А что подразумевается под Капиталом?
На мой взгляд у вас его просто нет.
У вас целевые взносы.
Вид для печати
Александр7272, Я тоже так думаю, но хочется услышать мнение опытного человека, т.е. просто прочерки оставить? А то 1 С Впихивает туда прибыль от предпринимат. деятельности?
Разве только у вас есть нераспределенная прибыль.
Мы ее распределяем 31 декабря. Если распределили ставте Z и все.
Александр7272, Спасибо, большое! Вы когда отвечаете, всё кажется понятно, потом начинаешь делать-опять что нибудь выползает. А в отчёте о движении денежных средств показывать всё как в Упрощёнке? по оплате? С-до нач. деньги на р/с ( а если была задолженность по 71 счёту)-уменьшать с-до на эту сумму или лучше расходы подогнать под сальдо на р/с. А то статистика сверяет эти сальдо с остатком денежных средств по балансу? за прошлый период -начало; конец -текущий период????
Читайте пост 2641 и выше.
Александр7272, с 2641 об целевом использовании, а я спрашиваю о движении денежных средств?
И получилось абра-кадабраВложение 58037
А как у вас в дебете 96.01.1 оказалось 226 т.р., дебет это расходы по 96 счету?
Александр7272, Спасибо
Александр7272, Александр, извините ещё раз, а использование целевых средств заполняется по начислению или по оплате?
Александр, добрый день! скажите пожалуйста, как резерв от коммунальных услуг попадет в форму № 6? , если начисление целевых средств 86 счет , по коммерческой деятельности понятно, отражаем по начислению, а где попадает начисление коммунального резерва? если проводки ДТ 76/05 КТ 76/06 ДТ 76/06 Кт 96/03 , так то понятно что остаток конечного сальдо 96, Извините конечно, но не могу понять!!!! и понимаю что и 2016 году будет такая же ситуация
Александр7272, Спасибо!
Александр7272, И тогда поступило средств, тоже-то что начислено, а не то что реально поступило?
Александр,
надо было просто закрыть сч 96 по статьям , чтобы закрылись обороты.
Например, Д 96.09 - уборка подъездов , К 96 - экономия . Так закроется кредитовое сальдо. И соответственно, чтобы закрылось дебетовое, проводку делаем наоборот.И никаких оборотов по сч не остаётся. И в баланс тоже не попадает.
6220
Александр7272, Спасибо!
Александр7272, Спасибо!
Александр7272, Ещё забыла спросить, а Кт остаток на 86 счёте в балансе по какой строке отражать?
Александр7272, добрый день,
скажите пож-та, баланс,форма 6 составляем по начислению,форма 2 кассовым методом,
а декларация по УСН,раздел 3 составляем как?
Александр7272, Александр, а как быть с чистой прибылью в Ф.2 от предпринимательской деятельности, ведь в балансе мы её в прибыль не ставим, а СБИСС выдаёт вот это - 1. (Рекомендуемое) Чистая прибыль (убыток) по графе за отчетный период (стр.2400) должна быть равна стр.1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по графе на 31 декабря отчетного года Бухгалтерского баланса (при условии отсутствуют одновременно: выплаты промежуточных дивидендов за отчетный год; остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет; корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет, учетной политики; и др.): 525 тыс. руб. не = 0 тыс. руб.
Соответствие показателям Отчета об изменениях капитала
| 3. | Чистая прибыль (убыток) за отчетный период (стр.2400) должна быть равна показателю Чистая прибыль (стр.3311) по графе Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Отчета об изменениях капитала, если стр.2400 больше ноля: 525 тыс. руб. № 0 тыс. руб. |
Резервный фонд 86 или 82 ?? И в балансе где он отражается на строке 1350 или 1370 ?
Александр7272,спасибо Вам большое за вашу помощь!!!
Нашла ответ в другой теме.
Без Вас никак:D
Александр7272, извините ф.2 тоже по начислению
Да, бухгалтерские формы по начислению, налоговая по оплате
Добрый день, уважаемые участники! Скажите, пожалуйста, раздел 3 "Отчет о целевом использовании имущества" в Декларации по налогу в связи с применением УСН заполняете? И как, если заполняете?Код 112? Поступление по оплате и расходование по оплате?
Подскажите, пжл., вопрос немного не по теме, извините. Сотруднику был выдан аванс в декабре 2015, нужно сделать авансовый отчет в январе 2016 г.
Бухучет в 1 С в прошлом году не велся, поэтому сумма аванса я занесла в остатки по счету 71 на 31.12.15 с помощью Помощника ввода остатков. Но когда стала делать ав. отчет, там нужно выбрать документ аванса, а у меня его нет. Как нужно сделать правильно?
Удалите в остатках и проведите расходник на эту сумму.