Откуда налог на имущество-то? Купили у взаимозависимого лица что ли?
Откуда налог на имущество-то? Купили у взаимозависимого лица что ли?
Нет, не у взаимозависимого. поняла,что не платим. А в декларации, надо включать в расчет раздел 2 в графы 3 и 4? или вообще не показывать в декларации?
Добрый день! Подскажите , что сделать в следующей ситуации.ооо на осно в 2014 году приобрело у контрагета ос бухгалтер при принятии ос к учету поставил амортизационную группу какая была у контрагента к1.Далее с 2015 вносятся изменения и ос относящиееся 1,2 группе не амортизируются и налог на имущество с них ее уплачивается, это ос в 2015 году 3 квартала не амортищируется авансовые платежи по налогу на имущество с него не уплачивались.сейчас обнаружили что амортизационная группа неверна.это было здание которое нмкак не могло относиться к 1 группе. Как быть? Какие действия нужно проищвести в учете ? И можно ли ручной операцией начислить амортизацию за 3 квартала в 4 квартале не сдавать корректировкища первые три ?
Здравствуйте!А что с моими телефонами?)В декларацию надо включать?
ок, спасибо!!
Можно мне тоже задать вопрос?!:helpme:
Ситуация: Купили в лизинг экскаватор, баланс наш. Провела сначала на 08, потом на 01 и амортизацию начисляла - 02. Платили налог на имущество. Выплатили лизинг, "вернули" его поставщику, счета 01, 02 закрыла. Сразу же выкупили его по договору купли-продажи по цене ниже установленного предела для ОС. Сдаем трансп. средство в аренду. В Ростехнадзоре зарегистрировали, транспортный налог платим.
Вопрос: какими проводками отразить в учете приобретение этого средства по договору купли-продажи и должны ли мы платить налог на имущество?
P.S. В разъяснениях про лизинговое имущество читала, что если имущество выкуплено по цене ниже установленного для ОС предела, его можно не относить к ОС, а принять к расходам единовременно. Смущает, что мы же его сдаем в аренду...
В общем, мозги набекрень. Спасибо заранее всем, кто откликнется!!!
Когда купили экскаватор?
Насколько я помню, экскаватор -4 амортизационная группа.
Если вы купили его после 01.01.2013 и приняли бы к учёту как ОС, то экскаватор признавался бы льготируемым имуществом по пп.25 ст.381 НК. По такому имуществу налог не уплачивается, но декларация/расчёты сдаются.
А, теперь понятно!
Взяли мы его в лизинг в 2012 году, закончили лиз. платежи и выкупили за 15 тр в 4 кв. 2014 г.
В период лизинга им. налог платили - баланс был наш, а с 2014 г - только транспортный.
Значит, утешительный вывод для себя могу делать смело: перепроводить ничего не надо и им.налог платить тоже не надо!?
Спасибо Вам за терпение!
Не пугайте, пожалуйста... мы в лизинг взяли в 2012 г., - зарегистрирован экскаватор был на лизингодателя, но наш баланс. Налог на им-во платили мы, а транспортный - они. В 2014 платежи закончились, мы выкупили его и зарегистрировали в Ростехнадзоре на свою организацию, т.е. владельцами стали в 4 кв. 2014 г.
Если отнести к ТМЦ, то о каком налоге на имущество идет речь? Отнесли туда и отнесли, имели на это право