Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня ИП -деятельность на ЕНДВ, в декабре снялась с учета по ЕНДВ и никакой деятельности не веду, мне какой отчет тогда сдавать в налоговую? :o
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня ИП -деятельность на ЕНДВ, в декабре снялась с учета по ЕНДВ и никакой деятельности не веду, мне какой отчет тогда сдавать в налоговую? :o
Если вы не подавали заявления по УСНО, то у Вас ОСНО. Тогда сдаете декларацию по НДС.
Над.К
Спасибо за ответ. Вот здесь я прочитала на Вашем сайте о фиксированный платежах ИП http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=320641
Все же я хотела спросить о том, нужно ли отчитываться по-квартально или в конце года каким-либо отчетом за эти добровольные платежи или фиксированные суммы страховых взносов?
День добрый.
Вопрос по заполнению РСВ-1: у нас упрощенка, соответственно взносы в ФОМС не платим, на сколько необходимо указывать регистрационный номер в ТФОМС? Дело в том, что у меня никаких бумаг из ФОМС'а нет, есть только какой-то номер в выписке, но у нас с тех пор менялся адрес, я так подозреваю, что и регномер тоже мог измениться.
Что все-таки лучше: указать старый регномер из выписки или ничего не писать?
foreve, за год будет форма РСВ-2
svsan, на учете вы все равно в ФОМС состоите, надо идти туда и брать номер.
это понятно, но нужно ли за ним бежать прям сейчас или можно сдать отчет без него, а потом спокойно съездить и получить номер?Цитата:
svsan, на учете вы все равно в ФОМС состоите, надо идти туда и брать номер.
Над.К, спасибо :)
месяц еще ж целый :wow:
можно и не бежать
по кр. мере если решитесь посылать без номера - приложите пояснительную запискуЦитата:
или можно сдать отчет без него, а потом спокойно съездить и получить номер?
мол так и так, свежего номера пока на руках нету, упомянуть старый итп :)
почему то кстати на сайте ПФ там где образцы платежек в ффомс и тфомс в поле назнаение платежа указано:
"Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. Регистрационный номер в ПФР XXX-XXX-XXXXXX."
так какой номер в платежках то указывать?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, форма 4-фсс, раздел 2, таблица 5, строка выплаты в пользу работников. Какой доход указывается облагаемый взносами или общий? :o
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста (ООО на УСН 15%) при расчете суммы налога по УСН за 2009г должны были перечислить 40 тыс. руб., но авансовые платежи по УСН за 1й-2й кв.2009г составили 60тыс. руб., в 3-м кв. не платили и за год тоже. Можно ли переплату 20тыс. вычесть из суммы налога за 1кв. 2010г. или делить на все 4 кв. равными долями? :o
Можно вычесть переплату
спасибо :yes:
Прошу прощения, :)
КБК (ИП 6%) не менялись с прошлого года?
По налогу УСН не менялись
Спасибо, Над.К, вы как всегда оперативно.
С праздником!!!
Я первый раз заполняю 4ФСС. ООО на УСН (15%) и как понимаю нужно заполнить только раздел 2. Правильно?
В таблице 5 выплаты в пользу работника это зп работника или 0,2% С ЭТОЙ ЗП?
Выплаты в пользу работников это - начисленная з/плата (ФОТ).
ИП без работников УСН 6%
За 1 квартал платим: Доход * 6% - взносы в ПФ
Чтобы уменьшить авансовый платеж по УСН 6% на величину взносов в ПФ (но не более 50%) нужно ли заплатить взнос в ПФ в 1 квартале или можно просто уменьшить величину авансового платежа, а взнос в ПФ заплатить в конце года?
Как-то мудрено получилось. Вот пример:
Доход в 1 квартале 40 000 р., авансовый платеж по УСН 40000р*6% = 2400р., если уменьшаем на велечину взносов в ПФ (не более 50%) получается 1200 р. В этом случае ИП обязан заплатить взнос в ПФ в размере не менее 1200 р.? Если да, то имеет ли значение по какой именно статье (накопительная, страховая, фмс)?
Нужно. Не менее чем 1/4 годовой суммы взносов. Вернее, можно и меньше, конечно, вот больше если заплатите, то не сможете налог на них уменьшить в 1 кварталеЦитата:
нужно ли заплатить взнос в ПФ
Добрый вечер.
Возможно ли послать РСВ-1 по почте? И как я понимаю требуется только бумажная версия?
Кстати в феварле отправил отчеты по персонифицированному учету за 2009 год в ПФР по почте, забыл приложить дискету, но уведомление с их отметкой вернулось.
Можно послать почтой.
Над.К Если не трудно - как здесь пройти к закону о страховых взносах.Забыл, а ведь уже говорили:redface::redface:
Вверху страницы Справочники - документы - в поле номер 212-ФЗ
прочла,немног не понятно,4фсс сдаем в фонд,а потом что?и как уплачиваем авансовый платеж за первый квартал?ещё раз простите!
