×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 43
  1. Клерк
    Регистрация
    29.07.2002
    Сообщений
    45

    Годовой отчет

    Готовим программу для свода. - Заполнение справки к балансу по заключению счетов (какие счета включать, т.к. в ПАРУСЕ на 01.10.05 какая-то ерунда) и межформенные увязки на 01.01.06 - что-то не нахожу. Может быть, есть у кого информация?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    04.08.2004
    Сообщений
    34
    Заключению подлежат счета:
    210 02 000
    304 04 000
    304 05 000
    401 01 100
    401 01 200
    401 02 100
    401 02 200

  3. Клерк
    Регистрация
    29.07.2002
    Сообщений
    45
    Спасибо. Остается открытым вопрос - будут ли заполнены строки баланса 481,482. Если там 0 или они равны, то увязка с ф.0503121 должна выглядеть так: стр.010 минус стр.150 (ф.121) = стр.483 (гр.6-гр.3, гр.7-гр.4)баланса. Остальные увязки без изменений. Или я ошибаюсь?

  4. Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    До годового еще больше полутора месяцев, и многое поменяется.
    Зачем бежать вперед паровозного дыма???

  5. Клерк
    Регистрация
    29.07.2002
    Сообщений
    45
    Я же говорю, - готовим программу для свода. Необходимо озадачить программиста, получить результат хотя бы через месяц, оттестировать и раздать подразделениям. Попытка применить Свод отчетов ПРОФ 1С для этой цели ничего, кроме разочарования, не принесла. - Гарантий никаких, цены бешеные, и каждый квартал головная боль с обновлением. Проще самим.

  6. Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от NVL
    Необходимо озадачить программиста, получить результат хотя бы через месяц, оттестировать и раздать подразделениям.
    Мда... бедные подразделения.
    Цитата Сообщение от NVL
    Попытка применить Свод отчетов ПРОФ 1С для этой цели ничего, кроме разочарования, не принесла.
    В чем конкретно разочарование???
    Цитата Сообщение от NVL
    цены бешеные,
    Такли уж они и бешеные??? И обязательно нужен ПРОФ??? Сколько подведомственных???
    Врядли собственная "разработка" пишу в кавычках, потому как конкурировать с любым тиражным продуктом бессмысленно, обойдется дешевле.
    Цитата Сообщение от NVL
    и каждый квартал головная боль с обновлением.
    Какая проблема??? Свод очень редко обновляется. А что отчетность обновляется... так это к Минфину.
    Цитата Сообщение от NVL
    Проще самим.
    Так ли уж проще???

  7. Клерк
    Регистрация
    29.07.2002
    Сообщений
    45
    1.Подведомственных - 46.
    2.За Свод отчетов ПРОФ, помимо базовой стоимости, - 90 у.е. за каждый филиал + 480 у.е. за ПРОФ - 10 у.е. х 46 + 1600 у.е. за настройку и обучение.
    3. За программу свода в Excel заплатили в июле 7000 руб. Разумеется, в этом своде нет увязок, зато есть очень необходимые дополнительные таблицы для аналитики. Сейчас доработаем, - ну еще тысяч 15. Вот все.
    Для чего и нужна информация об увязках.

  8. Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Мда... лапшу на уши повесили...
    Цитата Сообщение от NVL
    1.Подведомственных - 46.
    Ну этих то можно и в базовой свести.
    Цитата Сообщение от NVL
    2.За Свод отчетов ПРОФ, помимо базовой стоимости, - 90 у.е. за каждый филиал + 480 у.е. за ПРОФ - 10 у.е. х 46 + 1600 у.е. за настройку и обучение.
    Бред полнейший.
    Свод нужен ОДИН. Или Проф, или базовый.
    Откуда 90 за каждый филиал???

  9. Аноним
    Гость
    есть хорошая программа кварта. свод сдавали за 9 месецев. на уровне подразделения нет проблем вообще. вышестоящая тоже нормально свела 196 управлений. знаю точно, ездила помогать сводить

  10. Клерк
    Регистрация
    17.03.2005
    Сообщений
    96
    [QUOTE=NVL].. Сейчас доработаем, - ну еще тысяч 15. Вот все.
    ...QUOTE]

    Не, не все. Если обновление свода отчетов Вам много хлопот доставило... Приведение в соответствие к изменчивому законодательству самописки - куда больше напрягать будет... Плюс ее еще и тестировать после каждого такого приведения надо будет... А ну программист уволится? Было это все уже. Скупой платит дважды.

