Организ. занимается торговлей металлом. Закупили металл и передали стороннней орг. на изготовление конструкций. Скажите в учете использовать сч 20 или сразу 43, нашла в интернете разностороннюю информацию.
10.7 - 10.1 перед. в перераб.
20 - 10.7 спис. мат.
20-60 затраты по перераб.
19-60 ндс
43-20 принята к учету гот. прод.
или так
10.7-10
43-10.7
43-60
19-60
13.01.2009, 09:13
oxana83
и еще скажите пож., 20-10.7 - списаны мат. на изготовл. гот. прод. на основании отчета переработчика каким докум. в 1с:7.7 делать?
13.01.2009, 09:30
ЕаЛ
Первый вариант правильный
13.01.2009, 09:32
oxana83
спасибо, а насчет документов в 1с:7.7 не пдскажите?
13.01.2009, 09:47
ЕаЛ
В 7,7 данная задача не решаема, кажется.
13.01.2009, 09:48
oxana83
бух. справкой целесообразно сделать?
13.01.2009, 09:55
ЕаЛ
Да
13.01.2009, 10:02
Sveta SPb
В 1С7.7 данная задача решаема. Делаете поступление материалов, только вид поступления выбираете "Поступление из переработки"
13.01.2009, 10:05
oxana83
не поняла, тогда же проводка будет 10.1 - 10.7? А на 20 счет тогда как?
13.01.2009, 10:06
oxana83
и поступают не материалы от перераб., а именно готовая продукция, уже готовые металлоконструкции, которые мы будем продавать.
13.01.2009, 10:07
Sveta SPb
Там есть закладка "Счет затрат". Какой счет выберете, такая проводка у вас и будет.
13.01.2009, 10:09
Sveta SPb
На 20 счете сформируете их себестоимость, включая стоимость переработки, а потом уже переведете на 43 сч.
13.01.2009, 11:03
oxana83
переработчик выставил нам счф +акт выполненных работ за переработку, можно ли ндс ставить к вычету, если изготовленная для нас продукция нами не реализована?
13.01.2009, 11:28
Sveta SPb
Можно
13.01.2009, 11:46
oxana83
А еще подскажите, пожалуйста.
43-20 принимаю к учету гот. прод. документом мх-18.
Если я правильно поняла именно здесь в номенклатуру я вношу наименование продукции, например:
наимен: арка
тип: продукция
вид: изготовление металлоконструкций
отпускная цена: напр., 10 руб
планов. с/ть: как ее посчитать в программе?
на сч. 20 собралась сумма 200 руб- это ст-ст мат.+транспорт+ услуги переработчика. После перераб. получилось 5 изделий, готовых для продажи. По какой цене их учесть?
Со сч.20 сталкивалась последний раз в универе, поэтому туплю.
13.01.2009, 12:06
Sveta SPb
Плановой себестоимости у вас может и не быть. Учет может вестись по фактической себестоимости. Это как в учетной политике пропишете.
13.01.2009, 12:12
oxana83
а как посчитать факт. с/ть каждой номенклатуры изготовленной продукции продукции?или с/ть можно вообще не вносить при внесении информации о новой номенклатуре, просто внести продажную цену и все?
(извините за надоедливость)
13.01.2009, 13:39
Sveta SPb
Можно и не вносить.
13.01.2009, 13:59
ЛИС***
т.е. можно просто проставить кол-во и все?? а отчет давальца примерно хотя бы можно посмотреть форму. Извините что влезаю в чужую тему :o
13.01.2009, 17:10
oxana83
вы имеете ввиду очет переработчика? Если да, то он составляется в свободной форме(ст 713 ГК). В нем указываются сведения о поступивших, использованных мат., кол-ве, ассорт., сколько отходов, в т. ч. возвратных и т. п.
13.01.2009, 17:13
ЛИС***
А в форме М-18 проставляется просто кол-во и все или сумма материалы+услуги?
13.01.2009, 17:16
oxana83
ЛИС***этот вопрос меня тоже ОЧЕНЬ интересует! Найдете ответ, скажите.
13.01.2009, 17:19
ЛИС***
Обязательно, я пока сделала поставив сумму только материалов по цене по которой мы закупали, так как плюсом у нас идет еще много услуг предоставляемых не только переработчиком.
16.01.2009, 15:24
oxana83
все же не пойму по какой цене учесть готов. прод. на сч. 43? КАК посчитать с/ть каждой продаваемой ед. готовой продукции?
ЛИС*** вы не нашли нужной нформации?
16.01.2009, 15:35
ЛИС***
нет к сожалению :(
16.01.2009, 15:38
oxana83
Что ж делать-то, люди добрые?!!!!!!!!!!!!
16.01.2009, 16:11
ЛИС***
Я пока поставила ту сумму по которой у меня пришли материалы за минусом НДС.
16.01.2009, 16:28
oxana83
Как так?
Смотрите, у меня были материалы:
балка Б1 по цене 20 т. р. на сумму 35 т. р.
балка Ш1 по цене 25 т. р. на сумму 48 т. р.
На сумму 83 т. р. (35+48) я передала эти мат. переработчику. Пеработчик изготовил мне из этих балок Прогон- 5шт, и за работу взял 10 т. р., т. е. на сч.20 = 83+10=93
Как посчитать с/ть каждого прогона? Как можно подставить цену материала на продукцию?
16.01.2009, 18:00
Velyus
В первом варианте, в самом начале Вы прописали верные проводки, так и надо делать, а с/с прогона программа посчитает сама и если в уч.политике проставлено учет гот.прод. "по факту", то в конце мес. после проведения док. "Закрытие месяца" на 43 счете увидит фактическую с/с Ваших прогонов.
"сч.20 = 83+10=93", не забывайте косвенные расходы, + часть 25 счета и если не "директ", +часть 26 счета.