×
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 82
  1. #1
    Клерк Аватар для oxana83
    Регистрация
    27.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    881

    Учет у давальца

    Организ. занимается торговлей металлом. Закупили металл и передали стороннней орг. на изготовление конструкций. Скажите в учете использовать сч 20 или сразу 43, нашла в интернете разностороннюю информацию.
    10.7 - 10.1 перед. в перераб.
    20 - 10.7 спис. мат.
    20-60 затраты по перераб.
    19-60 ндс
    43-20 принята к учету гот. прод.
    или так
    10.7-10
    43-10.7
    43-60
    19-60
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для oxana83
    Регистрация
    27.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    881
    и еще скажите пож., 20-10.7 - списаны мат. на изготовл. гот. прод. на основании отчета переработчика каким докум. в 1с:7.7 делать?

  3. #3
    Красивая женщина Аватар для ЕаЛ
    Регистрация
    25.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Первый вариант правильный

  4. #4
    Клерк Аватар для oxana83
    Регистрация
    27.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    881
    спасибо, а насчет документов в 1с:7.7 не пдскажите?

  5. #5
    Красивая женщина Аватар для ЕаЛ
    Регистрация
    25.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    В 7,7 данная задача не решаема, кажется.

  6. #6
    Клерк Аватар для oxana83
    Регистрация
    27.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    881
    бух. справкой целесообразно сделать?

  7. #7
    Красивая женщина Аватар для ЕаЛ
    Регистрация
    25.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Да

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95
    В 1С7.7 данная задача решаема. Делаете поступление материалов, только вид поступления выбираете "Поступление из переработки"

  9. #9
    Клерк Аватар для oxana83
    Регистрация
    27.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    881
    не поняла, тогда же проводка будет 10.1 - 10.7? А на 20 счет тогда как?

  10. #10
    Клерк Аватар для oxana83
    Регистрация
    27.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    881
    и поступают не материалы от перераб., а именно готовая продукция, уже готовые металлоконструкции, которые мы будем продавать.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95
    Там есть закладка "Счет затрат". Какой счет выберете, такая проводка у вас и будет.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95
    На 20 счете сформируете их себестоимость, включая стоимость переработки, а потом уже переведете на 43 сч.

  13. #13
    Клерк Аватар для oxana83
    Регистрация
    27.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    881
    переработчик выставил нам счф +акт выполненных работ за переработку, можно ли ндс ставить к вычету, если изготовленная для нас продукция нами не реализована?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95
    Можно

  15. #15
    Клерк Аватар для oxana83
    Регистрация
    27.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    881
    А еще подскажите, пожалуйста.
    43-20 принимаю к учету гот. прод. документом мх-18.
    Если я правильно поняла именно здесь в номенклатуру я вношу наименование продукции, например:
    наимен: арка
    тип: продукция
    вид: изготовление металлоконструкций
    отпускная цена: напр., 10 руб
    планов. с/ть: как ее посчитать в программе?
    на сч. 20 собралась сумма 200 руб- это ст-ст мат.+транспорт+ услуги переработчика. После перераб. получилось 5 изделий, готовых для продажи. По какой цене их учесть?
    Со сч.20 сталкивалась последний раз в универе, поэтому туплю.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95
    Плановой себестоимости у вас может и не быть. Учет может вестись по фактической себестоимости. Это как в учетной политике пропишете.

  17. #17
    Клерк Аватар для oxana83
    Регистрация
    27.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    881
    а как посчитать факт. с/ть каждой номенклатуры изготовленной продукции продукции?или с/ть можно вообще не вносить при внесении информации о новой номенклатуре, просто внести продажную цену и все?
    (извините за надоедливость)

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95
    Можно и не вносить.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2007
    Сообщений
    1,018
    т.е. можно просто проставить кол-во и все?? а отчет давальца примерно хотя бы можно посмотреть форму. Извините что влезаю в чужую тему

  20. #20
    Клерк Аватар для oxana83
    Регистрация
    27.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    881
    вы имеете ввиду очет переработчика? Если да, то он составляется в свободной форме(ст 713 ГК). В нем указываются сведения о поступивших, использованных мат., кол-ве, ассорт., сколько отходов, в т. ч. возвратных и т. п.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2007
    Сообщений
    1,018
    А в форме М-18 проставляется просто кол-во и все или сумма материалы+услуги?

  22. #22
    Клерк Аватар для oxana83
    Регистрация
    27.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    881
    ЛИС***этот вопрос меня тоже ОЧЕНЬ интересует! Найдете ответ, скажите.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2007
    Сообщений
    1,018
    Обязательно, я пока сделала поставив сумму только материалов по цене по которой мы закупали, так как плюсом у нас идет еще много услуг предоставляемых не только переработчиком.

  24. #24
    Клерк Аватар для oxana83
    Регистрация
    27.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    881
    все же не пойму по какой цене учесть готов. прод. на сч. 43? КАК посчитать с/ть каждой продаваемой ед. готовой продукции?
    ЛИС*** вы не нашли нужной нформации?

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2007
    Сообщений
    1,018
    нет к сожалению

  26. #26
    Клерк Аватар для oxana83
    Регистрация
    27.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    881
    Что ж делать-то, люди добрые?!!!!!!!!!!!!

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2007
    Сообщений
    1,018
    Я пока поставила ту сумму по которой у меня пришли материалы за минусом НДС.

  28. #28
    Клерк Аватар для oxana83
    Регистрация
    27.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    881
    Как так?
    Смотрите, у меня были материалы:
    балка Б1 по цене 20 т. р. на сумму 35 т. р.
    балка Ш1 по цене 25 т. р. на сумму 48 т. р.
    На сумму 83 т. р. (35+48) я передала эти мат. переработчику. Пеработчик изготовил мне из этих балок Прогон- 5шт, и за работу взял 10 т. р., т. е. на сч.20 = 83+10=93
    Как посчитать с/ть каждого прогона? Как можно подставить цену материала на продукцию?

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2009
    Сообщений
    63
    В первом варианте, в самом начале Вы прописали верные проводки, так и надо делать, а с/с прогона программа посчитает сама и если в уч.политике проставлено учет гот.прод. "по факту", то в конце мес. после проведения док. "Закрытие месяца" на 43 счете увидит фактическую с/с Ваших прогонов.

    "сч.20 = 83+10=93", не забывайте косвенные расходы, + часть 25 счета и если не "директ", +часть 26 счета.

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2007
    Сообщений
    1,018
    Так а можно вопрос по 26сч. что там может быть?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)