Если бы я знал... :)
Вид для печати
Цирк с коняшками! "Мы у вас отчет принимаем, печать о приеме ставим. Будем вбивать руками, но если не сойдется, то он не будет считаться принятым". А потом налплата ожидает квест "послали ли мы вам письмо". Ибо их письма по городу стабильно ходят месяц-полтора.
alex-msk, не НПА, конечно, но по крайней мере, - разъяснения: письмо ФНС от 18 августа 2017 г. № ЗН-4-11/16386@
Цитата:
при изменении места нахождения организации в течение отчетного периода расчет по страховым взносам необходимо представлять по новому месту нахождения организации с указанием КПП и ОКТМО по новому месту нахождения с включением в расчет данных об объекте обложения страховыми взносами, о базе для исчисления страховых взносов, об исчисленной сумме страховых взносов и о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты страховых взносов, нарастающим итогом с начала расчетного периода
Здравствуйте! Подскажите, сотрудник принят в декабре 2017г., нужно ли в расчете по стр.взносам отражать в разделе 3 по этому сотруднику пустыми строки за октябрь и за ноябрь?
Аноним, не нужно.
Здравствуйте! При заполнении РСВ за 9 мес. ошибочно включила пособие по БиР в строку 010 - пособие по врем. нетруд. вместо строки 030 пособие по БиР (Приложение 3)?
Нужно ли подавать уточненку, или можно в РСВ годовой заполнить верно? Или лучше оставить и в годовой РСВ пособие по БиР в строке 010?
Спасибо.
Мы тоже перешли в другую налоговую в мае, вчера отправила отчет по страх. взносам за год и получила уведомление об отказе - там расхождения по суммам в разделе 1 п.п.1.1 и причем на суммы из отчета за 1-ый квартал, который мы естественно сдавали в прежнюю налоговую, что теперь делать и как отправлять не пойму, дозвонится не могу второй день!
irina-nik,
надо подать уточненку за 9 месяцев
А в годовом - должно быть указано правильно
В том то и дело, что за полугодие и за 9 месяцев у меня отчеты приняты нормально, а вот что с годовым произошло, не понятно?!
добрый день.
У меня уже дергается глаз...
корректирую первый квартал ,цифры,снилсы,данные о сотрудникам все правильно ,но угораздило же допустить ошибку в признаке застрахованного лица,вместо 1 поставила 2.
отчет уже отправляла как угодно-все одно отказ. крайний раз оставляла в 3 разделе только 3.1 ,3.2 убирала- рекомендация налоговой не проходит.
оставляла 3.2 с цифрами рекомендация контура-не проходит..
ну что же за тупизм то такой ...
может есть такие же индивиды как я ?
Если отчет за 6 мес и 9 мес не вызывал вопросов, то почему они возникли сейчас?
Скорее всего, вы где-то ошиблись в суммах. Потому что у нас отказов не было. Мы после того, как отчеты были приняты, получили требования об уплате тех самых сумм. В отношение РСВ вопрос решился письмом с просьбой о зачете на новый ОКТМО
Как это делать изначально правильно - я так и не понял. :)
Нет, в суммах я не ошиблась, ведь в уведомлении об отказе все расписано, на какие суммы не сходиться отчет, и это именно суммы 1-го квартала! Может у них там что-то слетело (в налоговой), кошмар какой-то, как перешли столько проблем сразу и дозвониться не реально, никто не берет трубки!!
Это все прекрасно, но у ФНС в базе сразу задолженность появляется. Потому что по новому месту они видят неуплату сумм, которые мы платим по старому. Причем в их базе эта сумма есть со своим ОКТМО, но перезачесть сами, без письма от налогоплательщика, они не могут. Так мне в ФНС сказали. Пришлось писать письма...
Видимо придется!
Бух1017, но ведь это просто техническая ошибка, которая не повлияла на суммы страховых взносов...
Все равно уточненка?
Здравствуйте! Я-ИП, есть УСН и ЕНВД, за 1,2,3 кв сданы отчеты с кодами 02 и 03 в прил.1 к разделу 1 , сейчас пришли разъяснения, что надо один код, где объединить УСН и ЕНВД. Надо ли эти изменения сделать за прошлые периоды и подать корректировки или это распространяется только на 4 квартал?
Доброе время суток!
В фирме 2 сотрудника: 1 - ген.директор в отпуске без сохранения зп, 2 - декретница с пособиями.
