Готовим программу для свода. - Заполнение справки к балансу по заключению счетов (какие счета включать, т.к. в ПАРУСЕ на 01.10.05 какая-то ерунда) и межформенные увязки на 01.01.06 - что-то не нахожу. Может быть, есть у кого информация?
Вид для печати
Готовим программу для свода. - Заполнение справки к балансу по заключению счетов (какие счета включать, т.к. в ПАРУСЕ на 01.10.05 какая-то ерунда) и межформенные увязки на 01.01.06 - что-то не нахожу. Может быть, есть у кого информация?
Заключению подлежат счета:
210 02 000
304 04 000
304 05 000
401 01 100
401 01 200
401 02 100
401 02 200
Спасибо. Остается открытым вопрос - будут ли заполнены строки баланса 481,482. Если там 0 или они равны, то увязка с ф.0503121 должна выглядеть так: стр.010 минус стр.150 (ф.121) = стр.483 (гр.6-гр.3, гр.7-гр.4)баланса. Остальные увязки без изменений. Или я ошибаюсь?
До годового еще больше полутора месяцев, и многое поменяется.
Зачем бежать вперед паровозного дыма???
Я же говорю, - готовим программу для свода. Необходимо озадачить программиста, получить результат хотя бы через месяц, оттестировать и раздать подразделениям. Попытка применить Свод отчетов ПРОФ 1С для этой цели ничего, кроме разочарования, не принесла. - Гарантий никаких, цены бешеные, и каждый квартал головная боль с обновлением. Проще самим.
Мда... бедные подразделения. :(Цитата:
Сообщение от NVL
В чем конкретно разочарование???Цитата:
Сообщение от NVL
Такли уж они и бешеные??? И обязательно нужен ПРОФ??? Сколько подведомственных???Цитата:
Сообщение от NVL
Врядли собственная "разработка" пишу в кавычках, потому как конкурировать с любым тиражным продуктом бессмысленно, обойдется дешевле.
Какая проблема??? Свод очень редко обновляется. А что отчетность обновляется... так это к Минфину. ;)Цитата:
Сообщение от NVL
Так ли уж проще???Цитата:
Сообщение от NVL
1.Подведомственных - 46.
2.За Свод отчетов ПРОФ, помимо базовой стоимости, - 90 у.е. за каждый филиал + 480 у.е. за ПРОФ - 10 у.е. х 46 + 1600 у.е. за настройку и обучение.
3. За программу свода в Excel заплатили в июле 7000 руб. Разумеется, в этом своде нет увязок, зато есть очень необходимые дополнительные таблицы для аналитики. Сейчас доработаем, - ну еще тысяч 15. Вот все.
Для чего и нужна информация об увязках.
Мда... лапшу на уши повесили... :(
Ну этих то можно и в базовой свести. ;)Цитата:
Сообщение от NVL
Бред полнейший.Цитата:
Сообщение от NVL
Свод нужен ОДИН. Или Проф, или базовый.
Откуда 90 за каждый филиал???
есть хорошая программа кварта. свод сдавали за 9 месецев. на уровне подразделения нет проблем вообще. вышестоящая тоже нормально свела 196 управлений. знаю точно, ездила помогать сводить
[QUOTE=NVL].. Сейчас доработаем, - ну еще тысяч 15. Вот все.
...QUOTE]
Не, не все. Если обновление свода отчетов Вам много хлопот доставило... ;) Приведение в соответствие к изменчивому законодательству самописки - куда больше напрягать будет... :yes: Плюс ее еще и тестировать после каждого такого приведения надо будет... А ну программист уволится? Было это все уже. Скупой платит дважды.
Помню я, на заре своей трудовой деятельности, сводила баланс по 20 филиалам с помощью амбарной книги (100 р), калькулятора (100 р) и авторучки (10 р) .Итого 210 рублей. (Цены приведены в сегодняшнем эквиваленте).
Excel отдыхает...
NVL, ф. 0503130 строки 342, 444, 480-492 - на начало года и на конец года всегда прочерк.
Контрольное соотношение:
строка 290 ф. 0503121 = строка 480 + строка 490 + строка 494 ф. 0503130
На каждый филиал нужно, чтобы они принесли отчет в электронном виде. Или прикажете вручную вбивать все 46?Цитата:
Сообщение от BorisG
Но дело не в жадности. С таким же успехом можно купить "ПАРУС" сводную программу. Но обновления на сайте появляются чуть-ли не в день сдачи отчета. Кому это надо? А программист необходимые изменения внесет за 2 часа. Кстати, программа в Excel настолько проста, что любой, мало мальски знакомый с программированием, может это сделать. - Нам делают студенты.
Спасибо за предметный ответ. Только, по-моему, строка 493 пропущена.Цитата:
Сообщение от Sonica
А учет в филиале в чем ведут???Цитата:
Сообщение от NVL
В чем придется, об этом и речь.Цитата:
Сообщение от BorisG
Обновления программы или форм отчетности?Цитата:
Сообщение от NVL
Потом, если для Ваших бюджетополучателей эти обновления не критичны, то какой смысл их вводить вообще?
