Подскажите, плиз, если з/пл начислялась, но не выплачивалась работникам, это доход? в 2-НДФЛ показываем? налог исчисляем?
Вид для печати
Подскажите, плиз, если з/пл начислялась, но не выплачивалась работникам, это доход? в 2-НДФЛ показываем? налог исчисляем?
для НДФЛ налоговый период-год,значит 7794:yes:Цитата:
в 2-НДФЛ показываем? налог исчисляем?
а если мы уплатили НДФЛ -18.01.10- в реестре по 2 НДФЛ эти суммы не показывать? показывать задолженность???
[QUOTE= для формирования НДФЛ за 2009 год нужен налогоплательщик 2009 года
[ здесь бесплатная[/QUOTE]
Подскажите, пожалуйста, забила данные на сотрудников в этой программе, затем на вкладке доход, занесла информацию о доходах, вычетах. Справки формируются, но там много чего нет: нет вычетов, формируются без общей суммы доходов, без облагаемой суммы дохода, и налога исчисленного тоже нет. Что делать? Как повлиять, чтобы все было заполнено в справке правильно?
и еще вопрос -вычеты с августа по декабрь 2009 на себя и на ребенка(400+1000)*5=7000 программа выдает почему-то 5600??????
Сколько денег начислено?
27000
прямо во вкладке про 13%?Цитата:
занесла информацию о доходах, вычетах.
в 2 НДФЛ нет уплаченных сумм,есть удержанныеЦитата:
а если мы уплатили НДФЛ -18.01.10- в реестре по 2 НДФЛ эти суммы не показывать? показывать задолженность???
Заново все перепроведите, сделайте закрытие месяца.
бесполезно, а может это быть из-за того что мы уплатили 18.01 :o
Можно не указывать.
Можно указать, но тогда нужно поставить еще и вычет с кодом 503.
Ошибки не будет ни так, ни этак - на сумму исчисленного-удержанного НДФЛ не повлияет
Спасибо большое!!!
Насколько я поняла, если у нас в организации один сотрудник, то можно отчет сдать на бумажном носителе,а дискету не потребуют?????
Предупреждение 4 - КЛАДР: код ИФНС не определен однозначно что это за ошибка, кто-нибудь знает? программа налог-к 2009
Это предупреждение (не ошибка!) означает, что какой-то элемент адреса отсутствует в КЛАДР (надеюсь, не забыли его скачать и подцепить к программе?).
При полном соответствии адреса классификатору по адресу можно определить ОКАТО территории и ИФНС, обслуживающую данный адрес (в КЛАДР есть такие поля). В нашем случае при проверке по адресу определяется код обслуживающей ИФНС (полагаю, что после приёма информации от налогового агента справки передаются по месту регистрации сотрудников для налогового контроля). И предупреждение показывает, что ИФНС определить не удалось - что-то в адресе не так.
Просто Таша, спасибо огромное! Я почувствовала разницу))))
мы арендовали у сотрудника автомобиль без экипажа. по бухгалтерии отражали через 76 счет. начисляли НДФЛ и уплачивали в бюджет. В 1С автоматически не заполняется, скорее изза того, что проходит как услуги сторонних организаций. Как на него 2ндфл заполнить? под каким кодом?
сотруднику выдавали пособие по рождению и пособие на погребение, они налогом не облагаются, но надо ли их показывать как необлагаемые налогом доходы?
Не надо.Цитата:
но надо ли их показывать как необлагаемые налогом доходы?
конфигурация?
релиз?
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ НАЙТИ БЛАНК РЕЕСТРА К НДФЛ ЗА 2009 ГОД!!! Заранее большое спасибо
Люди помогите ... тихо схожу с ума
Программа 1С ЗУП 8.1
Формирую 2-НДФЛ .... вижу:
стр. 5.3 сумма налога исчисл. 4500=
стр. 5.4 сумма налога удерж. 4500=
стр. 5.9 сумма излишне удерж. 1500=
Открываю по работнику 1-НДФЛ - тут все ок. начсил. 4500= , удерж. 4500 и никаких лишних или недоудержанных сумм ....
Причем 4500= это правильная цифра ... откуда берется эта проклятая строчка 5.9 с суммой 1500= ?
Помогите.....
я уже перепровела все документы за тот год - не помогло
У меня аналогично. Поставлю улицу из классификатора.
И вопрос возник - имеем обособленные подразделения в разных налоговых. За 2008 год сдавали 2-НДФЛ по головной с указанием в каждой справке ОКАТО и КПП обособок. В этом году по людям кто работал в 2-х обособках формируются 2 справки, но налоговая не принимает - пишет "Дубль по ФЛ". В налоговой как быть - пока не сказали - предложили по этим людям оформить одну справку, но тогда как они платежи увидят? Часть платилась по головной, часть по обособке в другую налоговую...
Никто не сталкивался с подобным?
[QUOTE=Аноним;52651847]Люди помогите ... тихо схожу с ума
Программа 1С ЗУП 8.1
Глюк пошел после обновления ЗУПа, моя подруга делала, пополз 2008г, ищите там
Подскажите, пожалуйста, у ряда сотрудников было удержание за использованный отпуск соотвтетственно в 2 ндфл под кодом 2012 стоит сумма с минусом. прри проверке выдает ошибку недопустимое значение.. и что делать?
Такая же проблема постоянно, по одной организации написала письмо:
"сообщаем, что мол по такому-то сотру адрес такой то без улицы, прилагаем фрагмент копии паспорта (кладу страничку с пропиской, без рожицы).
Делалось все в такой-то программе, КЛАДР от 28.01.10, при проверке может выдаваться ошибка."
Отправлялось по почте - контора в 2 человека, поеду туда после отчета, с третьим экземпляром, поинтересуюсь.....
А что делать если у иностранцам нету адреса регистрации в РФ, только Херсонская область и т.д. и т.п. Кадровик в больнице, сотры уже на родине...ЧЕК орёт благим матом! Их больше десятка!!!!!!!
В перс.учете можно на адрес махнуть рукой? (есть россияне с загранпаспортами выданными посольством РФ в Молдавии! - они застрахованы, номер есть)
А в 2-НДФЛ совсем-совсем нельзя?:help::help::help:
Откройте хотя бы бумажную справку 2-НДФЛ и посмотрите реквизит "Адрес в стране проживания". А лучше - порядок заполнения справки из приказа касательно заполнения адресов. Там есть однозначный ответ на Ваш вопрос.
А где в персучёте (если подавать ИС) есть обязанность ставить адрес регистрации? И куда в ИС его ставить?
а как отразить в справке 2-НДФЛ аренду имущества у работника? в частности автомобиль?
А подскажите пожалуйста, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой. При проверке выдает ошибку, сумма вычетов больше заявленного права. По начислениям все проверила, вычеты были только стандартные "на себя" и как раз до 40 000 предоставлялись.
Физ. лицо. Подаю декларация за 2009 год за оплату обучения и продажу машины (хоть последнее и не облагается налогом в следствие маленькой суммы). Проблема вот в чем: прописка у меня в г. Уфе, а проживаю в г.Томске (временная регистрация имеется). Могу ли я подать декларацию в Томске? Нужна ли какая-то перерегистрация? По какому принципу осуществляется привязка к налоговой?