moroder а нету ни какой кофейной гущи. Все как раз элементарно просто.
Если НДС ''по оплате'', то выписывая с/ф на отгрузку, которая еще не оплачена мы делаем проводку 90/76н (а не 90/68).
У меня в 7.7 в документе ''с/ф'' есть окно ''счет учета НДС'' и переключатель либо на сч.68 либо 76н.
А вы говорите:
Цитата:
Исходное сообщение moroder
в комплексной этих галок нет, да и не должно быть
тогда каким образом выбираются счета? 68 или 76н
Незабудка
Цитата:
Исходное сообщение Незабудка
Во первых при правильно введенном договоре Комплексная конфа сама отслеживает авансы, и востанавливает НДС.
А во вторых все остальные конфы так делают теперь :)
Незабудка
Цитата:
Исходное сообщение Незабудка
Реализация + с/ф на реализацию. Проводка Д 62/1 К90/1/1 на всю реализацию, Д 90/3 К 76/Н выделен НДС, Д62/2 К 62/1 зачтен аванс.
Так я и не поняла почему у вас когда вы делаете отгрузку, а потом выписываете на нее с/ф получается проводка 90/76н, а не 90/68???
И почему вы приводите пример с авансом, а сами выписываете с/ф делая проводку на 76н.
Почему у вас по оплаченному товару получается отложенный налог?
Незабудка
Цитата:
Исходное сообщение Незабудка
причем проводки видны не на доке С/Ф выданный, а на доке формирование книги продаж Д76/Н К68/2 (в зависимости от учетной политики, либо вся сумма НДС, либо проплаченная часть)
Это как? проводки есть как при формировании книги продаж так и при формировании с/ф.