Кто-нибудь где-нибудь видел разъяснения на сей счет?
ПФР 20% ФСС и ФОМС 0%. Работники являются застрахованными во всех 3 фондах или только в ПФР?
Вид для печати
Всем добрый день.
Возник вопрос. У нас организация на льготном тарифе 08 здравоохранение. Платим только 20% на ОПС. В ФОМС И ФСС соответственно не платим ничего. Нужно ли нам в приложении 1 подразделе 1.2 и в приложении 2 указывать базу для этих начислений или нет? 1С базу в расчете заполняет, и когда сдавали РСВ в ПФР в 16 году в пенсионном говорили что базу надо обязательно заполнять по этим фондам хоть и не платим, а исчилено страховых взносов ставить прочерки.
Сегодня был в 29 налоговой по этому вопросу, там естественно никто ничего не знает по этому расчету, тоже еще разбираются. Но сказали что если я укажу базу для расчета взносов по ФОМС и ФСС, а строки исчислено будут нулевые, то возможно программа выставит мне недоимку по этим взносам невзирая на 08 тариф. Как точно программа поведет себя в этом случае они не знают, сказали на свой страх и риск)), а потом разбираться будем.
Вот и стоит вопрос как лучше подать с базой или нет эти два раздела??
Второй вопрос по декретницам вроде разобрали. Сказали что в 3 разделе лучше указать всех застрахованных работников. Если начислений не было по ним, то 3.2.1 и 3.2.2 пустые оставлять.
И последнее самое печальное касается теперешней схемы возмещения сумм пособий из ФСС.
При сдаче 4фсс за 1 квартал в фсс сказали, что на возмещение документы не принимают, пока из налоговой к ним не придет сданный мною расчет по взносам. Сегодня уточнил этот вопрос в ифнс. Сказали что пока регламента передачи этого расчета в фсс вообще нет и как это все будет передаваться никто сказать не может, а самое главное даже сроков никто не знает когда это все заработает. И как нам теперь возмещать суммы через ФСС не понятно, получается все подвисло на неопределенный срок.
Такие вот у нас законы придумывают, говорят упростили отчетность, а в итоге усложнили все донельзя))
Если кто выскажет мнение как быть с базой начислений по ФОМС и ФСС при льготном тарифе, заранее СПАСИБО)
.
Застрахованными они являются, но включаются ли эти выплаты в базу для начисления взносов - вот вопрос. Разъяснений нигде нет.
Конкретно - не понятно, указывать ли эти выплаты по стр.050 подр.1.2 и прил.2 раздела 1?
Сегодня отправила через Такском отчет в ИФНС по взносам - пришло сразу отрицательное уведомление - ошибка не найден СНИЛС.
Сотрудник работает с 2015г. - по нему отчеты в ПФР сдавались, все было нормально.
Позвонила в ПФР - ответили, что это ИФНС неправильно базу свою загрузили, и когда что неизвестно.
Позвонила в ИФНС - ответили, чтоб звонили и узнавали не раньше 17-18 апреля, пока проблема решается...
(Знать, брели-то долгонько они
Из каких-нибудь дальних губерний).
Кто-то крикнул швейцару: "Гони!
Наш не любит оборванной черни!"
И захлопнулась дверь. Постояв,
Развязали кошли пилигримы,
Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,
И пошли они, солнцем палимы,
Повторяя: "Суди его Бог!",
Разводя безнадежно руками,
И, покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами...
"Следует отметить, что у плательщиков, не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (индивидуальных предпринимателей, адвокатов, медиаторов, нотариусов и иных занимающихся частной практикой лиц), за исключением глав КВХ, обязанности по заполнению и представлению расчета по страховым взносам не имеется."-www.nalog.ru
Раздел 3 в нулевке,включает в себя и 3.1 и 3.2?
Удалось кому -то сдать без указания ФИО и СНИЛСА в 3 разделе при нулевке?
Кстати,в НЕ нулевках, обязательно наличие у сотрудников ИНН?
Я правильно понимаю,что по нулевке на сдать 9 листов?!!!
Отправила нулевой без раздела 3 (директор-ед. учредитель без договора и СЗВ-М сдаю тоже пустую. Сегодня обнаружила, что забыла сдать за февраль:wow: вот теперь думаю-сдать или не трепыхаться пока). Пока есть только квитанция о приеме налоговой, протокол, наверное, завтра будет.
Выходит, ждём обновления. При установке 1 (пилотный проект) и вводе оплаты б/л за три дня за счёт работодателя, эта зараза уменьшает сумму взносов 2,9% на сумму выплаченного больничного. А в пилотном этого нельзя. Налогоплательщик ЮЛ.