Изначально отправляла отчет так:
2- "кол-вом застрахованных" по всем разделам, 0 - в "кол-во физ лиц, с выплат которым начисленны взносы" по всем разделам.
Далее писала сумму пособия в "сумму выплат и иных вознаграждений", затем туже сумму в "суммы, не подлежащие обложению".
Далее суммы пособий внесла в Прил. 2 по строке 070, заполнила Прил. 3.
В разделе 3 на каждого сотрудника своя анкета: по гендиру - с нулями, по декретнице - с пособиями.
Пришло требование, что ошибка в несоответствии общего начислении по фирме и по застрахованным.
Дозванивалась целую вечность в налоговую, сказали, что я не должна была указывать сумму пособий в начисленных и не подлежащих обложению.
Убрала как сказали, оставила кол-ва застрахованных, пособия в Прил. 2 по строке 070, Прил. 3 и Раздел 3.
Опять пришел отказ с таким же основанием.
Что я не так делаю?
Irina_BUH . Если уберёте из РСВ пособия, то вам ФСС их не возместит.
Здравствуйте.
как поступить правильно с отчетностью по РСВ и ФСС, если ФСС возместил сумму меньше- чем было указанно в отчетах ранее. сумма была по БиР( с сотрудницы разницу приняли в кассу) а вот отчеты,как поправить ?
День дорый. Похожая ситуация. Ошибка в отчёте вылезла. В 1 квартале и за полугодие. На сумму уплаты не влияют. Расхождения между разделами. Ну, и мелкую неточность заодно нашёл за 9 месяцев. Пытался сдать скопом три уточнёнки и новый годовой. Все отказа. Только корректировка 1 квартала висит в ожидании "последней галки", означающей приём. Висит третий день. Эдак я не успею сдать по порядку все уточнёнки и годовой. Как быть?
Подскажите, люди добрые. Для тех, кто на патенте (пониженный тариф).
1) Приложение 2. Исчислено страховых взносов стр. 060 = (Стр.050 - стр. 053)*20% Правильно?
2) Приложение 1. Количество физлиц, с выплат которым начислены страхов. взносы. Стр. 020 Если работник весь месяц в отпуске, то за минусом его?
Раздел 1 Приложение 3 (мы там расшифровываем пособия за счет ФСС):
как вы считаете, пересортица в строках 061 и 061 ( ежемес.пособие по уходу за первым ребенком и за вторым и последующими) - пособия по максималке, строка 060 правильная. А вот галочку про первого ребенка у одной мамочки не поставила. Сейчас обнаружила.
Это критично? Или по году сдать все верно и ладно?
Добрый день, уважаемые клерки, из налоговой получила письмо, о расширении перечня оснований для признания налоговым органом расчета по страховым взносам не представленным. Один из пунктов: несоответствие сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц. Дело в том, что у меня есть арендодатели - физические лица, и и выплаты им отражаются в 6-НДФЛ а в расчете по страховым взносам я их не отражаю. У меня возникли вопросы:
1. а может быть в расчет выплаты за аренду физлицам тоже нужно показывать в расчете по страховым взносам?
2. в какой момент станет понятно, что расчет признан непредставленным, как они будут выявлять несоответствия, с какими отчетами сравнивать, сроки у всех разные???
Дт-Кт, Выплаты по договорам аренды транспортного средства с работниками организации и сторонними физлицами не отражаются в расчете по страховым взносам. Такое разъяснение дал Минфин России в письме от 1 ноября 2017 г. N 03-15-06/71986.
В письме сообщается, что согласно статье 420 НК РФ объектом обложения страховыми взносами для организаций признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в рамках трудовых отношений.
При этом не признаются объектом обложения взносами выплаты и иные вознаграждения в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественные права), и договоров, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав).
Статьей 606 ГК РФ предусмотрено, что по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. К объектам аренды относятся, в частности, транспортные средства (статья 607 ГК РФ).
Таким образом, поскольку договор аренды транспортного средства относится к договорам, связанным с передачей в пользование имущества, то арендная плата, установленная такими договорами, заключенными между организацией и физлицами, не является объектом обложения страховыми взносами на основании пункта 4 статьи 420 НК РФ.
С учетом изложенного, выплаты по договорам аренды транспортного средства, как с работниками организации, так и с другими физлицами, не отражаются в расчете по страховым взносам, утвержденном приказом ФНС от 10.10.2016 №ММВ-7-11/551@:
по строкам 030 подраздела 1.1 (по страховым взносам на ОПС) и подраздела 1.2 (по страховым взносам на ОМС) Приложения 1 к разделу 1 Расчета;
по строке 020 Приложения 2 (по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) к разделу 1 Расчета;
по строке 210 подраздела 3.2.1 раздела 3 Расчета.