Про формы и конрольные соотношения к МинФину, пожалуйста.Цитата:
Сообщение от NVL
И...
Контрольные соотношения и формы за год могут измениться и 10 января, а у студента сессия...
Вот дела....я сама таблички в экселе нарисовала еще в полугодие и выдала... скоро народ вообще ручками шевелить разучится...пустографками,правда,для свода я уже года 4 не пользуюсь,но не факт что и в них не сведу... и я набиваю отчеты руками в свой свод,хоть мне и приносят на дискетке. Я, когда заношу, я думаю...цифры рассматриваю,вопросы задаю...расшифровочки рассматриваю с пояснительной...
А мои впечатления от использования Свода отчетов хорошие.
Объём работ довольно большой из-за имхо негибких кода и структуры данных регламентированной отчетности, но работает. Только начали, правда - ноябрьский 127 сейчас делаем.
вот если бы все так делали......в бухучете некоторых организаций давно бы навели порядок......а то сошолся и ладно.......а какими средствами не интересует :pЦитата:
...цифры рассматриваю,вопросы задаю...расшифровочки рассматриваю с пояснительной...
Здравствуйте, я на новенького. Подскажите, пожалуйста, что будет с суммами на счете 040103000 после закрытия года? Или мы будем их накапливать до бесконечности? И второй вопрос по форме 0503127 раздел расходы: заполняют ли графу 4 простые получатели бюджетных средств? Я склонна считать, что нет.
Вы абсолютно правы, графа 4 в разделе "Расходы" формы 0503127 заполнется только ГРБС на основании данных счета 150301000 и утвержденной сводной бюджетной росписи по расходам.
По внебюджетной деятельности эта графа заполняется на основании утвержденной сметы
Здравствуйте.Цитата:
Сообщение от Анохина Наталья
(Пассив) -> ~"Бесконечность"... Забавное зрелище :DЦитата:
Сообщение от Анохина Наталья
А (Актив) -> ~1/0 ;)
PS Нет, конечно. Посмотрите, как закрываются счета на 401.03 И по дебету, и по кредиту. В примитивном случае, если у Вас нет остатков на р/с, дебеторки, кредиторки и т.п., имеем: в активе только ОС(по остаточной стоимости)+МЗ, в пассиве только 401.03 соответственно.
Теоретически, если все ОС самортизированы, а МЗ умудрились все списать, зарплата выдана, налоги перечислены, всем поставщикам уплачено, авансов нет и т.п. - вот красота -> валюта баланса=0 :p
Еще скажи что ты с Физмата :)Цитата:
Сообщение от VLDMR
ps: Байтораздирающее зрелище :wow:
Я бы объяснил чуть по другому, 40103 это аналог 250 и 260 счетов...Цитата:
Сообщение от Анохина Наталья
Но теперь это не просто фонд в основных средставах, но еще плюс материалы, плюс денежные средства на банковских счетах, плюс дебеторская задолженность наших клиентов, и МИНУС обязательства т.е. по сути та положительная разница между ВСЕМ активом и ВСЕМ пассивом которую ваша организация наработала за предыдущие финансовые периоды...
Т.е. если вы посмотрите баланс на конец года и у вас активов на 7000 руб. а пассив на 2000 руб. то ваш 40103 счет равен 7000р. - 2000р. = 5000р. т.е. как бы "чистые" активы...
ps: хотя конечно результат у кого-то может быть и обратный если обязательств больше чем активов... (бухгалтерам профи после такого "простого" объяснения наверно срочно потребуется принять валерьянку?)
Ян... 401 03 - это ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОШЛЫХ отчетных периодов...Цитата:
40103 это аналог 250 и 260 счетов
А как быть с тем, что кассовые расходы будут из года в год увеличивать кредитовый остаток по счету 140103000?
На 401 03 закрывается не только 304 05, но и 401 01... И у бюджетополучателей в большинстве случаев в дебет 401 03. Причем он напрочь синтетический. У него даже КОСГУ нет.
О каком увеличении до бесконечности кредитового остатка по 401 03 идет речь ?
pjulya, бюджет у нас пока принимается на один год.
Что Вы хотите эти сказать? В конце каждого года делается запись
Д. 130405000, К. 140103000.
Так сколько же все-таки будет накапливаться остаток по счету "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" ?
А бюджет на год принимается только пока.
Да, я с физмата + немного бухгалтер.:yes: Бюджетом занимаюсь второй год. Конечно не так подкована как вы,я еще учусь. Надеюсь в вашей дружной компании достигну вершин совершенства. А вообще спасибо за ответы.:D
Gross, фактические расходы на 40101200 не всегда равны кассовым. Чаще всего кассовые больше. Доходов же в бюджетном учреждение - рз, два и обчелся. Основное приращение 40103000 дает как раз счет 30405000. Это по внебюджету все хорошо - доходы увеличили результат, расходы уменьшили, а что же с бюджетом. Объясните неразумной.