Я вообще ее не сдавала с апреля прошлого года - НКО, сотрудников нет как класса. При сдаче РСВ за полугодие меня попросили-таки принести им нулевки начиная с апреля, сказав, что штрафа не будет, ибо не за что. Сдала. Штрафа не было (может, конечно, они еще и проснутся и попытаются оштрафовать, кто их знает) Насколько я понимаю текущую ситуацию, нулевки мы сдавать вообще не обязаны. Ибо
Ежемесячную отчетность не представляют в следующих случаях:
если в организации не ведется финансово-хозяйственная деятельность, отсутствуют сотрудники, с которыми в отчетном месяце продолжают действовать трудовые или гражданско-правовые договоры, на выплаты по которым начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование;
на единственного учредителя, исполняющего функции руководителя в организации, не осуществляющей финансово-хозяйственной деятельности (если с таким учредителем не заключен трудовой или гражданско-правовой договор);
на председателя кооператива и товарищества, избранного на должность общим собранием без оформления трудового или гражданско-правового договора.
Обращаем ваше внимание, что «нулевую» ежемесячную отчетность (без заполнения сведений о работниках) представлять нет необходимости.
добрый день, коллеги!
а я сдаю упрощенную декларацию .....
могу ли я в ней указать, что нет объектов и субъектов для начисления страховых взносов, и не представлять расчет?
У нас ИФНС завернула отчет с ошибкой "Несоответствие СНИЛС, ФИО, ИНН" по одному из сотрудников.
Начали разбираться и выяснили, что несколько лет сдаем на этого человека всю отчетность с другим ИНН.
ИНН узнавали в свое время через сайт налоговой по ФИО и паспортным данным (это чтобы сотрудников не гонять за получением св-ва в бумажном виде). А теперь ИНН волшебным образом сменился..
Отчет переделали, с новым ИНН сотрудника он прошел.
Теперь вопрос, что делать с 2-НДФЛ и с СЗВ-М за прошлые периоды?.. И откуда вообще взялся предыдущий ИНН и еще интереснее куда он делся? А может так и действуют у человека два ИНН?
Отправили срочно всех сотрудников получать ИНН в налоговую.
Пришел положительный протокол по нулевому расчету БЕЗ раздела 3.
Здравствуйте. В расчете я указываю фамилия, имя, отчество на титульном листе (где подпись) и автоматически у меня проставляется ФИО на остальных листах вверху. Нужно ли вообще проставлять ФИО руководителя на других листах?
Вопрос состоит в следующем. Изучаю форму нового отчета. Скажите, пожалуйста, не нашла никаких данных о перечислении страховых взносов. То есть в новой форме перечисление страховых взносов не указывается в принципе? Еще вопрос возник в Приложении 3. По строке 010 указывается сумма пособия и количество дней, оплачиваемых за счет ФСС? В строке 050 указывается только кол-во выплаченных единовременных пособий? По строке 110, как я поняла, ничего не указывается, если не истек срок выплаты больничного листа? Так, ну, и вопрос как ФНС и ФСС увидит переплату по больничным/пособиям? Только через приложение 3? А... и еще. Надо ли сдавать приложение 4, если никаких данных нет (по сути это приложение в нашей организации не заполняется - так что логично, что "нет", но все же я полагаю, что лучше уточнить).
Добрый день!
подскажите пжлст нужно ли включать в расчет страховых взносов за 1 квартал возмещение выплат по пособиям за предыдущий год?
Вопрос:
В первом квартале был больничный (сумма засчет ФСС), а также было выплачено единовременное пособие по уходу за ребенком (16350,33). Где и как это отражать помимо приложения три? Надо ли отражать эти суммы в строках 120-123 раздела 1? Если, например, начисления составляли, скажем, 5200, то в стр. 120 записываем разницу = (16350,33 + больничный) - 5200 руб...? Или как?
Здравствуйте! У нас ЕНВД и ПСН, обе с работниками. Розничная торговля. Вроде по правилам заполнения необходимо заполнить два раздела 1.1. Код тарифа для ЕНВД есть, а вот для патента при розничной торговле - нет. "12" нам не подходит. Ставить "01", чтоб не было путаницы? Кто сталкивался?
добрый день не знаю куда ставить 50 р компенсации по уходу за ребенком до 3х лет. они не облагаются взносами и не возмещаются, а в строке 070 (Суммы расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию) только те выплаты которые идут за счет фсс и строка 090 превышения выплат по больничным тоже рассчитывается с учетом строки 070. спасибо
Этого никто не знает или знает, но молчит!
http://forum.klerk.ru/showthread.php...8#post54823238
подскажите, пожалуйста, если сотрудник все время был в адм.отпуске, надо ли его включать в отчет?