Это касается и отчета на бумажном носителе, верно?
Вид для печати
Коллеги, кто уже сдал отчет, проходит ли с невыполненными контрольными соотношениями по взносам в ФСС, если в каких-то месяцах не было выплат?
ZZZhanna, это 1с при проверке контрольных соотношений ругается. При выгрузке, правда, пишет, что ошибок не обнаружено.
Елена_N, это еще не показатель. Я делала "нулевку" - "1С" ругается, а "Налогоплательщик ЮЛ" - нет. Налоговая приняла тот вариант, на который верещала "1С" .
Крысавица, ну, будем надеяться, что пройдет.
Коллеги, подскажите. Нужно сдать корректировку РСВ за полугодие 2019 г. Но у одной из сотрудниц поменялся паспорт в сентябре в связи с достижением возраста 45 лет. Какие паспортные данные должны быть при корректировке за полугодие - старые или новые?
С уважением. Елена.
моё мнение - новые
на сегодня у человека новые реквизиты. того со старыми нет уже.
Спасибо, коллеги, за мнения. Попробую завтра все-таки дозвониться. Вся лажа получилась из-за сдачи на бумаге, пойду в тему, где пар выпускают, там поплачусь...
Добрый день. Подскажите… Делала отчет за год и обнаружила, что в отчете за 3 квартал у меня была опечатка в 1 копейку "исчислено страховых взносов на случай временной нетрудоспосоности и в связи с материнством". Должно быть 78 копеек, а я поставила 79 копеек. Поэтому два вопроса:
1) Если подам уточненку сейчас, у меня все равно будет штраф?
2) Если подавать уточненку за 3 квартал, то мне весь отчет надо отправлять? Или только конкретные разделы. Получается ошибка затронула только строки:
• Раздел 1: стр 110 и 112
• Приложение 2 к Разделу 1: стр 60 и 90
Добрый день! Если ошибка в сданной декларации за 4 квартал 2019 в приложениях 1 и 2 в количестве застрахованных лиц, с выплат которым начислены взносы ( включили сотрудника, которому ничего не начислялось) то как подать уточненку? С номером корректировки 1? Печатать 3 раздел, если там ничего не меняется?
Здравствуйте!
В 2017 г. у нас каждый месяц были расходы по ФСС (больничные и отпуск по уходу за ребенком). Каждый месяц начисляли и платили взносы. Ничего не уменьшали.
В 2019 г. подали заявление о выделении средств на выплату страхового обеспечения. Вернули перерасход. А вот как быть с уплаченными взносами? Первый раз подавала на возмещение. 9 и 10 строки не заполнила.
Подскажите, пожалуйста, принцип расчета возврата излишне уплаченных страховых взносов.
Спасибо!
за 2017 г.
Начислено взносов 9224,10
Произведено расходов 46754,44
Перерасход 37530,34
Уплачено взносов 8541,61
В справке-расчете к заявлению о выделении средств я заполнила строки:
8 Задолженность за территориальным органом Фонда на конец отчетного (расчетного) периода, всего - 46754,44
9 в т.ч.: за счет превышения расходов - 46754,44
10 за счет переплаты страховых взносов - эту строку я не заполняла вообще.
ФСС вернул 37530,34.
Вопрос: надо ли заполнять строку 10? Как высчитать переплату страховых взносов? каков принцип расчета?:redface:
Коллеги, добрый день.
Я понимаю, что наверняка сто раз обсуждалось, но подскажите, пожалуйста. ФСС в 2019 прислал возмещение за 2016 год. Нужно ли отражать в РСВ по строке 080 Приложения 2? Смущает, что, если отражаем в РСВ, то увеличиваем сумму к уплате по КБК ФСС после 01.01.17, а возврат был по КБК ФСС до 01.01.17
мы тоже, получили возмещение в конце 2019 года, нам прислали из налоговой , что мы должны были отразить данную сумму по строке 080 в 4 квартале 2018.
Коллеги, кто-нибудь уже делал РСВ по нулевке с директором - единственным учредителем? Получается, что если ТД с ним не заключался, выплат никаких не было, то и р.3 заполнять не надо?
Anton P., в старой форме ставили признак, что он не является застрахованным. В новой этого нет. Как быть?
так форму же менять сейчас будут
Аноним, её еще в прошлом году утвердили. Первый раз (и, вероятно, в последний) она будет сдаваться как раз за 1 квартал
И все-таки, как быть в ситуации, когда нет застрахованных лиц?
Цитата: "2.2. Раздел 1, подразделы 1.1 и 1.2 приложения 1 к разделу 1, приложение 2 к разделу 1, раздел 3 включаются в состав представляемого в налоговые органы Расчета лицами, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам" - это значит, что р.3 должен быть обязательно(как в старой форме - просто данные без начислений, но с признаком застрахованности) или по ситуации: есть застрахованные - представляется, нету - значит, без него?
А вот еще : "При указании в строке 001 раздела 1 значения "2" плательщик вправе представить в составе расчета титульный лист, раздел 1 без приложений, раздел 3." Не знаю, у кого как, а 1С8.3 не дает возможности выгрузить отчет без приложений. Не проблема, конечно, но бумагу жалко...
Добрый день. Подскажите, куда из РСВ делся "Код тарифа плательщика" 02 (по организациям на УСНО и ЕНВД), какой тариф выбирать?
Похоже, что код тарифа плательщика 02 упразднили - Ставим 01 и в ОСНО и УСНО и ЕНВД
Лена2009, тарифы просто стали одинаковыми и смысла в разных кодах нет
Добрый день. Сдаю нулевой расчет, нет ни выплат, ни застрахованных. Достаточно будет сдать титульный лист и раздел 1 без приложений? Или нулевать все приложения? За прошлый год у меня даже без 3 раздела принимали. Сейчас с этим вирусом не принимают лично, придется через почту
Нет начислений в первом квартале у сотрудника (отпуск за свой счет с 01.01.2020 по 31.03.2020)-в Порядке написано
20.2. В персонифицированных сведениях о застрахованных лицах (далее в настоящем разделе - сведения), в которых отсутствуют данные о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, в строках 120 - 210 указываются прочерки. (раздел 3)
Вопрос-нужно ставить месяцы 1,2,3 и код "НР", чтобы при сдаче СЗВ-СТАЖ по 2020 г. не было вопросов ни у НИ, ни у ПФР?
Раздел 3 хотят https://www.klerk.ru/buh/news/498179/