Уважаемые клерки, помогите разрешить ситуацию?
В апреле 2006г. мы получили от Заказчика аванс 50% в счет предстоящей поставки оборудования по договору №1. В июне с.г. Заказчик доп.соглашением договор аннулирует, под эту же поставку заключает договор №2 (уже лизинга) и дает нам письмо с просьбой зачесть предоплату по дог.№1 в счет предоплаты по дог.№2.
В том же июне производится поставка оборудования, оформляются накладная и счет-фактура и предъявляется к возмещению НДС по полученному в апреле месяце авансу.
Сейчас (т.е. в сентябре) Заказчик присылает нам письмо следующего содержания: просьба письмо №1 от июня считать недействительным и предоплату по дог.№1 вернуть на наш р/с, а мы вам по дог.№2 еще раз оплатим (и перечисляют деньги еще раз в оплату задолженности по дог.№2).
Вопрос - если мы вернем им деньги по дог.№1 - не придется ли мне делать уточненный расчет по НДС за июнь (в части уменьшения суммы, принятой к возмещению по полученному ранее авансу), а там сумма немаленькая и пени платить не хочется. Как можно разрулить эту ситуацию?

Ответить с цитированием