Директор - единственный учредитель без зарплаты. Выгружала из 1С. В разделе 1: 001=2, В Подразделе 1,1 и 1,2 1: 010 и 020=0, Приложение 2: 010 и 020 =0 , В Подразделе 3.1 - только данные директора; 3,2 вообще не заполняла. Отчет принят.
Вид для печати
Директор - единственный учредитель без зарплаты. Выгружала из 1С. В разделе 1: 001=2, В Подразделе 1,1 и 1,2 1: 010 и 020=0, Приложение 2: 010 и 020 =0 , В Подразделе 3.1 - только данные директора; 3,2 вообще не заполняла. Отчет принят.
Добрый день! Запуталась с заполнением Приложения 2 к разделу 1. У нас несколько кодов тарифа. Так вот в графе 010 "Количество застрахованных лиц, всего" нужно указывать общее количество сотрудников в организации или количество людей по данному тарифу?
Добрый День! Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить РСВ за 1кв.2020г, если ЗП начислялась, но фактически не выплачивалась,- тип плательщика ставить 1 или 2?
Да, знаю, новая форма, в связи с этим и вопрос. Получается, что если ЗП начислялась, но фактически мы ее не выплачивали,- надо сдать РСВ с типом 2, то есть начисления при этом не показывать в форме. Или начисления показать и проставить тип 2?
"2" - если плательщик в последние три месяца расчетного (отчетного) периода фактически не осуществлял выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц (в отношении всех работников);
При указании в строке 001 раздела 1 значения "2" плательщик вправе представить в составе расчета титульный лист, раздел 1 без приложений, раздел 3.
Раз раздел 1 без приложений - значит по работникам не было начислений за квартал, вообще, поэтому и показывать нечего. Базу по страховым определяют и взносы считают по начислениям, а не выплатам.
Помогите, пожалуйста, понять с контрольными соотношениями 060 строки раздела 1.
Я смотрю письмо Ифнс от 20 года и не пойму .
У меня в 060 кбк самый последний стоит , какое ему подходит контрольное соотношение по этому письмо . Просто уже ничего не понимаю. Может же быть заполнен суммами как из раздела 1.3.1, так и из 1.3.2?
У меня в чём-то ошибка ....
Добрый день!Подскажите,пожалуйста,что делать,если в протоколе о приеме рсв за 1квартал 2020 ифнс указало на несоответствие данных по физлицу-главному бухгалтеру-у которой ничего не менялось последние 4 года. позвонить некуда,не работают они.А что и как пояснять не понимаю.
Ульяна1972, это глюк скорее всего. У меня одна сотрудница вышла замуж поменяла фамилию. Каждый раз приходит запрос на уточнение. И я им каждый раз отправляла сканы год или полтора это длилось. Потом решила, хватит. ;)
Добрый день. Подскажите, ГСК, нулевой РСВ, 3 раздел заполнять или нет? Раньше был обязательным, а сейчас?
Подскажите, пжл., по кодам бюджетной классификации.
Откуда и как выбрать 5 кодов для простановки в Разделе 1 ?
В этой теме ответа пока не нашел.
Вижу Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 85н (ред. от 10.03.2020) "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения".
Если его использовать, то однозначного ответа тоже не нахожу.
Принимает ли налоговая инспекция этот Расчет (и др. док-ты), отправленный заказным с сайта pochta.ru ?
Ну вот и мне прилетело... Код ошибки 0400500003 по сотруднику-иностранцу без ИНН. "Сведения по указанным лицам не соответствуют (отсутствуют) сведениям". У нас, похоже, налоговая не в курсе, что ИНН-атрибут необязательный? И что теперь-делать-написать им письмо, что сотрудник ИНН не имеет? Декларация же считается поданной в срок, или нет?
Подскажите пожалуйста, как отразить в РСВ за 1 квартал 2020г. сумму превышения расходов по больничным листам с прошлого 2019г. В течение 2019г. сумму расходов зачитывали в счет взносов, она небольшая. В расчете за 2019г. в Приложении 2 к разделу 1 в строке 090 в столбце "всего с начала расчетного периода" осталась сумма с признаком "2"
Нужно идти в ФНС, у нас было так же по диру в прошлом году, как оказалось в ФНС, они аннулировали ИНН дира, т.к. карточку дира совместили еще с какой то женщиной, полной теской. Все налоги дира начислялись второй даме, а дира по программе ФНС просто не существовало. Маразм? Полный! Но факт остается фактом. Мало того, из-за аннулирования ИНН дир не смог оформить загран паспорт, думаю мы столкнулись только с загран, но могли например столкнулись с визой, или недвижимостью... Ох и натанцевалась я с бубном вокруг этой истории, письма писала, не отвечали, ездила, разговаривали и т.д. В итоге помогло официальное обращение на сайте ФНС, но возможно ваша ФНС оперативней и просто письма хватит.