  11. Амёба
    Гость
    Помню я, на заре своей трудовой деятельности, сводила баланс по 20 филиалам с помощью амбарной книги (100 р), калькулятора (100 р) и авторучки (10 р) .Итого 210 рублей. (Цены приведены в сегодняшнем эквиваленте).
    Excel отдыхает...

  12. Клерк
    Регистрация
    04.08.2004
    Сообщений
    34
    NVL, ф. 0503130 строки 342, 444, 480-492 - на начало года и на конец года всегда прочерк.
    Контрольное соотношение:
    строка 290 ф. 0503121 = строка 480 + строка 490 + строка 494 ф. 0503130

  13. Клерк
    Регистрация
    29.07.2002
    Сообщений
    45
    Цитата Сообщение от BorisG
    Мда... лапшу на уши повесили...
    Ну этих то можно и в базовой свести.
    Бред полнейший.
    Свод нужен ОДИН. Или Проф, или базовый.
    Откуда 90 за каждый филиал???
    На каждый филиал нужно, чтобы они принесли отчет в электронном виде. Или прикажете вручную вбивать все 46?
    Но дело не в жадности. С таким же успехом можно купить "ПАРУС" сводную программу. Но обновления на сайте появляются чуть-ли не в день сдачи отчета. Кому это надо? А программист необходимые изменения внесет за 2 часа. Кстати, программа в Excel настолько проста, что любой, мало мальски знакомый с программированием, может это сделать. - Нам делают студенты.

  14. Клерк
    Регистрация
    29.07.2002
    Сообщений
    45
    Цитата Сообщение от Sonica
    NVL, ф. 0503130 строки 342, 444, 480-492 - на начало года и на конец года всегда прочерк.
    Контрольное соотношение:
    строка 290 ф. 0503121 = строка 480 + строка 490 + строка 494 ф. 0503130
    Спасибо за предметный ответ. Только, по-моему, строка 493 пропущена.

  15. Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от NVL
    На каждый филиал нужно, чтобы они принесли отчет в электронном виде.
    А учет в филиале в чем ведут???

  16. Клерк
    Регистрация
    29.07.2002
    Сообщений
    45
    Цитата Сообщение от BorisG
    А учет в филиале в чем ведут???
    В чем придется, об этом и речь.

  17. Амеба
    Гость
    Цитата Сообщение от NVL
    Но обновления на сайте появляются чуть-ли не в день сдачи отчета.
    Обновления программы или форм отчетности?
    Потом, если для Ваших бюджетополучателей эти обновления не критичны, то какой смысл их вводить вообще?
    Цитата Сообщение от NVL
    Кому это надо?
    Про формы и конрольные соотношения к МинФину, пожалуйста.
    И...
    Контрольные соотношения и формы за год могут измениться и 10 января, а у студента сессия...

  18. Plesen`
    Гость
    Вот дела....я сама таблички в экселе нарисовала еще в полугодие и выдала... скоро народ вообще ручками шевелить разучится...пустографками,правда,для свода я уже года 4 не пользуюсь,но не факт что и в них не сведу... и я набиваю отчеты руками в свой свод,хоть мне и приносят на дискетке. Я, когда заношу, я думаю...цифры рассматриваю,вопросы задаю...расшифровочки рассматриваю с пояснительной...

  19. хитрый и жадный фра Аватар для Пудель
    Регистрация
    09.09.2005
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    639
    А мои впечатления от использования Свода отчетов хорошие.
    Объём работ довольно большой из-за имхо негибких кода и структуры данных регламентированной отчетности, но работает. Только начали, правда - ноябрьский 127 сейчас делаем.

