пугает эта 070 строка, по идее, мы должны заплатить в бюджет, а согласно инструкции по заполнению наоборот, или я плохо ее прочитала?![]()



Почему должны заплатить? Вы же уменьшаете налог на взносы в ПФ. Или Вы уменьшали все-таки авансы при расчете и платили не ту сумму, которую нарисовали в строках 030-050
Над.К, платили авансы уменьшая на сумму оплаченых взносов.
Проверьте пожалуйста.
ИП ( УСН 6%) зарегистрировал в мае 2009г.
До августа 2009г. деятельности не было.
Был только один авансовый платеж в октябре ( за 9 месяцев), перед самым переводом в другую налоговую, но они не туда попали.
Этот аванс мне налоговая вернула 2 недели назад (ст. 74 НК).
Получается, что лучше мне платить сразу налог за год ( с уточненными КБК) - 1353р. ?
В ПФ за 2009г. у меня 4700р., (собираюсь доплатить взносы за 2009г. в день сдачи налоговой декларации. )
Посмотрите пожалуйста мою декларацию.
210 45100
240 45100
260 2706
280 1353
050 1353 ( по факту за 9 месяцев платил 1356р, но потом мне их вернули)
060 1353



Selar, в строках 030-050 показываются суммы за минусом взносов в ПФ



Bender, в строке 060 прочерк. 2706-1353-1353 = 0



И с строке 070 тоже прочерк
ИП на ЕНВД и УСН-6%, дохода по УСН не имею, всё по ЕНВД.
Сдаю нулевку по УСН.
Вопрос: заполняю титульный лист, далее на второй странице указываю ОКАТО и КБК, ставя прочерки в графах с суммами.
На третьей указываю -6.0.
Всё верно?
P.S. - Да, совсем забыл! Налоговую смущают мои коды ОКВЭД (74.81 основной и 74.84 дополнительный), какой мне указывать в декларации УСН.
в 001 -1,080-КБК минимального,в остальных-прочерки,далее на второй странице указываю ОКАТО и КБК,На третьей указываю -6.0.
Всё верно?и чем им не нравятся прочие услуги?(74.81 основной и 74.84 дополнительный
Прошу подсказать с заполнением декларации. Картина такая ИП, 6%. За 2009 г. авансовых платежей не платил. Но доход был. Что указывать в строках 030 - 050? те суммы, которые должен был оплатить в качестве авансовых или нули?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)