Первое самостоятельное заполнение ))
В расчетной ведомости по средствам ФСС
мы заполняем только таблицы 4,9 10-правильно?(ну и титульный лист)За 1 кв.2007
Вид для печати
Первое самостоятельное заполнение ))
В расчетной ведомости по средствам ФСС
мы заполняем только таблицы 4,9 10-правильно?(ну и титульный лист)За 1 кв.2007
Да
Размер страхового тарифа поменялся с 0,3 на 0,2
А весь квартал мы платили страховой взнос по ставке 0,3
получилась переплата.
надо писать в таб 10 в строке 8 эту переплату?
в порядке заполнение написанно:"отражается сумма задолженности за Фондом...... и которое на протяжении отчетного года не меняется"
т.е эта сумма на всех отчетах должна болтаться?
Или мы должны меньше платить ,чтоб уровнять все это?
Сейчас пишете в переплату. Потом меньше заплатите, переплата и закроется
А в таблице №9 "выплаты в порльзу работников"
За отчетный квартал(месяцы)
там зарплата всех(в нашем случаи 2-х) сотрудников+ НДФЛ ?
А как правильно расчитать НДФЛ ?
Всего за отчетный период это сумма всех месяцев и эту же сумму в таблицу №4 строка 3 -правильно?
При чем тут расчет НДФЛ? Он к расчету ФСС никак не относится. В расчет ставятся начисленные суммы, а не выплаченные
Почитайте порядок заполнения расчета, там ведь все написано.
читаю " сумма выплат,на которые начисляются страховые взносы по обязательному соц. страх...."
т.е только зарплата всех сотрудников?
и с нее начисляется взнос ?
если общая зарплата 9108.00 (за один месяц) если тариф 0,2
то выплата 18,27 так правильно?
Правильно. Только вот какая-то странная у Вас зарплата, не круглая. Это точно начисленная, а не выплаченная?
простите учится убегала))
просто мой бухгалтер уехал и мне приходится во все вникать ,чтоб самой отчет сдать,нехочу штраф ФСС платить(Уже 2 раза им платила)
Я взяла все отчеты за тот год и методом "тыка" уж простите все поститала
выплаченная зарплата на руки (4837 руб+4271 руб) т.е всего 9108,00
но по прошлым отчетам ,там всегда большая сумма была написана и она совподает с перечеслением НДФЛ за 1 месяц .Вот я сложила НДФЛ 1242 руб+ 9108руб и срашивала ранее эту сумму писать.(уж простите если запутала Вас)
порядоу заполнения ведомости читаю),но понимаю с трудом))
т.е надо оклад писать который без вычетов выплачивается
да вы пишите 10045р.
извините ошиблась 10 350 руб.
Могу помочь заполнить, вы мне напишите вашу зарплату и тариф, я расчитаю.
И всего за отчетный период(если зарплата все время одинаковая)
10350х3=31050 и эту же сумму в таблицу №4 в 3 графу-правильно?
если задолжности за страхователем нет за год ,на начало квартала писать "0" или прочерк или непринципиально?
Прочерк. Дайте свои данные, вот Аноним хочет помочь Вам рассчитать. Надо еще то, что Вы платили в ФСС в январе-марте.
Пишите зарплату, сколько человек, номер, дату, сумму платежей по ФСС я расчитаю и скину на почтовый ящик.
два чел 1) заплата 5500 2)4850
тариф 0,2 .........я вроде понимать что-то начинаю...
но 0,2 присвоели только сейчас,а раньше 0,3 было. Поэтому все три месяца платили 31,05 коп
и получается переплатили,правильно я понимаю 31,05-это пишу в таб 10 строка 8. И как ранее было сказано полу в следующих месяцах меньше,чтоб уровнять все это хоз-во!!??
оставьте свой почтовый ящик, я заполню и пришлю.
Вы платите только обязательное страхование?
За декабрь взносы платили в январе?
два человека
суммы
5500 и 4850 (это без вычетов)
12.02.2007 №5 -31,05
12.03.2007 №11-31,05
04.04.2007 №20-31,05
best141@yandex.ru
только Вы помните,мы платили по 0,3 т.к не знали сейчас 0,2
"вот такая петрушка"))
а на дискету это "хозяйство"записывать надо?
Сколько экземпляров сносить)) в ФСС?
Я все рассчитала правильно, я посчитала что вы должны были платить с января 0.2, а платили 0.3, просто получается что на конец периода у вас нет задолжности какая остается у других которые платили все правильно.
И еще просьба на последнем листе сотрите пожалуйста фамилию директора, а то я забыла.
Же6лаю удачи, и не забудьте когда будете сдавать отчет приложить копии платежек №5 и 11.
а № 20 чем провинилась?
Она относиться уже ко 2 кварталу
Я могу вопросы еще задавать?))
На дискету сбрасывать не надо, распечатать нужно в 2-х экземплярах.
Задавайте
Аноним, хм, может все-таки зарегистрируетесь :) А то у нас как-то обычно наоборот - Анонимы вопросы задают, а зарегистрированные пользователи на них отвечают.
Впрочем, все равно спасибо.
karosta, ну хоть напишите разобрались или нет.
т.е где п/п всегда пишем,что проплачено за отчетный период -"ДА"-?
но мне казалось ,что я им переплатила всвязи с незнанием тарифа........,а это не где не отражается.Это надо будет отразить в слудующем квартале?
те. там п/п будут 31,05 20,70 и 20,70 (итого 72,45)я должна оплатить 61,10
и будет переплата и ее я напишу в задолженности за исполнительным органо фонда на конец отчетного периода ? Так?
нет, в следующем квартале вы напишите в таблице 10 строке 1 что прочерк, то есть что задолжности у вас перед ними нет.
те. там п/п будут 31,05 20,70 и 20,70 (итого 72,45)я должна оплатить 61,10
и будет переплата и ее я напишу в задолженности за исполнительным органо фонда на конец отчетного периода ? Так?
Да
ну что вопросы еще будут или нет?
А то я собралась уже уходить.
а может им в каком то платеже недоплатить,чтоб уровнять шансы?
Приходите завтра ,как мне кажется мне еще два отчета в налоговую нести))