Подскажите, пожалуйста,если за 1 квартал, полгода и 9 месяцев 12 года была сдана декларация по прибыли с ошибкой (суммы прямых расходов были указаны в строке косвенных).Нужно ли сейчас подавать уточненку по этим 3 кварталам?
Вид для печати
Подскажите, пожалуйста,если за 1 квартал, полгода и 9 месяцев 12 года была сдана декларация по прибыли с ошибкой (суммы прямых расходов были указаны в строке косвенных).Нужно ли сейчас подавать уточненку по этим 3 кварталам?
Да как хотите.
Сдать тогда, когда налоговая изумится.
А штраф-то за что? За перепутывание строчек в декларации?
ложные данные:D
Ясно. Сдавайте.
а если есть разница в сумме налога хоть в 5 руб в сторону уменьшения тогда должны сдавать ?
Желание читать нормативку у вас так и не появилось?
1-81-НК. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.
Во всех остальных случаях пост#2
подскажите, если изменилась сумма убытка уточненка нужна?
переносить будете? нужна...
а если это 2009 год? при отправке через Такском, даже нет такого года
срок давности 3 года прошел, оставляем как есть?
не пойму, за 1 кв.2010 я могу подать уточненку, а такском год только дает! отправить почтой или так отнести можно?
за год 2012 не учла телеф. на 1500,00, учла 18.01.2013. По НДС понятно, можно принять в 1кв.2013, а прибыль обязательно уточненка? Тогда не понятно, если править в программе, то и НДС поменяется
если уточненка, то и по НДС и баланс?
а если декларация по НДС за 1 кв уже сдана и я буду подавать с уточнением, то корректировку ставить уже 1 или можно 0 оставить?
А баланс то прошлогодний зачем трогать. В БУ проводите этим годом через 91.
По прибыли и НДС можно уточненки. Хотя и 1500 руб. можно этим годом провести. Если налоговики найдут, радости у них будет....
вот вот, если найдут то штраф, а он явно больше чем 1500
я уже отправляла уточненки за 2012, так уж и эти думаю стоит отправить? как считаете? вы бы как поступили?
Штраф за завышение прибыли и НДС?
нее, штраф за неправильное ведение учета, если найдут эти 1500 при проверке (что я их учла в другом периоде не подав уточненку)
И статью знаете, по которой штраф ждете?
уууууууууу, а вы думаете меня пожурят и отпустят?:)
ст. 120 как грубое нарушение
Винокурова Юлия, кто же Вас так запугал-то?
а про корректировки за 1 кв не подскажете, ведь сроки еще не вышли по подаче, ставить 0 или уже 1
1
в продолжение вопроса, за 1 кв. я эти 1500 учла, т.е. занизила НБ (так как должна уточненку сделать и учесть их в 2012г.), трогать или нет эти 1500? или сдать уточненки и забыть?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как поступить в сложившейся в нашей компании ситуации.
За 1 квартал нами была подана нулевая декларация по налогу на прибыль. Потом мы пришли-таки к пониманию того,что прибыль у нас есть, соответственно, если мыслить логически, нам необходимо подавать уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль. Однако мы хотели бы поступить следующим образом, оставить нулевую декларацию без изменений, в свою очередь, уточненную не подавать, а подать соответствующую информацию суммировано во 2-м квартале плюс то, что непосредственно относится ко 2-му кварталу. Мы делаем это с той целью, что размер прибыли не ахти как велик и особо деятельности, влекущей за собой прибыль не происходило, поэтому, собственно, мы решили подождать и подать прибыль за 1 квартал вместе с наличием или неналичием прибыли во 2-м квартале.
Внимание вопрос! :-) Правомерны ли мы поступать вышеозвученным методом или же это ложный путь, который может повлечь за собой штрафы и пени? И лучше как положено подать уточненку по прибыли за 1 квартал и позже в свое время, все то, что относится ко 2-му кварталу?
Будьте добры, внесите некоторую ясность в сложившейся ситуации!
Буду Вам очень признательна!!
Заранее огромное спасибо!