  20. бяка
    Регистрация
    27.07.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    11,218
    ...цифры рассматриваю,вопросы задаю...расшифровочки рассматриваю с пояснительной...
    вот если бы все так делали......в бухучете некоторых организаций давно бы навели порядок......а то сошолся и ладно.......а какими средствами не интересует

  21. Клерк
    Регистрация
    19.12.2005
    Сообщений
    45
    Здравствуйте, я на новенького. Подскажите, пожалуйста, что будет с суммами на счете 040103000 после закрытия года? Или мы будем их накапливать до бесконечности? И второй вопрос по форме 0503127 раздел расходы: заполняют ли графу 4 простые получатели бюджетных средств? Я склонна считать, что нет.

  22. Клерк
    Регистрация
    10.06.2005
    Сообщений
    16
    Вы абсолютно правы, графа 4 в разделе "Расходы" формы 0503127 заполнется только ГРБС на основании данных счета 150301000 и утвержденной сводной бюджетной росписи по расходам.
    По внебюджетной деятельности эта графа заполняется на основании утвержденной сметы

  23. Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    Цитата Сообщение от Анохина Наталья
    Здравствуйте...
    Здравствуйте.
    Цитата Сообщение от Анохина Наталья
    ... Или мы будем их накапливать до бесконечности?
    (Пассив) -> ~"Бесконечность"... Забавное зрелище
    А (Актив) -> ~1/0
    PS Нет, конечно. Посмотрите, как закрываются счета на 401.03 И по дебету, и по кредиту. В примитивном случае, если у Вас нет остатков на р/с, дебеторки, кредиторки и т.п., имеем: в активе только ОС(по остаточной стоимости)+МЗ, в пассиве только 401.03 соответственно.
    Теоретически, если все ОС самортизированы, а МЗ умудрились все списать, зарплата выдана, налоги перечислены, всем поставщикам уплачено, авансов нет и т.п. - вот красота -> валюта баланса=0

  24. Программист
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    1,429
    Цитата Сообщение от VLDMR
    (Пассив) -> ~"Бесконечность"... Забавное зрелище
    А (Актив) -> ~1/0
    Еще скажи что ты с Физмата
    ps: Байтораздирающее зрелище

  25. Программист
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    1,429
    Цитата Сообщение от Анохина Наталья
    Здравствуйте, я на новенького. Подскажите, пожалуйста, что будет с суммами на счете 040103000 после закрытия года? Или мы будем их накапливать до бесконечности?
    Я бы объяснил чуть по другому, 40103 это аналог 250 и 260 счетов...

    Но теперь это не просто фонд в основных средставах, но еще плюс материалы, плюс денежные средства на банковских счетах, плюс дебеторская задолженность наших клиентов, и МИНУС обязательства т.е. по сути та положительная разница между ВСЕМ активом и ВСЕМ пассивом которую ваша организация наработала за предыдущие финансовые периоды...

    Т.е. если вы посмотрите баланс на конец года и у вас активов на 7000 руб. а пассив на 2000 руб. то ваш 40103 счет равен 7000р. - 2000р. = 5000р. т.е. как бы "чистые" активы...

    ps: хотя конечно результат у кого-то может быть и обратный если обязательств больше чем активов... (бухгалтерам профи после такого "простого" объяснения наверно срочно потребуется принять валерьянку?)

  26. Клерк
    Регистрация
    27.01.2005
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    239
    40103 это аналог 250 и 260 счетов
    Ян... 401 03 - это ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОШЛЫХ отчетных периодов...

  27. Клерк
    Регистрация
    10.06.2005
    Сообщений
    16
    А как быть с тем, что кассовые расходы будут из года в год увеличивать кредитовый остаток по счету 140103000?

  28. Клерк
    Регистрация
    27.01.2005
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    239
    На 401 03 закрывается не только 304 05, но и 401 01... И у бюджетополучателей в большинстве случаев в дебет 401 03. Причем он напрочь синтетический. У него даже КОСГУ нет.

    О каком увеличении до бесконечности кредитового остатка по 401 03 идет речь ?

  29. Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    pjulya, бюджет у нас пока принимается на один год.

  30. Клерк
    Регистрация
    10.06.2005
    Сообщений
    16
    Что Вы хотите эти сказать? В конце каждого года делается запись
    Д. 130405000, К. 140103000.
    Так сколько же все-таки будет накапливаться остаток по счету "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" ?
    А бюджет на год принимается только пока.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)