Подскажите , в таблице №9 ФСС-4 в в графе №6"выплаты впользу работников на кот не начисляются страховые взносы, нужно указать сумму компенсации за неиспользованный отпуск, т.к. на неё не начисляется травматизм? или что там нужно указать?
Вид для печати
Подскажите , в таблице №9 ФСС-4 в в графе №6"выплаты впользу работников на кот не начисляются страховые взносы, нужно указать сумму компенсации за неиспользованный отпуск, т.к. на неё не начисляется травматизм? или что там нужно указать?
в одной строке суммы сложить,платежки через запятуюЦитата:
а если НС и ПЗ за первый квартал оплатили 4 платежками,
Раньше сдавали 3 экземпляра - один ФСС, нам и налоговой. А теперь в каком количестве сдавать расчет?
2 шт.Цитата:
А теперь в каком количестве сдавать расчет?
Скажите, а нужно в электронном виде или нет (раньше только в бумажном сдавали)? Кто-нибудь сдавал уже? Москва интересует.
Ну ответьте же на пост 183.Никто не знает что ли?
Можно.Цитата:
У меня был больничный в феврале на сумму больше ,чем взнос и я просто не стала платить в ФСС. Так можно?
Подскажите,теперь совсем запуталась, я не бухгалтер.
УСН, 4 работника постоянно, одному оплачиваем проезд на а/м 600р.+аренду оборудования200р, 1 гражданско-правовой договор (НСиПЗ на него не начисляли)-3400р.
Отплачиваем только НСиПЗ.
В таблице 5 "выплаты в пользу работников" указывать ФОТ+(600+200)*3мес+3400
В табл.9 строка 4 указать только ФОТ, а строка 6=(600+200)*3мес.+3400.
Или вообще не учитывать гражд-правов.договор?
Помогите, кто знает, где показывать сумму из больничного, ту, что выплачивается за счет работодателя? В таблице 1 ее быть не должно, там расходы на соц. страхование.
как и в таблице 2. А в таблице 3 - должна быть, но тогда суммы необлагаемые будут разными в разных таблицах. Это нормально?
Спасибо :yes:
читаю фз-212. Темный лес.... :wow:
На выплаты по договорам гражданско-правового характера не начисляется взнос НС и ПЗ?
У меня ООО на ОСНО. В феврале был больничный и я взносы за февраль в ФСС не платила, за март уплатили значительно меньше и довыбрали сумму б/л.
Вопрос:Мне надо в таблице 8 (Расшифровка выплат, произведенных за счет средств федерального бюджета) указывать в графах 3,4,5 сведения о б/л? Мы их из фонда фактически не получали, а просто уменьшили взносы. Если указывать надо,то тогда еще Вопрос: В марте (срок уплаты взносов за февраль) мы взносы не платили,но сумму всего б/л не выбрали, а выбрали ее только в апреле (взносы за март). Сумму мне указывать полную по б/л или же только фактически выбранную в 1кв-ле за счет неуплаченных взносов?
отнесла сегодня отчет в ФСС и говорю, что в строке 6 табл. 9 отразила выплаты по договорам ГПХ, на что сотрудник ФСС говорит - да? можно было не отражать.Ну отразили, ну и молодцы!?Все равно ж вы на них взносы не начисляете.
:)
- :yes:Цитата:
Сообщение от Rain8
1. А если за декабрь заплатили в январе, но платили-то по есн еще, все равно не указывать? Т.е. Табл. 1 строка 1 =0, строка 16 "перечислено страховых взносов" = февраль, март. (без января)?
Страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС учитываются в месяце начисления зарплаты работникам
Письмо Минфина России от! 16.03.2010 N 03-03-06/1/140
В соответствии с п. 1 ст. 272 НК РФ расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств. Расходы в виде сумм налогов, сборов, а также иных обязательных платежей учитываются на дату начисления (пп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ). Следовательно, пенсионные взносы, взносы на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством включаются в расходы в том месяце, в котором работникам была начислена заработная плата, а не в месяце их фактического перечисления во внебюджетные фонды.
Если численность до 100 человек - принимают в бумажном (уже сдали).
Если более - через через сайт ФСС - но наворотили еле разобралась... На их сайте заполняли форму 4ФСС в ручную, файл сформировать, сохранить у себя на ПК, подписать и зашифровать (для этого в Такскоме (или др.удост.центре) сертификаты ключей получить надо) и потом через шлюз фонда отправить, получить квитанцию и расшифровать ее...
Вопрос, на тит листе есть строка
Дополнительный код * (в примичании *для обособленных подразделений)
это что я теперь должна по всем своим обособленным отчитываться ?
они меня в разных городах, не выделенные на отдельный баланс и без р/сч.
Ответьте кто-нибудь или скажите где почитать.
Спасибо.