Добрый день!Подскажите,пожалуйста!Когда сдавала годовой отчет за 2009 год по травматизму в ФСС неправильно поставила среднесписочную численность,я поставила 5 вместо 2.Теперь в справке-подтверждении основного вида деятельности ставить 2 или 5?И что делать с неправильной численностью за 2009 год-сдать исправленную или не надо? И еще вопрос- копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу (у нас УСН 6%) не прикладываем судя по инструкции, да?
matralen-m, что именно не понятно? Налог платится как обычно - считается налог и перечисляется в бюджет. Что в этом процессе вам не понятно :o
Фая661, никто на эти цифирьки не смотрит
И пояснительной записки у вас может не быть вовсе
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2010 ГОДА:
1.сдаем 4 фсс в свой филиал фонда это ясно,заполняеться нулевой,т.к. зарплата у нас не выплачеваеться
непонятно что сдаем дальше?и куда?
налог высчитываем за период 1,01,2010 по 31,03,2010?
просто делаем платежку,перечисляем деньги и все больше не чего отправлять не нужно?
что ещё нужно кроме 4-фсс? :o
Подскажите, пожалуйста, а разве ИП с работниками не подтверждают основной вид деятельности в ФСС?
matralen-m, ну висит полный список отчетности. И там не только 4-ФСС указан для организаций на УСН. Ну вот для чего списки-то вывешиваем? Или думаете мы от вас скрываем какие-нибудь отчеты? :)
Lyubov K, ИП не подтверждают, о чем прямо написано в постановлении Правительства
1. Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (Приказ Минздравсоцразвития России: Приказ № 871н от 06.11.09) - срок сдачи 15 апреля. Сдается в свой филиал ФСС. это ясно
2. Подтверждение основного вида деятельности в ФСС - заявление и справка о подтверждении вида деятельности - срок сдачи 14 апреля. Сдается в свой филиал ФСС. это сдали
3. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС и ТФОМС плательщиками страховых взносов, производящими выплаты физическим лицам РСВ-1 (Приказ Минздравсоцразвития России: Приказ № 894н от 12.11.09) – срок сдачи до 1 мая. Сдается в свое отделение Пенсионного фонда.
вот третью я читала что не здают ооо это только для ип?
и по поводу других моих вопросов вы не ответили
:(
matralen-m, РСВ-1 как раз для организаций и ИП с работниками. ИП без работников раз в год сдают форму РСВ-2.
Не нужно. Вы что, первый раз отчетность сдаете? :oЦитата:
налог высчитываем за период 1,01,2010 по 31,03,2010?
просто делаем платежку,перечисляем деньги и все больше не чего отправлять не нужно?
значит нам рсв сдавать не надо,а сдаеться какая декларация в налоговую?расчет авансовых платежей (нулевой )в налоговую?у нас работников нет зарплата не выплачиваеться,авансовый платеж мы платим с 01.01.2010 по 31.03.2010?до какого числа?что то ещё нужно?заранее очень благодарна и дико извеняюсь за свою не понядчивость! :o
Вы не поняли, организации ВСЕ сдают этот отчет. А ИП только те, кто с работниками. Я уже не говорю про то, что организаций без работников не бывает. Как минимум гендиректор есть всегда.Цитата:
значит нам рсв сдавать не надо,
Ну вот зачем список-то висит с указанием этой формы, а? Если бы не надо было организациям сдавать, то формы бы там не было, вам так не кажется? ;)
СПИСОК ПОЛНЫЙ, НИЧЕГО ДРУГОГО НЕ НАДО. Я уже не знаю как доносить эту мысль до народа :(
отчет сдаю второй раз,первый был годовым месяцем раньше,ок спасибо за ваши крепкие нервы,буду ща разбираться как эту рсв делать!)и считать налог! :o
В расчете ПФ раздел 1 уплаченные взносы- если например за март платили в апреле, заносим сюда или нет?
Kate1001,
1 в территориальном ФОМСе.
2. нет
Фая661, никто на эти цифирьки не смотрит
И пояснительной записки у вас может не быть вовсе[/QUOTE]
Спасибо большое!Успокоили!Значит исправленную я не несу и поставлю как правильно,то есть 2!Сверять они не будут,верно?:)
Добрый день, клерки! :)
Над.К спасибо Вам за Ваш труд - очень помогает в работе!!
Можно я тоже озвучу вопросики?
- Правильно ли я понимаю, что если ИП зарегистрирован в Москве на УСН, но деятельность осуществляет в Московской области тем самым попадает под ЕНВД. Отчет по УСН будет за год в целом, а отчет по ЕНВД и его уплату я осуществляю в налоговую по Московской области?
- Отчет по страховым взносам заполняется только по суммам взносов, которые были начислены с заработной платы сотрудников и фиксированные платежи тут ни при чем?
- Если фиксированные платежи не имеют отношения к отчету, то какой ставить в отчете "номер пачки", если впервые отчитывались в ПФ за 2009 год по форме АДВ-11?
- По фиксированным платежам просчитались и не доплатили 20 руб, нужно ли эту неуплату ставить в раздел 5 отчета по страховым взносам?
- Еще такой вопрос... при регистрации ИП в пенсионном присвоили номер (хотя есть личный СНИЛС), при приеме на работу сотрудников дали еще номер (я так понимаю как для работодателя). В отчете по страховым взносам какой номер ставить? При уплате фикс.платежей указываем первичный на ИП, при уплате страх.взносов - вторичный. Личный СНИЛС вообще отдыхает
Спасибо!