Мне такие Требования каждый квартал прилетают, так у сотрудницы что-то напутано с ИНН, а разбираться она не ходит))) Пишу, что ИНН не обязательный атрибут и всё..Расчет считается принятым.
Вот и мы получали, получали, я писала и писала в пустоту, дир не ходила разбираться, говорила, что ФНС напутала, пусть они и разбираются, а как коснулось паспорта, пошла))) Девочка в ФНС базу открыла, а налог на имущество за недвижимость дира начисляется теске, интересно, да?)))
Новый налогоплательщик 4.66.2 не хочет нормально проверять отчет. При заполненных только титульном листе и разделе 1, с типом плательщика -2 ( это новая фишка в отчете теперь), он не ругается и говорит, что отчет корректен. Другие разделы теперь можно не заполнять что ли, если тип плательщика стоит 2? Или это косяк программы?
Отвечу сам себе: Вложение 62847
Ну что сказать, наконец-то они это сделали! Теперь нулевки заполнять чуточку проще: При указании в строке 001 раздела 1 значения "2" плательщик вправе представить в составе расчета титульный лист, раздел 1 без приложений, раздел 3
Но вот зачем им этот раздел 3 сдался опять. В нулевом отчете он нафиг не нужен.
И все-таки непонятно, зачем заполнять раздел 3, если в строке 001 указывается код 2 (плательщик не осуществлял выплат за последние 3 месяца). При сформированном разделе 3, ЮЛ совершенно справедливо ругается, что в этом случае нужны подразделы 1,1 и 1,2 и приложение 1 и 2 к разделу 1. И нужно еще указать количество застрахованных лиц, а для этого нужен подраздел 1,1, т.к. там это поле 010. То есть опять какая-то несуразица указана в "порядке заполнения". Никак не получится отделаться титульным листом, разделом 1 (без приложений) и разделом 3.Вложение 62848
ну так директор вообще-то в декларации указан на титульном листе )
Покамест ЮЛ вполне логично ругается на это безобразие, хотя и дает распечатать отчет. Будем надеяться, они его допилят. Но что-то у меня сомнения, примет ли этот отчет система в налоговой, если отправлять электронно. У них проверка документа происходит аналогично.
Подскажите пожалуйста, ошиблась в годовом отчете аж за 2018, налоговая прислала уведомление только сейчас. Не внесла сумму возмещенного пособия. Вопрос по третьему разделу. Включать его или нет? Кто пишет включить, кто не нужно. Не слетят ли данные по сотрудникам при подаче уточненки без этого раздела. Не проще ли подать повторно с корректировкой 1? Извините, что стопятьсотый раз один и тот же вопрос. Но сил нет решить, как лучше. Спасибо
Я сдавала с 3-м разделом. Корректировка принята
Подскажите, надо сдавать корректировочную РСВ за прошлый год, обнаружила арифметическую ошибку в выплате б/листа. Сумма на 40 руб меньше, доплата по б/листу и компенсация за задержку оплачены работнику в апреле . Читаю- поскольку доплата, которая должен быть доплачена , будет начислена сотруднику только в периоде перерасчета, то именно в этом периоде она должна быть включена в базу для исчисления страховых взносов согласно п. 1 ст. 421 НК РФ , в ФСС утверждают, что должна сдать корректировку РСВ за прошлый год. Я правильно понимаю, что не должна сдавать корр. РСВ, т.к. доплата в апреле и всё будет в отчете за полугодие 20г?
Из ФНС 47 по Москве по ЭДО в рассылке пришло:
"Уведомление.
Сообщаем Вам, что расчет по страховым взносам за 2019 год (годовой) поступил и принят Инспекцией.
Однако, в связи с технической ошибкой Инспекция просит представить уточненный расчет за 2019 год (годовой)."
Обычно такое приходит в письмах от ФНС, а не в рассылке неограниченному кругу лиц. Надо ли теперь сдавать уточненный по РСВ, если там ничего не изменится?
Спасибо.
У меня была такая ситуация. Сдавала РСВ на бумаге, умудрились занести криво: данные по одному сотруднику попали в карточку другого, хотя "образ"(это у них так называется скан отчета) был верным. Пришлось сдавать уточненку. Потребовала у них уведомление с объяснением причин, почему мы должны это сделать, инспекторы дружно удивились - а что, без этого никак? Пришлось объяснять, что не хочется отвечать перед директором за чужие ошибки.
Ещё раз спасибо за ответы. Тоже склоняюсь к варианту "не сдавать". Первичный РСВ был сдан 07.04.2020 с положительным результатом. Подозреваю, что повторная сдача приведет только к проблемам. Например, у нас руководитель не имеет ИНН. Мне оператор ЭДО весной говорил, что без ИНН у руководителя с 2020 года невозможно будет сделать ЭДО и это для нас станет проблемой в ближайшем будущем. Т.е. повторная сдача может для нас привести только к проблемам.