У нас аренда помещений, с двумя физлицами
Подскажите пожалуйста. Сотруднице стукнуло в январе 45 лет. Доки на новый паспорт отдала, но не получила еще. Если не получит до 30.01, как сдавать отчет РСВ? Или сдать сейчас, пока паспорт старый, но он же не действителен. Как быть? Спасибо
Добрый день! Кто что думает на след. тему? На конец 2017 года сложилась ситуация: На конец 2017 г. по взносам на социальное страхование осталось превышение расходов на выплату больничных. Это превышение можно зачесть по взносам за январь 2018? Если да, то как это отразить в РСВ за 1 кв. 2018? При этом мы ещё и в пилотном проекте с июля 2017 г.(Это думаю не принципиально). Но и без пилотного проекта вопрос видимо не отпадает.
Здравствуйте!
При подготовке Расчета по страховым взносам за 2017 г. всплыла техническая ошибка в расчете за 9 месяцев. Из-за ошибки незначительно завышены страховые взносы по одному работнику и в разделе 1 с приложениями, все контрольные соотношения соблюдены. Взносы были уплачены без завышения и своевременно.
1) Неотражения/неполноты отражения сведений, занижения суммы взносов не было, уточненный расчет - наше право, а не обязанность?
2) Номер корректировки "1--", дата текущая, но дата представления расчета определяется по дате первоначального расчета в октябре?
3) Штраф и пени при таком раскладе не начисляются?
4) Отправлять вместе с уточненным расчетом пояснение об ошибке в свободной форме?
В разделе 3 персональные данные у этого работника верные, ошибка только в 3.2.1.
5) Делается ли в данном случае обнуление (в строках 190 - 300 подраздела 3.2 расчета во всех знакоместах указывается "0") или это только когда нужно уточнить персональные данные? А у нас как в п. 2.3 Письма № БС-4-11/12446@ от 28.06.2017:
В случае необходимости изменения по отдельным застрахованным лицам показателей, отраженных в подразделе 3.2 расчета, в уточненный расчет подлежит включению раздел 3, содержащий сведения в отношении таких физических лиц с корректными показателями в подразделе 3.2 расчета, и при необходимости (в случае изменения общей суммы исчисленных страховых взносов) производится корректировка показателей раздела 1 расчета?
Т.е. если кратко, в разделе 3 по нему - номер корректировки "1--", дата текущая, в 3.2.1 правильные суммы взносов без предварительного обнуления?
Был уже вопрос про заполнении расчета при совмещении усн и енвд ,но никто не ответил.
Вчера мне позвонили из налоговой -говорят у вас в расчете ошибка,по 3 разделу суммы в два раза больше чем по первому.Надо срочно исправлять.
Объяснила что у меня два раздела ,один с сотрудниками на усн другой на енвд.
Тогда,говорит,вам нужно сдать уточнёнку,по одному из кодов тарифа,лучше по усн,а то у нас идет не стыковка с пенсионным фондом.
Я понять не могу с какого... заполнен расчет верно на тот период времени.
Короче отказалась я переделывать.Сегодня опять говорили с инспектором -говорит уже оставить первые три расчета как есть,и только годовой сдать по одному тарифу,на вопрос все ли начисления будут отражаться в базе корректно ответ не дала.
Вот как сдать этот нехороший расчет? Самое противное -чего то там в налоговой переустанавливают и квитанция будет только через пару дней.
Ну и напоследок , прошу помощи у тех кому посчастливилось сдать коррекционный расчет по третьему разделу?
позиция одной из наших налоговых: сдаем только на тех у кого ошибка , действуем по письму от 28.06.2017
позиция другой: сдаем 3 разделы опять на всех,с признаком 0,на ошибочного заполняем неправильный 1,плюс правильный 0.(1и 0 это номер корректировки в 3 разделе)
Контур же пропускает ни один из этих вариантов ,тем более у меня ошибка только в признаке застрахованного лица.Т.е. у меня контур возмущен что сдаю два раздела на одно физ лицо.Контур ссылается на письма с контрольными соотношениями от 13 и 29 декабря 2017 года.
Если делаю как хочет контур идет ошибка при принятии в налоговой.