Фактических расходов в бюджетном учреждении примерно столько же, сколько кассовых + доходов. В одном году фактических меньше относительно кассовых + доходов. В другом наоборот. Но в целом примерно сбалансированно.
Какими проводками закрывается 401 03?
В части фактических расходов Дт 401 03 - Кт 401 01
В части кассовых расходов Дт 304 05 - Кт 401 03
В части доходов Дт 401 01 - Кт 401 03
Следовательно в Дт 401 03 и Кт 401 03 сливаются примерно сбалансированные финансовые потоки. Откуда идея о бесконечном увеличении Кт 401 03?
А как же все то, что попало на 40103 при переходе на новый план счетов?
Вопрос о том, что от года к году сальдо на 401 03 не увеличивается бесконечно, принимая совершенно нереальные для практической работы размерности, так понимаю, мы решили ?
Каким образом Вас беспокоит та доля сальдо, которая сложилась на 401 03 в результате операций межотчетного периода? Она-то уж точно не меняется от года к году.
Gross, 250 - фонд организации в ОС
40103 - "чистые" фонды организации в целом...
Финансовым результатом прошлых периодов и являются наши фонды которые составляют в чистом виде разницу между нашими активами и обязательствами...
Gross я же не говорю что это "правильное" объяснение, зато оно более доступно новичкам...
pjulya, главное что вы должны запомнить это то что финансовый результат на начало года это разница между вашими активом и пассивом.
рассмотрим на конкретных примерах:
Сальдо на 1 января 2005 года
Оборудование
0.101.04.000 7000 руб.
Долг по зарплате
0.302.01.000 2000руб.
Финансовый результат прошлых периодов на начало года будет равен активам минус обязательства
0.401.03.000 7000руб.-2000руб.=5000руб.
Теперь выполним обороты которые у нас могут быть за год но в упрощенном виде...
Начислено еще зарплаты
дт 0.401.01.211 кт 0.302.01.730 4000руб.
Сальдо на 0.302.01.000 теперь 4000руб.+2000руб.= 6000руб.
Выплачена зарплата
дт 0.302.01.830 кт 0.304.05.211 5000руб.
Сальдо на 0.302.01.000 теперь 6000руб.-5000руб.= 1000руб.
Приобретено ОС
дт 0.101.04.310 кт 0.304.05.310 2000руб.
Сальдо на 0.101.04.000 теперь 7000руб.+2000руб.= 9000руб.
Смотрим какое сальдо у нас на 31.12.2005
Актив
0.101.04.000 9000руб.
Пассив
0.302.01.000 1000руб.
Поступления за год
0.304.05.000 7000руб.
Расходы организации
0.401.01.200 4000руб.
Финансовый результат прошлых периодов.
0.401.03.000 5000руб.
Выполняем закрытие Поступлений и Расходов на Финрезультат прошлых периодов...
дт 0.401.03.000 кт 0.401.01.200 4000руб.
дт 0.304.05.000 кт 0.401.03.000 7000руб.
Сальдо на 0.401.03.000 8000руб.
Проверяем наше сальдо после закрытия счетов
Актив
0.101.04.000 9000руб.
Пассив
0.302.01.000 1000руб.
Финансовый результат прошлых периодов.
0.401.03.000 8000руб.
А 8000 руб это как раз = 9000руб. - 1000руб.
так что как видите какие бы обороты за год не были 40103 всегда будет показывать ваши ЧИСТЫЕ АКТИВЫ... т.е. Активы которые не "заложены" под какие либо обязательства...
так как каждый раз в конце года вы закрываете на фин.результат свои доходы и расходы то финансовый результат отражает какие у вас были расходы в результате которых вы получили обязательства и какие были доходы благодаря которым вы получили активы, или уменьшили обязательства...
Спасибо Ян Цысь за лекцию
А вторая проводка - К 140101(2...) - Д 140103? В результате на последнем останется разница между фактическими и кассовыми расходами, что справедливо - что-то же зависло в расчетах, обязательствах, налогах и пр.
Так....Глыбокоуважаемые Господа физмат, программисты и иже с ними..цитирую БорисГ....идите учите мат.часть.... бухгалтерскую...или порисуйте вертолитики, теоретики .....из огородного растения с листьями как у банановой пальмы.
По пунктам... Входящее сальдо на 40103 сложилось из:
1. Бывшие счета 240+241 -наш реальный финансовый результат прошлых отчетных периодов (раньше формировался поквартально),после уплаты налога на прибыль,который может быть использован учреждением для таких расходов,как мат.помощь, юбилейные премии,поездка хоровой капеллы на фестиваль,оплата поездки команды подводников на чемпионат мира, оплата поездки команды КВН для участия вфинале,содержание базы отдыха и прочие разорительные вещи, бюджетом не предусмотренные, на себестоимость услуг не попадающие,но совершенно необходимые....