Оформление продажи турпутевок в 1С 8.2
Доброй ночи.
Помогите пожалуйста разобраться с оформлением операций в 1С. Вернулась на работу после декретного отпуска и много нового для меня, общую картину себе составили, хотело бы разобраться в деталях. В 1С 8 работала очень мало, изучаю заново)
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Турфирма на УСН (доходы). Интересует вопрос оформления продажи турпутевки при оплате налом и безналом (какие документы и в какой последовательности нужно проводить).
Если турист платил за путевку наличкой, последовательность операций была такая:
ПКО - оплата от покупателя (поступление от продажи продукции)
50.01 62.02 26600
УСН.02 26600
РКО - взнос наличными в банк
51 50.01 26600
оплата поставщику (услуг туроператора)
76.09 51 23900
Продажа - реализация Т и услуг
УСН.02 26600
62.02 62.01 26600
62.01 76.09 26600
Покупка - отчет о продажах
76.09 62.01 2700
62.01 90.01.1 2700
2700 попадает в КУДР
Если турист платил через терминал, последовательность операций была такая:
Продажа - отчет о розничных продажах
57.03 62Р 29980
50.02 62Р -29980
ПКО - оплата от покупателя (поступление от продажи продукции)
50.02 62.02 29980
УСН.02 29980
Выписка - поступление на р/с от продаж по платежным картам и банковским кредитам
51 57.03 29380.4
91.02 57.03 599,6
оплата поставщику (услуг туроператора)
76.09 51 25872
Продажа - реализация Т и услуг
УСН.02 29980
62.02 62.01 29980
62.01 76.09 29980
76.09 76.09 3058
Покупка - отчет о продажах
76.09 62.01 3058
62.01 90.01.1 3058
3058 попадает в КУДР
Правильно ли так оформлять?
И подскажите, обязательно ли приходовать путевки на счет 004 или 006? Предыдущая бухгалтер этого не делала, а я прочитала, что следовало бы... И если нужно, то каким документом это следует делать и когда?
Агентское вознаграждение в КУДиР
Коллеги, кто как редактирует КУДиР? Если агентское вознаграждение, удерживаемое из выручки комитента, в целях налогового учета я должна отразить в день поступления денежных средств от покупателя, то как быть с операцией "Отчет комитенту", которая формирует в КУДиР сумму АВ в графе 5? Удалять вручную запись?
Без ручных корректировок мои записи в КУДиР выглядят так (пример с доп.выгодой):
1) 10.01.2014 Получена оплата от покупателя 20 500р. : в гр 4 - "Поступление в кассу: оплата от покупателя "ххх" по договору "ххх". Оплата на сумму 20 500 руб. определена как выручка комитента.
2) 10.01.2014 Реализация товаров и услуг 20 500р: в гр 5 - Реализация товаров и услуг покупателю "ххх" по договору "ххх". Аванс на сумму 500,00 руб. отнесен к деятельности УСН.
3) 31.01.2014 Отчет комитенту (АВ = 2000р): в гр 5 - "Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента." (сумма 2000,00 р)
Как корректно отредактировать документы, чтобы АВ отражалось в сумме 2000,00 датой 10.01.2014?
Мне приходится делать так: в ПКО ставлю вид "прочий приход", ставлю в "Доходы УСН" сумму АВ (+доп.выгоды при наличии), а записи КУДиР, формируемые документом реализации и отчета комитенту удаляю.
Необходимо ли делить в КУДиР АВ и доп.выгоду по одному договору на разные записи? Ведь если я напишу "агентское вознаграждение по договору такому-то с ТО" и отражу полную сумму вместе с ДВ, то это будет не совсем верно, т.к. в отчетах комитенту я ДВ не показываю (допустим, на сумму ДВ у меня есть акт, подписанный покупателем).